Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Zał. nr 2a

                                  Załącznik Nr 2 a
                                    do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie
                                  Nr      27      /2007   z dn.    14   marca 2007 r.
INFORMACJA Z    WYKONANIA    BUDŻETU      POWIATU
 W   KOSZALINIE      ZA      2 0 0 6      ROK
 W   Y   D   A   T   K    I            -   Z B I O R C Z O 
/ WG. DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU    /          
          w złotych
          W Y D A T K I   Wskaź.
Dział Rozdz. Paragr. W y s z c z e g ó l n i e n i e wg.układu plan po zm. wykonanie %
        wykonawcz. za 2006r. za 2006r. 7:6
1 2 3 4 5 6 7 8
               
010     ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 64 000 64 000 63 976 100,0
  01005   Prace geodezyjno-urządzeniowe na         
      potrzeby rolnictwa 64 000 64 000 63 976 100,0
    4300 Zakup usług pozostałych 64 000 64 000 63 976 100,0
               
020     LEŚNICTWO 170 000 170 000 162 591 95,6
  02001    Gospodarka leśna 150 000 150 000 142 603 95,1
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 150 000 150 000 142 603 95,1
  02002   Nadzór nad gospodarką leśną 20 000 20 000 19 988 99,9
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 945 945  
    4300 Zakup usług pozostałych 20 000 19 055 19 043 99,9
               
600     TRANSPORT   I   ŁĄCZNOŚĆ 2 533 000 3 880 581 3 654 161 94,2
  60014   Drogi publiczne powiatowe 2 533 000 3 880 581 3 654 161 94,2
    3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 25 000 33 000 32 710 99,1
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 755 000 754 563 743 333 98,5
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 66 000 63 444 63 444 100,0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 138 640 139 183 135 994 97,7
    4120 Składki na Fundusz Pracy 19 710 19 610 19 369 98,8
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 0 0 ######
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 330 461 626 692 611 605 97,6
    4260 Zakup energii 18 000 15 900 15 864 99,8
    4270 Zakup usług remontowych 50 000 191 000 188 841 98,9
    4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000 1 726 1 726 100,0
    4300 Zakup usług pozostałych 400 000 303 677 250 021 82,3
    4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 450 2 000 1 969 98,5
    4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 874 874 100,0
    4430 Różne opłaty i składki 4 000 3 120 3 111 99,7
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 19 000 23 845 23 845 100,0
    4480 Podatek od nieruchomości 1 500 1 101 1 101 100,0
    4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 20 30 28 93,3
    4520 Opłaty na rzecz budżetów jedn. sam. teryt. 119 119 118 99,2
    4590 Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób fiz. 2 000 1 000 1 000 100,0
    4610 Koszty postępowania sądowego i prokurat. 100 0 0 ######
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow. 700 000 1 659 335 1 518 846 91,5
    6060 Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetow. 0 40 362 40 362 100,0
               
               
str. 2 (do zał. nr 2a) w złotych
          W Y D A T K I   Wskaź.
Dział Rozdz. Paragr. W y s z c z e g ó l n i e n i e wg.układu plan po zm. wykonanie %
        wykonawcz. za 2006r. za 2006r. 7:6
1 2 3 4 5 6 7 8
               
700     GOSPODARKA MIESZKANIOWA 34 000 74 085 74 067 100,0
               
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 34 000 74 085 74 067 100,0
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0 0 0 ######
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 0 0 ######
    4260 Zakup energii 4 000 732 732 100,0
    4270 Zakup usług remontowych 0 0 0 ######
    4300 Zakup usług pozostałych 23 500 18 214 18 196 99,9
    4430 Różne opłaty i składki 0 0 0 ######
    4480 Podatek od nieruchomości 3 500 13 023 13 023 100,0
    4590 Kary i odszkodowania na rzecz posób fizycz. 0 40 085 40 085 100,0
    4610 Koszty postępowania sądowego i prokurator. 3 000 2 031 2 031 100,0
               
710     DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 317 400 449 370 447 700 99,6
               
               
  71013   Prace geodezyjne i kartogr./nieinwestyc/ 137 000 137 000 137 000 100,0
    4300 Zakup usług pozostałych 137 000 137 000 137 000 100,0
               
  71014   Opracowania geodezyjne i kartograficzne 44 000 44 000 44 000 100,0
    4300 Zakup usług pozostałych 44 000 44 000 44 000 100,0
               
  71015   Nadzór budowlany 136 400 268 370 266 700 99,4
    3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 200 1 400 1 231 87,9
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 336 84 903 83 636 98,5
    4020 Wynagrodzenia osob.członków korpusu służby cywilnej 40 950 73 772 73 771 100,0
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 085 9 065 9 065 100,0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 466 32 116 32 080 99,9
    4120 Składki na Fundusz Pracy 2 543 4 116 4 056 98,5
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 4 000 4 000 100,0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 465 46 579 46 559 100,0
    4240 Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki 0 299 299 100,0
    4270 Zakup usług remontowych 200 358 357 99,7
    4280 Zakup usług zdrowotnych 220 710 635 89,4
    4300 Zakup usług pozostałych 3 200 5 950 5 909 99,3
    4410 Podróże służbowe krajowe 1 296 451 451 100,0
    4430 Różne opłaty i składki 1 700 250 250 100,0
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 3 086 3 822 3 822 100,0
    4480 Podatek od nieruchomości 653 579 579 100,0
    4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 0 0 0 ######
    6060 Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet. 0 0 0 ######
               
