Załącznik Nr 1 a | |||||||
do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie | |||||||
Nr 310 /2005 z dn. 29 lipca 2005 r. | |||||||
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU W KOSZALINIE | |||||||
D O C H O D Y - Z B I O R C Z O | |||||||
ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 4 ROK | |||||||
( WG. DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU ) | |||||||
w złotych | |||||||
D O C H O D Y | Wskaź. | ||||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | wg.układu | plan po zmian. | wykonanie | % |
wykonawcz. | za I półr.2005 r. | za I półr.2005 r. | 7:6 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 90 000 | 90 000 | 45 000 | 50,0 | ||
01005 | Prace geodezyjno - urządzeniowe | ||||||
na potrzeby rolnictwa | 90 000 | 90 000 | 45 000 | 50,0 | |||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | ||||||
oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat | 90 000 | 90 000 | 45 000 | 50,0 | |||
020 | LEŚNICTWO | 140 000 | 140 000 | 59 515 | 42,5 | ||
02001 | Gospodarka leśna | 140 000 | 140 000 | 59 515 | 42,5 | ||
2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek | ||||||
zaliczanych do sektora finansów publicznych | |||||||
na realizację zadań bieżących jedn.zal.do | |||||||
sektora finansów publicznych | 140 000 | 140 000 | 59 515 | 42,5 | |||
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 7 300 | 452 400 | 259 938 | 57,5 | ||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 7 300 | 452 400 | 259 938 | 57,5 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 100 000 | 133 312 | 133,3 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych | 0 | 0 | 1 050 | #DIV/0! | ||
0830 | Wpływy z usług | 3 500 | 3 500 | 1 031 | 29,5 | ||
0840 | Wpływy ze sprzed.wyrob.i składn.majątkowych | 0 | 0 | 4 780 | #DIV/0! | ||
0910 | Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.pod.i opłat | 0 | 0 | 103 | #DIV/0! | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 950 | #DIV/0! | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 800 | 145 800 | 68 462 | 47,0 | ||
2390 | Wpływy do budżetu ze środków specjalnych | 0 | 0 | 250 | #DIV/0! | ||
2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na | ||||||
real.zadań bieżąc.jedn.sektora finans.publicz. | 0 | 50 000 | 50 000 | 100,0 | |||
6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na | ||||||
finan. lub dofinan.kosztów real.inwest.j.s.f.publ. | 0 | 153 100 | 0 | 0,0 | |||
8510 | Wpływy z różnych rozliczeń | 0 | 0 | #VALUE! | |||
strona 2 (do zał. nr 1 a) | |||||||
w złotych | |||||||
D O C H O D Y | Wskaź. | ||||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | wg.układu | plan po zmian. | wykonanie | % |
wykonawcz. | za I półr.2005 r. | za I półr.2005 r. | 7:6 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 639 000 | 642 322 | 375 694 | 58,5 | ||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 639 000 | 642 322 | 375 694 | 58,5 | ||
0770 | Wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia prawa własności | ||||||
nieruchomości | 410 000 | 410 000 | 211 304 | 51,5 | |||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | ||||||
na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej | |||||||
oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat | 29 000 | 32 322 | 17 818 | 55,1 | |||
2360 | Doch.jedn.sam.teryt.związane z realizacją | ||||||
zadań z zakresu admin.rząd. oraz inn.z.z.us. | 200 000 | 200 000 | 146 572 | 73,3 | |||
710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 292 900 | 341 536 | 198 387 | 58,1 | ||
71012 | Ośrodki dokumentac.geodez.i kartogr. | 0 | 0 | 67 | #DIV/0! | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 39 | #DIV/0! | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 28 | #DIV/0! | ||
71013 | Prace geodezyjne i kartogr./nieinwestyc/ | 113 000 | 113 000 | 56 496 | 50,0 | ||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | ||||||
na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej | |||||||
oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat | 113 000 | 113 000 | 56 496 | 50,0 | |||
71014 | Opracowania geodezyjne i kartograf. | 46 000 | 46 000 | 22 998 | 50,0 | ||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | ||||||
na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej | |||||||
oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat | 46 000 | 46 000 | 22 998 | 50,0 | |||
71015 | Nadzór budowlany | 133 900 | 182 536 | 118 826 | 65,1 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 76 | #DIV/0! | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 11 886 | 9 900 | 83,3 | ||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | ||||||
