Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Nr XVIII/203/05 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 rok

UCHWAŁA  Nr XVIII/ 203 /05

RADY   POWIATU   w   KOSZALINIE

z  dnia 26 kwietnia 2005 roku

 

w  sprawie  zmian  w  budżecie  Powiatu  na  2005  rok.

 

 

Na podstawie art.12 pkt 5  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie   powiatowym  (Dz. U. z 2001 r. Nr.142,  poz. 1592,  z  2002 r. Nr 23,  poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688  i Nr 214, poz. 1806, z  2003 r. Nr 162, poz.1568  oraz  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055       i Nr 167, poz. 1759) oraz  art.109, art. 112 i art.124 ustawy  z  dnia 26  listopada 1998 roku o  finansach  publicznych  ( Dz. U. z  2003 r., Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz.1611 i Nr 189, poz.1851 oraz z 2004 r. Nr19,poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135 i Nr 273, poz.2703), po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu  uchwala  się, co  następuje:

 

     § 1. Dokonuje się zmiany w załącznikach  Nr 3a, Nr 6, Nr 7  - określające plan  wydatków  budżetu Powiatu  na  2005 r.  wg. działu, rozdziału i kierunków wydatkowania   (  § 2 i  § 3  Uchwały  Rady Powiatu  Nr XVI/158/2004  z  dnia  29  grudnia  2004 r). 

 

     § 2. Plan wydatków  na 2005 r. po dokonanej  zmianie   otrzymuje  brzmienie  zgodnie  z  załącznikami  Nr 1 , Nr 2  i  Nr 3 do niniejszej  uchwały

i  stanowi      kwotę     ogółem        -                           44.768.628  zł.,

w  tym:

1) Wydatki  bieżące                            -                      38.389.628  zł.,

     z  tego:

-   wynagrodzenia i pochodne             -                          22.893.906  zł.,

-   wydatki  rzeczowe                            -                       12.649.907  zł.,

-   dotacje na realizacje zad. publicznych                  2.845.815  zł.

2) Wydatki  inwestycyjne                    -                        6.379.000  zł.

 

     § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

     § 4. Uchwała    podlega  ogłoszeniu  w sposób zwyczajowo przyjęty.

     § 5. Uchwała  wchodzi w  życie  z dniem  podjęcia.

 

                                                                   Przewodniczący  Rady  Powiatu

 

 

                                                            Zdzisław   Pawłowski

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

 

do  Uchwały  Rady Powiatu w  Koszalinie  Nr      /      /2005 

z dnia        kwietnia   2005  r.   w  sprawie  zmian  w  budżecie  Powiatu  na  2005  rok.

 

Do  klasyfikacji  budżetowej  został  wprowadzony  nowy   paragraf   4170 Wynagrodzenia  bezosobowe – obejmujące  wyłącznie wynagrodzenia  osób fizycznych,  poprzednio   wydatek ten był realizowany w paragrafie  4300 Zakup usług pozostałych (wydatki  rzeczowe).

 

 

Zmiany   dotyczą:

 

    -wyłączenia   kwoty    139 720,- zł.  planowanych  wydatków na 2005 r. w  paragrafie   4170  – wynagrodzenia   bezosobowe   z   kolumny  wydatki  rzeczowe  ( przyjęte   Uchwałą   Rady Powiatu  Nr XVI/158/2004  z  dnia  29  grudnia  2004 r.)   -  a    włączenia   do   kolumny   wynagrodzenia   kwoty     139 720,-zł.

 

 

 

    Z uwagi na to, iż wydatki zaliczone do  paragrafu 4170 - wynagrodzenia  bezosobowe  obejmuje  wyłącznie  wynagrodzenia osób  fizycznych,  to wydatki  te  winny  być  ujmowane  w  grupie  wynagrodzeń  zgodnie

z  Rozporządzeniem  Ministra Finansów z dnia  20 września 2004 r.

w sprawie  szczegółowej  klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów           i rozchodów oraz  środków pochodzących  ze  źródeł  zagranicznych  ( Dz. U. Nr 209, poz. 2132)  - interpretacja  RIO  w  Szczecinie   opublikowana              w Biuletynie  informacyjnym  nr 1(25) z 2005 r.