               
               
               
               
str. 3 (do zał. nr 2a) w złotych
          W Y D A T K I   Wskaź.
Dział Rozdz. Paragr. W y s z c z e g ó l n i e n i e wg.układu plan po zm. wykonanie %
        wykonawcz. za 2006r. za 2006r. 7:6
1 2 3 4 5 6 7 8
               
  71095   Pozostała działalność 0 0 0 ######
    6060 Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet. 0 0 0 ######
               
750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 646 065 6 882 571 6 861 317 99,7
               
  75011   Urzędy wojewódzkie 132 000 132 000 132 000 100,0
               
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100 294 101 164 101 164 100,0
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 000 9 130 9 130 100,0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 004 19 004 19 004 100,0
    4120 Składki na Fundusz Pracy 2 702 2 702 2 702 100,0
               
  75019   Rady powiatu 300 000 273 070 273 007 100,0
               
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 271 000 236 610 236 608 100,0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 500 21 742 21 683 99,7
    4300 Zakup usług pozostałych 7 000 9 250 9 249 100,0
    4410 Podróże służbowe krajowe 3 000 766 765 99,9
    4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 000 162 162 100,0
    6060 Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow. 4 500 4 540 4 540 100,0
               
  75020   Starostwa   powiatowe 5 057 065 6 239 552 6 218 787 99,7
               
    3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6 000 4 939 4 938 100,0
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 248 290 3 088 417 3 088 416 100,0
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 197 000 226 676 226 676 100,0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 513 518 514 310 514 310 100,0
    4120 Składki na Fundusz Pracy 76 250 75 560 75 560 100,0
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000 19 878 19 877 100,0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 207 000 733 300 730 221 99,6
    4240 Zakup pomocy nauk.,dydakt. i książek 1 000 0 0 ######
    4260 Zakup energii 80 000 199 000 194 982 98,0
    4270 Zakup usług remontowych 30 000 138 000 136 386 98,8
    4280 Zakup usług zdrowotnych 5 100 4 800 4 611 96,1
    4300 Zakup usług pozostałych 202 000 799 000 788 416 98,7
    4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 000 4 800 4 377 91,2
    4410 Podróże służbowe krajowe 11 407 23 790 23 617 99,3
    4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000 4 207 4 207 100,0
    4430 Różne opłaty i składki 112 000 155 000 154 422 99,6
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 73 193 73 434 73 434 100,0
    4480 Podatek od nieruchomości 5 000 553 553 100,0
    4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst. 100 4 4 100,0
    4600 Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób prawn.i inn.j.o. 500 4 500 4 500 100,0
    4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500 1 000 897 89,7
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow. 101 175 0 0 ######
    6060 Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow. 159 032 36 135 36 135 100,0
    6650 Wpłaty gmin i pwiatów na rzecz inn.jst. oraz        
      związ.gmin lub.zw.pow. na dof.zad.inw.i zak. inw. 0 132 249 132 248 100,0
str. 4 (do zał. nr 2a) w złotych
          W Y D A T K I   Wskaź.
Dział Rozdz. Paragr. W y s z c z e g ó l n i e n i e wg.układu plan po zm. wykonanie %
        wykonawcz. za 2006r. za 2006r. 7:6
1 2 3 4 5 6 7 8
               
  75045   Komisje poborowe 27 000 28 411 28 411 100,0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 950 930 930 100,0
    4120 Składki na Fundusz Pracy 150 140 140 100,0
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 100 14 136 14 136 100,0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 200 5 015 5 015 100,0
    4280 Zakup usług zdrowotnych 3 400 3 885 3 885 100,0
    4300 Zakup usług pozostałych 4 200 4 305 4 305 100,0
               
  75075   Promocja jednostek samorządu terytor. 130 000 206 627 206 202 99,8
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 7 950 7 950 100,0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000 67 820 67 447 99,5
    4300 Zakup usług pozostałych 77 000 128 027 127 975 100,0
    4430 Różne opłaty i składki 3 000 2 830 2 830 100,0
    6060 Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow. 0 0 0 ######
               
  75095   Pozostała działalność 0 2 911 2 910 100,0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 2 850 2 849 100,0
    4300 Zakup usług pozostałych 0 61 61 100,0
               
751     URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY        
      PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHR.PRAW 0 20 331 18 281 89,9
  75109   Wybory do rad gmin,powiatów i sej.woj. 0 20 331 18 281 89,9
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0 1 870 1 470 78,6
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 641 640 99,8
    4120 Składki na Fundusz Pracy 0 92 91 98,9
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 3 725 3 725 100,0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 800 677 84,6
    4260 Zakup energii 0 400 214 53,5
    4300 Zakup usług pozostałych 0 12 803 11 464 89,5
               
754     BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE        
      I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 40 000 38 998 38 997 100,0
  75405   Komendy powiatowe Policji 40 000 38 998 38 997 100,0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 34 160 34 160 100,0
    6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na         
      finan.lub dofinan. zadań inwestycyjnych 40 000 4 838 4 837 100,0
               