na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej | |||||||
oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat | 133 900 | 133 900 | 72 100 | 53,8 | |||
6410 | Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na | ||||||
inwest.i zakupy inwest.z zakresu adminis. | |||||||
rządowej realizowane przez powiat | 0 | 36 750 | 36 750 | 100,0 | |||
71095 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | ||
6410 | Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na | ||||||
inwest.i zakupy inwest.z zakresu adminis. | |||||||
rządowej realizowane przez powiat | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | |||
strona 3 (do zał. nr 1 a) | w złotych | ||||||
D O C H O D Y | Wskaź. | ||||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | wg.układu | plan po zmian. | wykonanie | % |
wykonawcz. | za I półr.2005 r. | za I półr.2005 r. | 7:6 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 509 665 | 2 088 898 | 1 277 814 | 61,2 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 130 000 | 130 000 | 64 998 | 50,0 | ||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | ||||||
na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej | |||||||
oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat | 130 000 | 130 000 | 64 998 | 50,0 | |||
75020 | Starostwa powiatowe | 1 350 165 | 1 917 707 | 1 176 341 | 61,3 | ||
0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 276 000 | 1 726 000 | 1 016 748 | 58,9 | ||
0470 | Wpływy z opłat za zarząd,użyt.i użytk.wieczyste nier. | 165 | 165 | 1 820 | 1103,0 | ||
0580 | Grzywny i inne kary pien.od os.praw.ijedn.organ. | 0 | 0 | 7 735 | #DIV/0! | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000 | 1 000 | 1 793 | 179,3 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych | 30 000 | 30 000 | 12 020 | 40,1 | ||
0830 | Wpływy z usług | 28 000 | 28 000 | 18 356 | 65,6 | ||
0840 | Wpływy ze sprzed.wyrob.i składn.majątkowych | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | ||
0900 | Odsetki od dot.wyk.niezg.z przezn.lub pobr.w nadm.wys. | 0 | 0 | 5 | #DIV/0! | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 25 000 | 34 573 | 138,3 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 92 542 | 71 890 | 77,7 | ||
2320 | Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bież. | ||||||
real.na podstawie porozumień między jst. | 15 000 | 15 000 | 7 500 | 50,0 | |||
2390 | Wpływy do budżetu ze środków specjalnych | 0 | 0 | 6 | #DIV/0! | ||
2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wyk.niezgodn. | 0 | 0 | 3 895 | #DIV/0! | ||
6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na | ||||||
finan. lub dofinan.kosztów real.inwest.j.s.f.publ. | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | |||
75045 | Komisje poborowe | 29 500 | 29 500 | 25 996 | 88,1 | ||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | ||||||
na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej | |||||||
oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 100,0 | |||
2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu | ||||||
państwa na zadania bieżące realizowane | |||||||
przez powiat na podstawie porozumiń | |||||||
z organami administracji rządowej | 8 500 | 8 500 | 4 996 | 58,8 | |||
75075 | 0 | 7 991 | 6 779 | 84,8 | |||
2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na | ||||||
real.zadań bieżąc.jedn.sektora finans.publicz. | 0 | 7 991 | 6 779 | 84,8 | |||
75095 | Pozostała działalność | 0 | 3 700 | 3 700 | 100,0 | ||
2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na | ||||||
real.zadań bieżąc.jedn.sektora finans.publicz. | 0 | 3700 | 3 700 | 100,0 | |||
752 | OBRONA NARODOWA | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0 | ||
75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0 | ||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | ||||||
na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej | |||||||
oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0 | |||
strona 4 (do zał. nr 1 a) | w złotych | ||||||
D O C H O D Y | Wskaź. | ||||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | wg.układu | plan po zmian. | wykonanie | % |
wykonawcz. | za I półr.2005 r. | za I półr.2005 r. | 7:6 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD | ||||||
OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH | |||||||
JEDN.NIE POSIAD.OSOB.PRAWNEJ | 3 387 822 | 3 409 773 | 1 435 880 | 42,1 | |||
75622 | Udziały powiatów w podatkach stanow. | ||||||
dochód budżetu państwa | 3 387 822 | 3 409 773 | 1 435 880 | 42,1 | |||
0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 277 822 | 3 299 773 | 1 411 985 | 42,8 | ||
0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 110 000 | 110 000 | 23 895 | 21,7 | ||