 

     W   związku  z   powyższym    dokonano    zmian  w  załącznikach   nr 3a, nr 6  i  nr 7  określających  plan  wydatków   Powiatu  na  2005 rok. 

 

 

 

Sporządziła:

Irena Łaszczyk

 

                                        Załącznik  Nr  1     do  uchwały  Nr      /      /2005
                                        Rady  Powiatu    w   Koszalinie
                                        z  dnia            kwietnia   2005  r.
W  Y  D  A   T  K  I     NA    ZADANIA     Z    ZAKRESU
ADMINISTRACJI   RZĄDOWEJ  WYKONYWANE  PRZEZ   POWIAT  
 / wg  działów i  rozdziałów  klasyfikacji  budżetowej oraz  kierunków  wydatkowania /
           NA        2 0 0 5      ROK  
   
  w  złotych
      WYDATKI     z      t e g o :           
DZIAŁ ROZDZ. W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E OGÓŁEM Wydatki w   tym:       Wydatki
        bieżące Wynagrodz. Poch.od wyn dotacje wyd.rzecz. majątkowe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   
010   ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 90 000 90 000 0 0 0 90 000 0
                   
  01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 90 000 90 000 0 0 0 90 000 0
                   
                   
700   GOSPODARKA  MIESZKANIOWA 29 000 29 000 10 000 0 0 19 000 0
                   
  70005 Gospodarka  gruntami i nieruchomościami 29 000 29 000 10 000 0 0 19 000 0
                   
                   
710   DZIAŁALNOŚĆ   USŁUGOWA 292 900 292 900 92 589 18 221 0 182 090 0
                   
  71013 Prace  geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/ 113 000 113 000 0 0 0 113 000 0
  71014 Opracowania  geodezyjne i kartograficzne 46 000 46 000 0 0 0 46 000 0
  71015 Nadzór  budowlany 133 900 133 900 92 589 18 221 0 23 090 0
                   
                   
strona   2   /zał. nr  1 /
      w  złotych            
      WYDATKI     z      t e g o :           
DZIAŁ ROZDZ. W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E OGÓŁEM Wydatki w   tym:       Wydatki
        bieżące Wynagrodz. Poch.od wyn dotacje wyd.rzecz. majątkowe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   
750   ADMINISTRACJA   PUBLICZNA 151 000 151 000 123 223 22 577 0 5 200 0
                   
  75011 Urzędy  wojewódzkie 130 000 130 000 108 623 21 377 0 0 0
  75045 Komisje  poborowe 21 000 21 000 14 600 1 200 0 5 200 0
                   
                   
752   OBRONA  NARODOWA 1 000 1 000 0 0 0 1 000 0
                   
  75212 Pozostałe wydatki obronne 1 000 1 000 0 0 0 1 000 0
                   
851   OCHRONA  ZDROWIA 2 956 000 2 956 000 0 0 0 2 956 000 0
  85156 Składki na ubezp.zdrowotne oraz świad.dla osób              
    nie objętych  obowiązkiem ubezpiecz.społecznego 2 956 000 2 956 000 0 0 0 2 956 000 0
                   
853   POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE              
    POLITYKI  SPOŁECZNEJ 60 000 60 000 0 0 0 60 000 0
                   
  85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawn. 60 000 60 000 0 0 0 60 000 0
                   
                   
                   
    O G Ó Ł E M 3 579 900 3 579 900 225 812 40 798 0 3 313 290 0

 