757     OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 223 845 153 845 142 770 92,8
  75702   Obsługa papierów wartościowych,kredytów        
      pożyczek jedn.samorządu terytorialnego 223 845 153 845 142 770 92,8
    8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych        
      papierów wartościowych oraz od krajowych        
      pożyczek i kredytów 65 737 153 845 142 770 92,8
    8079 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych        
      papierów wartościowych oraz od krajowych        
      pożyczek i kredytów 158 108 0 0 ######
758     RÓŻNE ROZLICZENIA 220 000 0 0 ######
  75818   Rezerwy ogólne i celowe 220 000 0 0 ######
    4810 Rezerwy 220 000 0 0 ######
               
 
str. 5 (do zał. nr 2a) w złotych
          W Y D A T K I   Wskaź.
Dział Rozdz. Paragr. W y s z c z e g ó l n i e n i e wg.układu plan po zm. wykonanie %
        wykonawcz. za 2006r. za 2006r. 7:6
1 2 3 4 5 6 7 8
               
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 008 953 5 678 822 5 649 431 99,5
  80101   Szkoły podstawowe 94 317 113 854 113 451 99,6
               
    3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 350 2 650 2 646 99,8
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53 500 53 550 53 266 99,5
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 300 4 198 4 198 100,0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 000 8 900 8 820 99,1
    4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500 1 250 1 219 97,5
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 3 200 3 200 100,0
    4260 Zakup energii 14 000 36 952 36 952 100,0
    4270 Zakup usług remontowych 500 0 0 ######
    4300 Zakup usług pozostałych 900 525 521 99,2
    4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 100 100 100 100,0
    4410 Podróże służbowe krajowe 100 0 0 ######
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 3 067 2 529 2 529 100,0
               
  80102   Szkoły podstawowe specjalne 499 408 526 710 519 094 98,6
               
    3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 27 300 26 332 24 362 92,5
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 330 423 328 173 325 296 99,1
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 047 27 047 27 046 100,0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68 050 67 050 65 786 98,1
    4120 Składki na Fundusz Pracy 9 400 9 400 9 091 96,7
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 2 000 1 720 86,0
    4240 Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki 500 26 052 26 014 99,9
    4260 Zakup energii 15 000 19 500 19 500 100,0
    4270 Zakup usług remontowych 500 0 0 ######
    4280 Zakup usług zdrowotnych 250 250 75 30,0
    4300 Zakup usług pozostałych 2 000 1 500 798 53,2
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 18 438 19 406 19 406 100,0
               
  80110   Gimnazja 279 970 308 513 308 024 99,8
               
    3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 12 800 11 700 11 600 99,1
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 129 500 138 200 137 845 99,7
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 100 9 074 9 074 100,0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 300 26 200 26 188 100,0
    4120 Składki na Fundusz Pracy 3 750 3 600 3 583 99,5
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 11 663 11 663 100,0
    4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktyczn.i książek 2 000 1 750 1 750 100,0
    4260 Zakup energii 11 000 36 950 36 947 100,0
    4270 Zakup usług remontowych 69 799 57 205 57 205 100,0
    4300 Zakup usług pozostałych 1 500 1 642 1 641 99,9
    4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000 2 080 2 079 100,0
    4410 Podróże służbowe krajowe 100 33 33 100,0
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 9 121 8 416 8 416 100,0
               
               
str. 6 (do zał. nr 2a) w złotych
          W Y D A T K I   Wskaź.
Dział Rozdz. Paragr. W y s z c z e g ó l n i e n i e wg.układu plan po zm. wykonanie %
        wykonawcz. za 2006r. za 2006r. 7:6
1 2 3 4 5 6 7 8
               
  80111   Gimnazja specjalne 176 757 184 757 180 728 97,8
               
    3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6 630 6 487 6 159 94,9
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 120 817 120 817 118 828 98,4
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 063 8 063 8 063 100,0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 950 23 950 23 224 97,0
    4120 Składki na Fundusz Pracy 3 320 3 320 3 209 96,7
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 486 97,2
    4240 Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki 500 8 500 8 267 97,3
    4260 Zakup energii 5 000 5 000 5 000 100,0
    4280 Zakup usług zdrowotnych 100 100 100 100,0
    4300 Zakup usług pozostałych 1 000 1 000 372 37,2
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 6 877 7 020 7 020 100,0
               
  80120   Licea ogólnokształcące 267 666 267 951 267 951 100,0
               
    2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zad.        
      bieżące realizowane na podstawie porozu-        
      mień (umów) między jednostkami samorządu        
      terytorialnego 161 572 170 306 170 306 100,0
               
    2540 Dotacja podmiotowa z budżetu   dla         
       niepublicznej jednostki systemu oświaty 106 094 97 645 97 645 100,0
               
  80123   Licea profilowane 978 212 999 186 996 629 99,7
               
    2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zad.        
      bieżące realizowane na podstawie porozu-        
      mień (umów) między jednostkami samorządu        
      terytorialnego 300 524 317 616 317 616 100,0
    2540 Dotacja podmiotowa z budżetu   dla         
       niepublicznej jednostki systemu oświaty 237 648 236 880 236 880 100,0
               