758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 14 401 056 | 14 803 519 | 8 473 188 | 57,2 | ||
75801 | Część oświatowa subw. ogólnej dla j.s.t. | 8 784 071 | 9 160 534 | 5 637 252 | 61,5 | ||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 784 071 | 9 160 534 | 5 637 252 | 61,5 | ||
75802 | Uzupełnienie subw. ogólnej dla j.s.t. | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | ||
2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatu | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | ||
75803 | Część wyrów. subwencji ogólnej dla pow. | 3 232 347 | 3 232 347 | 1 616 174 | 50,0 | ||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 232 347 | 3 232 347 | 1 616 174 | 50,0 | ||
75814 | Różne rozliczenia finansowe | 15 000 | 40 000 | 34 443 | 86,1 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 15 000 | 40 000 | 34 105 | 85,3 | ||
0928 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 20 | #DIV/0! | ||
8120 | Odseytki od pożyczek udzielonych przez jst. | 0 | 0 | 318 | #DIV/0! | ||
75832 | Część równoważąca. subw.ogólnej dla pow. | 2 369 638 | 2 370 638 | 1 185 319 | 50,0 | ||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 369 638 | 2 370 638 | 1 185 319 | 50,0 | ||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 82 000 | 82 000 | 39 150 | 47,7 | ||
80130 | Szkoły zawodowe | 82 000 | 82 000 | 39 150 | 47,7 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 156 | #DIV/0! | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych | 20 000 | 20 000 | 13 273 | 66,4 | ||
0830 | Wpływy z usług | 62 000 | 62 000 | 20 820 | 33,6 | ||
0840 | Wpływy ze sprzed.wyrob.i składn.majątkowych | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 2 200 | #DIV/0! | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 2 701 | #DIV/0! | ||
strona 5 (do zał. nr 1 a) | w złotych | ||||||
D O C H O D Y | Wskaź. | ||||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | wg.układu | plan po zmian. | wykonanie | % |
wykonawcz. | za I półr.2005 r. | za I półr.2005 r. | 7:6 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 0 | 77 479 | 77 479 | 100,0 | ||
80309 | Pomoc materialna dla studentów | 0 | 77 479 | 77 479 | 100,0 | ||
2338 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu | ||||||
województwa na zadania bieżące realizowane | |||||||
na podstawie porozumień (umów) między | |||||||
jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 58 109 | 58 109 | 100,0 | |||
2339 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu | ||||||
wojew. na zadania bieżące realizowane na podst.por.umów | |||||||
między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 19 370 | 19 370 | 100,0 | |||
851 | OCHRONA ZDROWIA | 2 956 000 | 2 956 000 | 1 534 898 | 51,9 | ||
85156 | Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia | ||||||
dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotn. | 2 956 000 | 2 956 000 | 1 534 898 | 51,9 | |||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | ||||||
na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej | |||||||
oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat | 2 956 000 | 2 956 000 | 1 534 898 | 51,9 | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 15 485 385 | 16 069 375 | 8 670 249 | 54,0 | ||
85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 251 583 | 1 459 287 | 853 310 | 58,5 | ||
0680 | Wpływy od rodziców z tyt.odpłatn.za utrz. dzieci | 0 | 0 | 5 309 | |||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 17 000 | 17 000 | 0 | 0,0 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierż.skł.majątkowych | 3 100 | 3 100 | 2 517 | 81,2 | ||
0830 | Wpływy z usług | 43 315 | 73 915 | 35 459 | 48,0 | ||
0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | ||
0870 | Wpływy ze składników majątkowych | 0 | 0 | 11 150 | #DIV/0! | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 1 193 | #DIV/0! | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000 | 169 104 | 99 248 | 58,7 | ||
2320 | Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bież. | ||||||
real.na podstawie porozumień między jst. | 1 182 168 | 1 182 168 | 690 816 | 58,4 | |||
2390 | Wpływy do budzetu ze środków specjalnych | 0 | 0 | 1 235 | #DIV/0! | ||
2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na | ||||||
real.zadań bieżąc.jedn.sektora finans.publicz. | 0 | 14 000 | 0 | 0,0 | |||
2700 | Środki na dofinan.zadań własn.powiatu | 0 | 0 | 1 641 | #DIV/0! | ||
8510 | Wpływy z różnych rozliczeń | 0 | 0 | 4 742 | #DIV/0! | ||
85202 | Domy pomocy społecznej | 14 208 102 | 14 576 618 | 7 790 674 | 53,4 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 6 | #DIV/0! | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierż.skł.majątkowych | 128 772 | 153 556 | 69 796 | 45,5 | ||