  Załącznik  Nr  2  do uchwały   Nr        /        /2005                
Rady  Powiatu   w  Koszalinie   z  dn.            kwietnia  2005 r.
PLAN    WYDATKÓW    POWIATU    NA     2 0 0 5     ROK
 /  WG   DZIAŁÓW  I   ROZDZIAŁÓW  KLASYFIKACJI  BUDŻETOWEJ   ORAZ    KIERUNKÓW   WYDATKOWANIA /
  w   złotych
      Przewidyw. Planowane     z      t  e  g  o:        
Dział Rozdz. Wyszczególnienie wykonanie wydatki WYDATKI            w    t y m:     WYDATKI
      2004  r. na 2005  r. BIEŻĄCE Wynagrodz. Pochodne Dotacje Wydatki MAJĄTKOWE
        O g ó ł e m     od wynagr.   rzeczowe  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
010   ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 100 000 90 000 90 000 0 0 0 90 000 0
                     
  01005 Prace geodezyjno-urządz.na potrzeby roln. 100 000 90 000 90 000 0 0 0 90 000 0
                     
                     
020   LEŚNICTWO 150 000 155 000 155 000 0 0 0 155 000 0
  02001 Gospodarka leśna 140 000 140 000 140 000 0 0 0 140 000 0
  02002 Nadzór  nad gospodarką  leśną 10 000 15 000 15 000 0 0 0 15 000 0
                     
                     
600   TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ 8 100 304 7 015 000 1 115 000 757 100 146 800 0 211 100 5 900 000
  60014 Drogi publiczne  powiatowe 8 100 304 7 015 000 1 115 000 757 100 146 800 0 211 100 5 900 000
                     
                     
700   GOSPODARKA  MIESZKANIOWA 42 204 29 000 29 000 10 000 0 0 19 000 0
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 42 204 29 000 29 000 10 000 0 0 19 000 0
                     
                     
                     
                     
                     
 
  strona   2  (do zał. nr 2)
  w    złotych
      Przewidyw. Planowane     z      t  e  g  o:        
Dział Rozdz. Wyszczególnienie wykonanie wydatki WYDATKI            w    t y m:     WYDATKI
      2004  r. na 2005  r. BIEŻĄCE Wynagrodz. Pochodne Dotacje Wydatki MAJĄTKOWE
        O g ó ł e m     od wynagr.   rzeczowe  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
710   DZIAŁALNOŚĆ   USŁUGOWA 825 359 333 700 333 700 126 229 24 211 0 183 260 0
  71012 Ośrodki dokum.geodezyj.i kartograficznej 476 000 40 800 40 800 33 640 5 990 0 1 170 0
                     