    3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 16 700 21 450 21 408 99,8
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 323 096 263 796 263 636 99,9
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 204 25 204 25 204 100,0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 000 53 000 52 789 99,6
    4120 Składki na Fundusz Pracy 5 900 7 400 7 319 98,9
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700 700 630 90,0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 15 668 15 610 99,6
    4240 Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki 500 1 500 1 500 100,0
    4260 Zakup energii 12 100 27 100 26 361 97,3
    4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500 449 89,8
    4300 Zakup usług pozostałych 6 800 8 800 7 783 88,4
    4410 Podróże służbowe krajowe 200 300 172 57,3
    4430 Różne opłaty i składki 100 0 0 ######
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 19 240 19 272 19 272 100,0
               
str. 7 (do zał. nr 2a) w złotych
          W Y D A T K I   Wskaź.
Dział Rozdz. Paragr. W y s z c z e g ó l n i e n i e wg.układu plan po zm. wykonanie %
        wykonawcz. za 2006r. za 2006r. 7:6
1 2 3 4 5 6 7 8
               
  80130   Szkoły zawodowe 1 696 088 2 079 408 2 073 080 99,7
               
    2540 Dotacja podmiotowa z budżetu   dla         
       niepublicznej jednostki systemu oświaty 0 0 0 ######
    3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 62 800 100 800 100 528 99,7
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 222 000 1 223 250 1 220 992 99,8
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 88 700 88 700 88 700 100,0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90 300 238 800 238 083 99,7
    4120 Składki na Fundusz Pracy 22 300 33 050 32 947 99,7
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 400 4 200 4 170 99,3
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 000 113 301 113 133 99,9
    4240 Zakup pomocy naukowych 2 500 19 000 18 998 100,0
    4260 Zakup energii 48 600 126 100 125 327 99,4
    4270 Zakup usług remontowych 34 000 7 200 6 169 85,7
    4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000 2 000 1 893 94,7
    4300 Zakup usług pozostałych 25 516 47 016 46 385 98,7
    4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 300 1 300 1 233 94,8
    4410 Podróże służbowe krajowe 1 300 1 400 1 335 95,4
    4420 Podróże służbowe zagraniczne 500 300 271 90,3
    4430 Różne opłaty i składki 200 100 56 56,0
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 72 522 72 641 72 641 100,0
    4480 Podatek od nieruchomości 150 250 219 87,6
    4520 Opłaty na rzrcz budżetów jst. 0 0 0 ######
    6060 Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow. 0 0 0 ######
               
               
  80134   Szkoły zawodowe specjalne 889 298 933 512 927 220 99,3
               
    3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 38 981 36 038 35 486 98,5
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 619 477 605 437 601 820 99,4
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 416 39 506 39 505 100,0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 121 368 110 620 109 436 98,9
    4120 Składki na Fundusz Pracy 16 588 15 930 15 548 97,6
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 800 73 106 73 042 99,9
    4240 Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki 1 000 3 358 3 352 99,8
    4260 Zakup energii 5 000 6 000 6 000 100,0
    4270 Zakup usług remontowych 0 0 0 ######
    4280 Zakup usług zdrowotnych 100 100 95 95,0
    4300 Zakup usług pozostałych 1 000 1 100 619 56,3
    4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 0 200 200 100,0
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 41 568 42 117 42 117 100,0
               
               
               
str. 8 (do zał. nr 2a) w złotych
          W Y D A T K I   Wskaź.
Dział Rozdz. Paragr. W y s z c z e g ó l n i e n i e wg.układu plan po zm. wykonanie %
        wykonawcz. za 2006r. za 2006r. 7:6
1 2 3 4 5 6 7 8
               
  80140   Centra kształcenia ustawicznego 48 800 147 521 147 192 99,8
               
    3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 100 6 600 6 558 99,4
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 205 93 689 93 579 99,9
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 795 795 794 99,9
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 000 17 050 17 014 99,8
    4120 Składki na Fundusz Pracy 800 2 400 2 388 99,5
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 0 0 ######
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 5 000 4 921 98,4
    4260 Zakup energii 1 000 11 000 10 991 99,9
    4280 Zakup usług zdrowotnych 0 110 74 67,3
    4300 Zakup usług pozostałych 1 900 6 900 6 896 99,9
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 0 3 977 3 977 100,0
               
  80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 22 980 24 680 23 762 96,3
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 0 0 ######
    4300 Zakup usług pozostałych 20 980 23 423 22 506 96,1
    4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 591 591 100,0
    4420 Podróże służbowe zagraniczne 0 666 665 99,8
               
  80195   Pozostała działalność 55 457 92 730 92 300 99,5
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 800 490 61,3
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 460 4 210 4 181 99,3
    4300 Zakup usług pozostałych 16 189 58 999 58 908 99,8
    4430 Różne opłaty i składki 540 0 0 ######
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 25 268 28 721 28 721 100,0
               
803     SZKOLNICTWO WYŻSZE 0 76 239 76 238 100,0
  80309   Pomoc materialna dla studentów 0 76 239 76 238 100,0
    3218 Stypendia i zasiłki dla studentów 0 57 180 57 179 100,0
    3219 Stypendia i zasiłki dla studentów 0 19 059 19 059 100,0
               
851     OCHRONA ZDROWIA 3 431 400 3 734 000 3 732 891 100,0
  85111   Szpitale ogólne 0 30 000 30 000 100,0
    6630 Dot.celowe przek.do samorz.wojewódz.na inw.        
      i zak.inwest.real.na podst.porozzumień między jst. 0 30 000 30 000 100,0
               