0830 | Wpływy z usług | 3 060 680 | 3 153 080 | 1 767 823 | 56,1 | ||
0840 | Wpływy ze sprzedaży wyr.i skł.majątkow. | 0 | 0 | 315 | #DIV/0! | ||
0870 | Wpływy ze składników majątkowych | 0 | 0 | 16 327 | #DIV/0! | ||
0910 | Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.pod.i opłat | 0 | 0 | 191 | #DIV/0! | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 7 588 | #DIV/0! | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 19 650 | 270 982 | 158 651 | 58,5 | ||
2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | ||||||
na real. bież.zadań własnych powiatu | 10 999 000 | 10 999 000 | 5 769 977 | 52,5 | |||
strona 6 (do zał. nr 1 a) | w złotych | ||||||
D O C H O D Y | Wskaź. | ||||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | wg.układu | plan po zmian. | wykonanie | % |
wykonawcz. | za I półr.2005 r. | za I półr.2005 r. | 7:6 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
85204 | Rodziny zastępcze | 0 | 0 | 3 641 | #DIV/0! | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 4 | #DIV/0! | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 146 | #DIV/0! | ||
2320 | Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bież. | ||||||
real.na podstawie porozumień między jst. | 0 | 0 | 3 491 | #DIV/0! | |||
85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 25 700 | 33 470 | 22 624 | 67,6 | ||
0830 | Wpływy z usług | 12 400 | 12 400 | 7 909 | 63,8 | ||
0870 | Wpływy ze składników majątkowych | 0 | 0 | 1 800 | #DIV/0! | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 349 | #DIV/0! | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 300 | 21 070 | 12 566 | 59,6 | ||
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE | |||||||
853 | POLITYKI SPOŁECZNEJ | 317 000 | 317 000 | 177 502 | 56,0 | ||
85321 | Zesp. do spraw orzek. o stopniu niepełn. | 60 000 | 60 000 | 32 305 | 53,8 | ||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | ||||||
na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej | |||||||
oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat | 60 000 | 60 000 | 32 305 | 53,8 | |||
85333 | Powiatowe urzędy pracy | 257 000 | 257 000 | 145 197 | 56,5 | ||
0830 | Wpływy z usług | 0 | 0 | 576 | #DIV/0! | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 668 | #DIV/0! | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 257 000 | 257 000 | 143 953 | 56,0 | ||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 259 500 | 277 603 | 175 533 | 63,2 | ||
85403 | Specjalne osrodki szkolno-wychowawcz. | 71 500 | 80 522 | 53 953 | 67,0 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierż.skł.majątkowych | 6 200 | 6 200 | 3 212 | 51,8 | ||
0830 | Wpływy z usług | 65 300 | 65 300 | 40 584 | 62,2 | ||
0840 | Wpływy ze sprzedaży wyr.i skł.majątkow. | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 1 135 | #DIV/0! | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | ||
2133 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | ||||||
na real. bież.zadań własnych powiatu | 0 | 9 022 | 9 022 | 100,0 | |||
85406 | Poradnie psychologiczno-pedagog.oraz | ||||||
inne poradnie specjalistyczne | 0 | 0 | 14 290 | #DIV/0! | |||
0750 | Dochody z najmu i dzierż.skł.majątkowych | 0 | 0 | 13 836 | #DIV/0! | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 454 | #DIV/0! | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | ||
strona 7 (do zał. nr 1 a) | w złotych | ||||||
D O C H O D Y | Wskaź. | ||||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | wg.układu | plan po zmian. | wykonanie | % |
wykonawcz. | za I półr.2005 r. | za I półr.2005 r. | 7:6 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
85410 | Internaty i bursy szkolne | 188 000 | 188 000 | 98 209 | 52,2 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierż.skł.majątkowych | 0 | 0 | 5 179 | 0,0 | ||
0830 | Wpływy z usług | 188 000 | 188 000 | 91 180 | 48,5 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 67 | 0,0 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 1 783 | 0,0 | ||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 9 081 | 9 081 | 100,0 | ||
2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | ||||||
na real. bież.zadań własnych powiatu | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | |||
2338 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu | ||||||
województwa na zadania bieżące realizowane | |||||||
na podstawie porozumień (umów) między | |||||||
jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 9 081 | 9 081 | 100,0 | |||
2339 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu | ||||||
województwa na zadania bieżące realizowane | |||||||