  71013 Prace  geodezyjne i kartogr./nieinwestyc/ 142 500 113 000 113 000 0 0 0 113 000 0
                     
  71014 Opracowania  geodez. i kartograficzne 53 000 46 000 46 000 0 0 0 46 000 0
                     
  71015 Nadzór   budowlany 134 459 133 900 133 900 92 589 18 221 0 23 090 0
                     
  71095 Pozostała działalność 19 400 0 0 0 0 0 0 0
                     
750   ADMINISTRACJA  PUBLICZNA 5 307 596 4 886 438 4 686 438 3 132 653 579 577 0 974 208 200 000
                     
  75011 Urzędy  wojewódzkie 138 000 130 000 130 000 108 623 21 377 0 0 0
                     
  75019 Rady  powiatu 303 500 300 000 300 000 0 0 0 300 000 0
                     
  75020 Starostwa  powiatowe 4 710 880 4 316 938 4 116 938 2 999 430 557 000 0 560 508 200 000
                     
  75045 Komisje   poborowe 32 000 29 500 29 500 14 600 1 200 0 13 700 0
                     
  75095 Pozostała   działalność 123 216 110 000 110 000 10 000 0 0 100 000 0
                     
752   OBRONA  NARODOWA 0 1 000 1 000 0 0 0 1 000 0
  75212 Pozostałe wydatki obronne 0 1 000 1 000 0 0 0 1 000 0
                     
                     
  strona   3  (do zał. nr 2) w    złotych
      Przewidyw. Planowane     z      t  e  g  o:        
Dział Rozdz. Wyszczególnienie wykonanie wydatki WYDATKI            w    t y m:     WYDATKI
      2004  r. na 2005  r. BIEŻĄCE Wynagrodz. Pochodne Dotacje Wydatki MAJĄTKOWE
        O g ó ł e m     od wynagr.   rzeczowe  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
754   BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE                
    I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 53 712 32 000 0 0 0 0 0 32 000
  75405 Komendy powiatowe Policji 0 32 000 0 0 0 0 0 32 000
  75414 Obrona  cywilna 45 212 0 0 0 0 0 0 0
  75495 Pozostała   działalność 8 500 0 0 0 0 0 0 0
                     
757   OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 7 000 180 000 180 000 0 0 0 180 000 0
  75702 Obsługa papierów wart.,kredytów i pożyczek 7 000 180 000 180 000 0 0 0 180 000 0
                     
758   RÓŻNE   ROZLICZENIA          263 521 220 000 220 000 15 000 0 0 205 000 0
  75818 Rezerwy  ogólne   i  celowe 263 521 220 000 220 000 15 000 0 0 205 000 0
                     
801   OŚWIATA  I  WYCHOWANIE 4 568 101 5 115 792 5 115 792 3 027 910 570 062 789 120 728 700 0
  80101 Szkoły podstawowe   195 846 93 959 93 959 58 295 11 923 0 23 741  
                     
  80102 Szkoły podstawowe  specjalne 521 059 638 050 638 050 463 380 99 920 0 74 750 0
                     
  80110 Gimnazja 96 736 194 786 194 786 130 535 26 727 0 37 524 0
                     
  80111 Gimnazja  specjalne 168 370 118 490 118 490 82 820 17 392 0 18 278 0
                     
  80120 Licea  ogólnokształcące 266 953 279 079 279 079 0 0 279 079 0 0
                     
  80123 Lice  profilowane 323 659 868 024 868 024 292 800 51 100 466 884 57 240 0
                     
  80130 Szkoły  zawodowe 704 608 2 081 144 2 081 144 1 414 900 237900 43 157 385 187 0
                     
  80134 Szkoły  zawodowe  specjalne 604 186 788 481 788 481 585 180 125 100 0 78 201 0
                     
  strona   4  (do zał. nr 2)
  w    złotych
      Przewidyw. Planowane     z      t  e  g  o:        
Dział Rozdz. Wyszczególnienie wykonanie wydatki WYDATKI            w    t y m:     WYDATKI
      2004  r. na 2005  r. BIEŻĄCE Wynagrodz. Pochodne Dotacje Wydatki MAJĄTKOWE
        O g ó ł e m     od wynagr.   rzeczowe  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
                     
  80140 Centra kształcenia ustawicz.i praktycznego                
    oraz ośrodki dokształcania zawodowego 1 632 136 0 0 0 0 0 0 0
                     
  80146 Dokształcanie  i doskonalenie  nauczycieli 22 895 24 124 24 124 0 0 0 24 124 0
                     
  80195 Pozostała działalność 31 653 29 655 29 655 0 0 0 29 655 0
                   
851   OCHRONA  ZDROWIA 3 747 000 3 022 000 2 972 000 0 0 11 000 2 961 000 50 000
                     
  85141 Ratownictwo medyczne 0 50 000 0 0 0 0 0 50 000
                     
  85156 Skł.na ubezp.zdrow.oraz św.dla osób nie                
    objęt.obowiązk.ubezpiecz.zdrowotnego 3 747 000 2 956 000 2 956 000 0 0 0 2 956 000 0
                     