  85141   Ratownictwo medyczne 50 000 250 000 250 000 100,0
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow. 50 000 0 0 ######
    6220 Dotacje celowe z budż.na finans.lub dofinan.        
      koszt.inwest.i zak.inw.inn.jed.sek.finan.publ. 0 250 000 250 000 100,0
  85156   Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia        
      dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotnego 3 341 400 3 414 000 3 412 891 100,0
    4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 3 341 400 3 414 000 3 412 891 100,0
               
  85195   Pozostała działalność 40 000 40 000 40 000 100,0
    2820 Dotacje celowa z budżetu na finans.lub         
      dofinansowanie zadań zleconych do real.stowarzyszeniom 40 000 40 000 40 000 100,0
               
str. 9 (do zał. nr 2a) w złotych
          W Y D A T K I   Wskaź.
Dział Rozdz. Paragr. W y s z c z e g ó l n i e n i e wg.układu plan po zm. wykonanie %
        wykonawcz. za 2006r. za 2006r. 7:6
1 2 3 4 5 6 7 8
               
852     POMOC SPOŁECZNA 17 485 789 20 709 262 20 501 461 99,0
               
  85201   Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 046 319 1 133 348 1 093 436 96,5
    2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na        
      zadania bieżące real.na podst.porozumień        
      / umów/ między jedn.sam.terytorialnego 174 789 170 761 166 426 97,5
    3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 22 376 21 776 21 015 96,5
    3110 Świadczenia społeczne 62 500 73 203 73 181 100,0
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 485 576 483 573 475 360 98,3
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 749 37 199 37 199 100,0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 93 607 93 080 91 206 98,0
    4120 Składki na Fundusz Pracy 12 938 12 938 12 603 97,4
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 660 660 100,0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 722 58 780 58 308 99,2
    4220 Zakup środków żywności 30 300 41 100 40 383 98,3
    4230 Zakup leków i materiałów medycznych 2 000 3 500 2 611 74,6
    4240 Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki 500 2 300 2 108 91,7
    4260 Zakup energii 19 460 37 064 34 052 91,9
    4270 Zakup usług remontowych 6 340 9 690 9 477 97,8
    4280 Zakup usług zdrowotnych 600 1 200 1 180 98,3
    4300 Zakup usług pozostałych 23 200 44 909 41 218 91,8
    4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 370 1 370 1 283 93,6
    4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 1 100 842 76,5
    4430 Różne opłaty i składki 1 115 756 720 95,2
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 21 927 22 809 22 809 100,0
    4480 Podatek od nieruchomości 250 186 186 100,0
    4520 Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt. 0 609 609 100,0
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow. 27 000 14 785 0 0,0
               
  85202   Domy pomocy społecznej 14 150 000 16 887 365 16 725 992 99,0
               
    2570 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozost.        
      jednostek sektora finansów publicznych 1 324 980 1 263 663 1 263 663 100,0
    3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 33 112 43 727 43 669 99,9
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 082 702 7 252 295 7 252 292 100,0
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 555 809 546 337 546 336 100,0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 182 657 1 272 612 1 272 596 100,0
    4120 Składki na Fundusz Pracy 172 729 173 664 173 651 100,0
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 130 45 622 44 822 98,2
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 438 512 989 515 878 926 88,8
    4220 Zakup środków żywności 1 067 912 1 191 952 1 191 765 100,0
    4230 Zakup leków i materiałów medycznych 70 772 85 287 84 791 99,4
    4260 Zakup energii 969 526 1 470 029 1 440 964 98,0
    4270 Zakup usług remontowych 542 000 366 785 366 717 100,0
    4280 Zakup usług zdrowotnych 34 364 45 571 45 570 100,0
    4300 Zakup usług pozostałych 233 006 360 015 356 869 99,1
    4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 700 7 271 7 125 98,0
    4410 Podróże służbowe krajowe 6 900 2 799 2 776 99,2
               
      str. 10 (do zał. nr 2a)   w złotych    
          W Y D A T K I   Wskaź.
Dział Rozdz. Paragr. W y s z c z e g ó l n i e n i e wg.układu plan po zm. wykonanie %
        wykonawcz. za 2006r. za 2006r. 7:6
1 2 3 4 5 6 7 8
               
    4420 Podróże służbowe zagraniczne 700 0 0 ######
    4430 Różne opłaty i składki 33 156 34 759 33 254 95,7
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 279 640 306 517 306 327 99,9
    4480 Podatek od nieruchomości 34 564 34 568 34 567 100,0
    4500 Pozostałe podatki na rzecz budzetów jst. 5 300 3 567 3 566 100,0
    4520 Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt. 2 029 2 029 2 028 100,0
    6050 Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych 55 800 1 302 895 1 302 614 100,0
    6060 Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow. 0 85 886 71 104 82,8
               
  85203   Ośrodki wsparcia 225 000 0 0 ######
    2820 Dotacje celowa z budżetu na finans.lub         
      dofinans. zadań zleconych do real.stowarzyszeniom 225 000 0 0 ######
               