na podstawie porozumień (umów) między | |||||||
jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | |||
O G Ó Ł E M | 39 568 628 | 41 748 905 | 22 801 227 | 54,6 | |||
str. 8( do zał.nr 1a) WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU W KOSZALINIE | |||||||
ZA 2 0 0 4 ROK ( WG. ŹRÓDEŁ) | w złotych | ||||||
D O C H O D Y | Wskaź. | ||||||
§ | W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E | wg.układu | plan po zmian. | wykonanie | % | ||
wykonawcz. | za I półr.2005 r. | za I półr.2005 r. | 5:4 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 277 822 | 3 299 773 | 1 411 985 | 42,8 | ||
0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 110 000 | 110 000 | 23 895 | 21,7 | ||
0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 276 000 | 1 726 000 | 1 016 748 | 58,9 | ||
0470 | Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie wieczys.nieruchomości | 165 | 165 | 1 820 | 1103,0 | ||
0580 | Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i jedn.organ. | 0 | 0 | 7 735 | #DIV/0! | ||
0680 | Wpływy od rodziców za utrz.dzieci | 0 | 0 | 5 309 | #DIV/0! | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 18 000 | 118 000 | 135 267 | 114,6 | ||
0750 | Dochody znajmu i dzierżawy składników.majątkow. j.s.t. | 188 072 | 212 856 | 120 883 | 56,8 | ||
0770 | Wpłaty z tyt.odpłatności nabycia praw własn.nieruchomoś. | 410 000 | 410 000 | 211 304 | 51,5 | ||
0830 | Wpływy z usług | 3 463 195 | 3 586 195 | 1 983 738 | 55,3 | ||
0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | 0 | 0 | 5 095 | #DIV/0! | ||
0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 0 | 29 277 | #DIV/0! | ||
0900 | Odsetki od dotac.wykorz.niezgodnie z przezn.lub pobr.w nad.wys. | 0 | 0 | 5 | #DIV/0! | ||
0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 0 | 294 | #DIV/0! | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 15 000 | 65 000 | 83 401 | 128,3 | ||
0928 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 20 | #DIV/0! | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 299 750 | 968 384 | 569 328 | 58,8 | ||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.na zadania | 3 579 900 | 3 583 222 | 1 868 613 | 52,1 | ||
bież.z zakresu admin.rzadowej oraz inn.zadania | |||||||
zlecone ustawami realizowane przez powiat | |||||||
2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.na zadania | 8 500 | 8 500 | 4 996 | 58,8 | ||
bieżące realizowane przez powiat na podstawie poroz.z org. | |||||||
2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.na | 10 999 000 | 10 999 000 | 5 769 977 | 52,5 | ||
realizację bieżących zadań własnych powiatu | |||||||
2133 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.na | 0 | 9 022 | 9 022 | 100,0 | ||
realizację bieżących zadań własnych powiatu | |||||||
2320 | Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bież. | 1 197 168 | 1 197 168 | 701 807 | 58,6 | ||
real.na podstawie porozumień między jst. | |||||||
2338 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa | 0 | 67 190 | 67 190 | 100,0 | ||
na zadania bieżące realizowane na podst.poroz.(umów) między jst. | |||||||
2339 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa | 0 | 19 370 | 19 370 | 100,0 | ||
na zadania bieżące realizowane na podst.poroz.(umów) między jst. | |||||||
2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego | 200 000 | 200 000 | 146 572 | 73,3 | ||
związane z realizacją zadań z zakresu administr. | |||||||
2390 | Wpływy do budżetu ze środków specjalnych | 0 | 0 | 1 491 | 0,0 | ||
2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na | 0 | 75 691 | 60 479 | 79,9 | ||
real.zadań bieżąc.jedn.sektora finans.publicz. | |||||||
2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. | 140 000 | 140 000 | 59 515 | 42,5 | ||
2700 | Środki na dofinans.własn.zad.pow. | 0 | 0 | 1 641 | #DIV/0! | ||
2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatu | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | ||
2910 | Wpływy ze zwrotów dotac.wyk.niezgodnie z preznacz. | 0 | 0 | 3 895 | |||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 386 056 | 14 763 519 | 8 438 745 | 57,2 | ||
6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na | ||||||
finan. lub dofinan.kosztów real.inwest.j.s.f.publ. | 0 | 153 100 | 0 | 0,0 | |||
6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na | 0 | 36 750 | 36 750 | 100,0 | ||
8120 | Odsetki od pożycz.udzielonych | 0 | 0 | 318 | #DIV/0! | ||
8510 | Wpływy z różnych rozliczeń | 0 | 0 | 4 742 | #DIV/0! | ||
R A Z E M | 39 568 628 | 41 748 905 | 22 801 227 | 54,6 | |||
Sporządziła: I.Łaszczyk. Koszalin, dnia 25 lipca 2005 r. |
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.