  85204   Rodziny zastępcze 1 400 000 1 785 463 1 779 206 99,6
    2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na        
      zadania bieżące realizowane na podstawie        
      porozumień (umów) między jedn.sam.tertor. 39 453 77 645 71 475 92,1
    3110 Świadczenia społeczne 1 287 247 1 613 212 1 613 129 100,0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 630 12 871 12 871 100,0
    4120 Składki na Fundusz Pracy 1 470 1 940 1 939 99,9
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 000 79 155 79 155 100,0
    4300 Zakup usług pozostałych 1 200 640 637 99,5
               
  85218   Powiatowe centra pomocy rodzinie 656 000 659 616 659 357 100,0
    3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 600 1 193 1 193 100,0
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 491 970 455 139 455 026 100,0
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 430 33 129 33 129 100,0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 72 440 80 986 80 935 99,9
    4120 Składki na Fundusz Pracy 12 160 11 319 11 312 99,9
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 0 0 ######
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000 32 194 32 194 100,0
    4270 Zakup usług remontowych 2 000 1 400 1 374 98,1
    4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000 529 529 100,0
    4300 Zakup usług pozostałych 15 000 25 480 25 468 100,0
    4410 Podróże służbowe krajowe 1 400 802 802 100,0
    4420 Podróże służbowe zagraniczne 0 0 0 ######
    4430 Różne opłaty i składki 0 350 300 85,7
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 9 000 11 671 11 671 100,0
    4480 Podatek od nieruchomości 2 000 1 859 1 859 100,0
    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet. 0 3 565 3 565 100,0
               
  85220   Jednostki specjalistyczn.poradnictwa        
      mieszk. chron. i ośr.interwen.kryzysowej 0 120 000 120 000 100,0
    2820 Dotacje celowa z budżetu na finans.lub         
      dofinans. zadań zleconych do real.stowarzysz. 0 110 000 110 000 100,0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 10 000 10 000 100,0
  85226   Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 0 55 000 55 000 100,0
    2820 Dotacje celowa z budżetu na finans.lub         
      dofinans. zadań zleconych do real.stowarzysz. 0 55 000 55 000 100,0
               
str. 11 (do zał. nr 2a) w złotych
          W Y D A T K I   Wskaź.
Dział Rozdz. Paragr. W y s z c z e g ó l n i e n i e wg.układu plan po zm. wykonanie %
        wykonawcz. za 2006r. za 2006r. 7:6
               
  85233   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 500 2 500 2 500 100,0
    4300 Zakup usług pozostałych 2 500 2 500 2 500 100,0
               
               
  85295   Pozostała działalność 5 970 65 970 65 970 100,0
    2820 Dotacje celowa z budżetu na finans.lub         
      dofinans. zadań zleconych do real.stowarzysz. 0 60 000 60 000 100,0
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 5 970 5 970 5 970 100,0
               
               
               
853     POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE        
      POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 426 422 2 625 522 2 625 522 100,0
               
  85321   Zespoły do spraw orzekania o stopniu         
      niepełnosprawności 60 000 75 000 75 000 100,0
    4300 Zakup usług pozostałych 60 000 75 000 75 000 100,0
               
  85333   Powiatowe urzędy pracy 2 366 422 2 550 522 2 550 522 100,0
               
    3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 500 1 736 1 736 100,0
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 734 800 1 830 600 1 830 600 100,0
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 130 500 126 734 126 734 100,0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 304 882 351 853 351 853 100,0
    4120 Składki na Fundusz Pracy 43 560 48 630 48 630 100,0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 560 44 898 44 898 100,0
    4260 Zakup energii 12 200 10 266 10 266 100,0
    4270 Zakup usług remontowych 11 550 30 119 30 119 100,0
    4280 Zakup usług zdrowotnych 2 340 3 370 3 370 100,0
    4300 Zakup usług pozostałych 18 720 13 570 13 570 100,0
    4410 Podróże służbowe krajowe 8 500 7 950 7 950 100,0
    4430 Różne opłaty i składki 5 500 14 983 14 983 100,0
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 57 070 58 850 58 850 100,0
    4480 Podatek od nieruchomości 6 740 6 963 6 963 100,0
               
               
  85395   Pozostała działalność 0 0 0 ######
               
    2810 Dotacja celowa na finansowanie lub        
      dofinasowanie zadań zleconych do        
      realizacji fundacjom 0 0 0 ######
               
               
str. 12 (do zał. nr 2a) w złotych
          W Y D A T K I   Wskaź.
Dział Rozdz. Paragr. W y s z c z e g ó l n i e n i e wg.układu plan po zm. wykonanie %
        wykonawcz. za 2006r. za 2006r. 7:6
1 2 3 4 5 6 7 8
               
854     EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 427 075 5 891 317 5 822 591 98,8
               
  85403   Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 983 191 2 542 987 2 518 069 99,0
               
    3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 64 278 58 231 58 228 100,0
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 125 033 1 116 692 1 116 689 100,0
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 89 453 89 543 89 543 100,0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 220 642 207 820 207 466 99,8
    4120 Składki na Fundusz Pracy 30 313 28 888 28 762 99,6
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 300 204 629 204 454 99,9
    4220 Zakup środków żywności 120 000 98 360 98 357 100,0
    4240 Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki 1 500 51 900 51 876 100,0
    4260 Zakup energii 87 000 105 351 105 257 99,9
    4270 Zakup usług remontowych 75 500 239 488 239 320 99,9
    4280 Zakup usług zdrowotnych 2 210 2 828 2 696 95,3
    4300 Zakup usług pozostałych 30 789 45 489 45 026 99,0
    4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000 2 392 2 382 99,6
    4410 Podróże służbowe krajowe 2 000 390 390 100,0
    4430 Różne opłaty i składki 6 000 1 410 1 401 99,4
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 62 173 63 326 63 326 100,0
    6050 Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych 0 226 250 202 896 89,7
               
               
               
  85406   Poradnie psychologiczno-pedagog.oraz inne        
      poradnie specjalistyczne 714 890 853 511 842 424 98,7
               
    3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 000 1 000 1 000 100,0
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 438 387 564 069 559 301 99,2
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 000 38 957 38 956 100,0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 110 940 97 940 97 886 99,9
    4120 Składki na Fundusz Pracy 15 330 13 830 13 687 99,0
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 4 120 4 120 100,0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000 36 641 36 627 100,0
    4240 Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki 1 000 10 200 10 199 100,0
    4260 Zakup energii 25 000 11 018 10 071 91,4
    4270 Zakup usług remontowych 5 000 16 000 12 682 79,3
    4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000 620 620 100,0
    4300 Zakup usług pozostałych 20 000 18 791 17 336 92,3
    4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 0 3 500 3 239 92,5
    4410 Podróże służbowe krajowe 6 000 6 200 6 076 98,0
    4420 Podróże służbowe zagraniczne 0 447 446 99,8
    4430 Różne opłaty i składki 2 000 1 092 1 092 100,0
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 28 233 29 086 29 086 100,0
               
               
str. 13 (do zał. nr 2a) w złotych
          W Y D A T K I   Wskaź.
Dział Rozdz. Paragr. W y s z c z e g ó l n i e n i e wg.układu plan po zm. wykonanie %
        wykonawcz. za 2006r. za 2006r. 7:6
1 2 3 4 5 6 7 8
               
  85410   Internaty i bursy szkolne 477 114 626 017 599 171 95,7
               
    3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 12 000 12 600 12 232 97,1
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 262 030 246 830 246 655 99,9
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 970 17 970 17 970 100,0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 800 46 000 45 793 99,6
    4120 Składki na Fundusz Pracy 5 500 6 400 6 369 99,5
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 4 650 4 650 100,0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 362 40 893 16 593 40,6
    4220 Zakup środków żywności 60 000 114 750 114 598 99,9
    4260 Zakup energii 32 900 88 900 88 531 99,6
    4270 Zakup usług remontowych 3 000 1 600 381 23,8
    4280 Zakup usług zdrowotnych 300 220 212 96,4
    4300 Zakup usług pozostałych 17 000 16 200 16 185 99,9
    4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500 210 208 99,0
    4430 Różne opłaty i składki 100 0 0 ######
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 12 652 12 336 12 336 100,0
    6050 Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych 0 9 760 9 760 100,0
    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet. 0 6 698 6 698 100,0
               
  85415   Pomoc materialna dla uczniów 0 350 619 347 337 99,1
    2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zad.        
      bieżące realizowane na podstawie porozu-        
      mień (umów) między jednost.samorz.terytor.   32 000 32 000 100,0
    2318 Dotacje celowe przekazane gminie na zad.        
      bieżące realizowane na podstawie porozu-        
      mień (umów) między jednost.samorz.terytor.   14 885 13 900 93,4
    2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zad.        
      bieżące realizowane na podstawie porozu-        
      mień (umów) między jednost.samorz.terytor.   6 989 6 526 93,4
    2548 Dot.podmiot.z budż. dla niepubl.jedn.systemu oświaty 0 28 010 28 010 100,0
    2549 Dot.podmiot.z budż. dla niepubl.jedn.systemu oświaty 0 13 150 13 151 100,0
    3240 Stypendia dla uczniów 0 94 000 94 000 100,0
    3248 Stypendia dla uczniów 0 109 959 108 710 98,9
    3249 Stypendia dla uczniów 0 51 626 51 040 98,9
               
               
  85417   Szkolne schroniska młodzieżowe 6 000 6 000 6 000 100,0
    2310 Dotacje celowe przekazane gminie na        
      zadania bieżące real.na podst.porozumień        
      / umów/ między jedn.sam.terytorialnego 6 000 6 000 6 000 100,0
               
               
               
               
  str. 14 (do zał. nr 2a) w złotych
          W Y D A T K I   Wskaź.
Dział Rozdz. Paragr. W y s z c z e g ó l n i e n i e wg.układu plan po zm. wykonanie %
        wykonawcz. za 2006r. za 2006r. 7:6
1 2 3 4 5 6 7 8
               
  85420   Młodzieżowe osrodki wychowawcze 1 219 633 1 480 540 1 477 947 99,8
    3110 Świadczenia społeczne 0 0 0 ######
    3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 35 000 50 472 50 211 99,5
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 850 152 838 104 837 398 99,9
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 71 000 65 751 65 750 100,0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100 000 162 000 160 977 99,4
    4120 Składki na Fundusz Pracy 23 700 22 500 22 244 98,9
    4140 Wpłaty na Państw.Fundusz Rehab.Osób Niepełnospraw. 3 000 0 0 ######
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000 83 486 83 236 99,7
    4220 Zakup środków żywności 40 000 85 000 85 000 100,0
    4230 Zakup leków i materiałów medycznych 1 500 2 500 2 500 100,0
    4260 Zakup energii 20 000 73 900 73 900 100,0
    4270 Zakup usług remontowych 1 000 2 158 2 158 100,0
    4280 Zakup usług zdrowotnych 500 3 300 3 240 98,2
    4300 Zakup usług pozostałych 16 609 38 609 38 575 99,9
    4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000 2 105 2 104 100,0
    4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 1 750 1 750 100,0
    4430 Różne opłaty i składki 1 000 1 111 1 111 100,0
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 37 433 47 636 47 636 100,0
    4480 Podatek od nieruchomości 200 158 157 99,4
    4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst. 1 539 0 0 ######
               
               
  85446   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12 193 14 855 14 855 100,0
    4300 Zakup usług pozostałych 12 193 14 855 14 855 100,0
               
  85495   Pozostała działalność 14 054 16 788 16 788 100,0
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 14 054 16 788 16 788 100,0
               
               
921     KULTURA I OCHR. DZIEDZIC.NARODOW. 46 500 46 500 44 188 95,0
               
  92116   Biblioteki 20 000 20 000 20 000 100,0
    2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na        
      zadania bieżące real.na podst.porozumień        
      / umów/ między jedn.sam.terytorialnego 20 000 20 000 20 000 100,0
               
  92120   Ochrona i konserwacja zabytków 5 000 5 000 4 640 92,8
    2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie         
      lub dofinansowanie zadań zleconych do reali-        
      zacji pozostałym jedn.nie zaliczanym do        
      sektora finansów publicznych 5 000 5 000 4 640 92,8
               
  92195   Pozostała działalność 21 500 21 500 19 548 90,9
    2820 Dotacje celowa z budżetu na finans.lub         
      dofinans. zadań zleconych do real.stowarzyszeniom 1 500 0 0 ######
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000 7 500 6 486 86,5
    4300 Zakup usług pozostałych 11 000 14 000 13 062 93,3
               
               
  str. 15 (do zał. nr 2a) w złotych
          W Y D A T K I   Wskaź.
Dział Rozdz. Paragr. W y s z c z e g ó l n i e n i e wg.układu plan po zm. wykonanie %
        wykonawcz. za 2006r. za 2006r. 7:6
1 2 3 4 5 6 7 8
               
               
926     KULTURA FIZYCZNA I SPORT 20 000 16 000 15 699 98,1
               
  92695   Pozostała działalność 20 000 16 000 15 699 98,1
               
    2820 Dotacje celowa z budżetu na finans.lub         
      dofinans. zadań zleconych do real.stowarzyszeniom 5 000 5 000 5 000 100,0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000 11 000 10 699 97,3
    4300 Zakup usług pozostałych 2 000 0 0 ######
               
               
  R A Z E M 42 094 449 50 511 443 49 931 881 98,9
               
         
Sporządziła: I.Łaszczyk. Koszalin, dnia   28   lutego 2007 r.
str. 16 (do zał. nr 2a)
Wybrane ważniejsze paragrafy - z b i o r c z o
  wg.układu plan po zm. wykonanie Wskaź.
§§   za 2006r. za 2006r.  
  rezerwa cel. 20 000      
wynagrodzenia 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 457 588 19 643 261 19 605 132 99,8
4020 Wynag. osob.członków korpusu służby cywilnej 40 950 73 772 73 771 100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 462 621 1 466 522 1 466 516 100,0
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 138 330 189 596 188 385 99,4
  razem 21 119 489 21 373 151 21 333 804 99,8
   
pochodne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 195 144 3 576 916 3 565 881 99,7
od wynagrodzeń 4120 Składki na Fundusz Pracy 482 613 498 679 496 419 99,5
  razem 3 677 757 4 075 595 4 062 300 99,7
   
remonty 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 277 342 3 278 087 3 121 538 95,2
4270 Zakup usług remontowych 831 389 1 061 003 1 051 186 99,1
4300 Zakup usług pozostałych 1 522 902 2 366 305 2 286 345 96,6
  razem 3 631 633 6 705 395 6 459 069 96,3
   
energia 4260 Zakup energii 1 379 786 2 280 762 2 241 697 98,3
   
żywność 4220 Zakup środków żywności 1 318 212 1 531 162 1 530 103 99,9
   
   
wydatki 6050 Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych 933 975 3 213 025 3 034 116 94,4
majątkowe 6060 Wydatki na zakupy inwestyc jednos. budżet. 163 532 177 186 162 404 91,7
6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na         
  finan.lub dofinan. zadań inwestycyjnych 40 000 4 838 4 837 100,0
6220 Dotacje celowe z budż.na finans.lub dofinan. 0 250 000 250 000  
  koszt.inwest.i zak.inw.inn.jed.sek.finan.publ.        
6630 Dot.cel.przek.do samorz.woj.na inwest.i zakupy 0 30 000 30 000 100,0
  inw.real.na podst.porozumień między jst.        
6650 Wpł.gmin i pow.na rzecz jst.zw.gm.na zak.inwest. 0 132 249 132 248  
  Razem   1 137 507 3 807 298 3 613 605 94,9
Sporządziła: I.Łaszczyk. Koszalin, dnia   28   lutego 2007 r.