  85195 Pozostała działalność 0 16 000 16 000 0 0 11000 5 000 0
                     
                     
852   POMOC   SPOŁECZNA 18 959 947 18 769 619 18 582 619 9 100 010 1 803 166 2 022 195 5 657 248 187 000
                     
  85201  Placówki  opiekuńczo-wychowawcze 2 323 026 2 238 446 2 238 446 1 365 219 280 048 307 812 285 367 0
                     
  85202 Domy Pomocy Społecznej 14 335 991 14 171 296 13 990 296 7 243 665 1 425 567 1 466 040 3 855 024 181 000
                     
  85203 Ośrodki  wsparcia 0 225 000 225 000 0 0 225 000 0 0
                     
                     
  strona   5  (do zał. nr 2)
  w    złotych
      Przewidyw. Planowane     z      t  e  g  o:        
Dział Rozdz. Wyszczególnienie wykonanie wydatki WYDATKI            w    t y m:     WYDATKI
      2004  r. na 2005  r. BIEŻĄCE Wynagrodz. Pochodne Dotacje Wydatki MAJĄTKOWE
        O g ó ł e m     od wynagr.   rzeczowe  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
  85204 Rodziny  zastępcze 1 707 000 1 523 343 1 523 343 54 480 10 991 23 343 1 434 529 0
                     
  85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 562 720 600 000 594 000 436 646 86 560 0 70 794 6 000
                     
  85226 Ośrodki adopcyjno -opiekuńcze 25 000 0 0 0 0 0 0 0
                     
  85233 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0 4 450 4 450 0 0 0 4 450 0
                     
  85295 Pozostała działalność 6 210 7 084 7 084 0 0 0 7 084 0
                     
853   POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 1 912 700 1 215 800 1 215 800 887 700 170 330 0 157 770 0
    POLITYKI  SPOŁECZNAE                
  85321 Zesp. do spraw orzek.o stop.niepełnosp. 63 000 60 000 60 000 0 0 0 60 000 0
                     
  85333 Powiatowe  urzędy  pracy 1 846 000 1 155 800 1 155 800 887 700 170 330 0 97 770 0
                     
  85334 Pomoc dla repatriantów 0 0 0 0 0 0 0 0
                     
  85346 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 700 0 0 0 0 0 0 0
                     
                     
854   EDUKACYJNA  OPIEKA  WYCHOWAW. 3 369 661 3 648 279 3 638 279 2 116 146 427 012 5 000 1 090 121 10 000
                     
  85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 972 702 2 063 340 2 053 340 1 295 890 261 730 0 495 720 10 000
                     
  85406 Poradnie psycholigiczno-pedagogiczne 802 407 1 023 384 1 023 384 551 556 111 082 0 360 746 0
                     
                     
     strona   6  (do zał. nr 2)
  w    złotych
      Przewidyw. Planowane     z      t  e  g  o:        
Dział Rozdz. Wyszczególnienie wykonanie wydatki WYDATKI            w    t y m:     WYDATKI
      2004  r. na 2005  r. BIEŻĄCE Wynagrodz. Pochodne Dotacje Wydatki MAJĄTKOWE
        O g ó ł e m     od wynagr.   rzeczowe  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
  85410 Internaty i bursy szkolne 534 400 535 436 535 436 268 700 54 200 0 212 536 0
                     
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 41 000 0 0 0 0 0 0 0
                     
  85417 Szkolne schroniska  młodzieżowe 5 000 5 000 5 000 0 0 5 000 0 0
                     
  85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 305 8 995 8 995 0 0 0 8 995 0
                     
  85495 Pozostała  działalność 8 847 12 124 12 124 0 0 0 12 124 0
                     
921   KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA                
    NARODOWEGO 40 000 40 000 40 000 0 0 18 500 21 500 0
                     
  92116 Biblioteki 12 000 12 000 12 000 0 0 12 000 0 0
                     
  92120 Ochrona i konserwacja zabytków 5 000 5 000 5 000 0 0 5 000 0 0
                     
  92195 Pozostała  działalność 23 000 23 000 23 000 0 0 1500 21 500 0
                     
926   KULTURA FIZYCZNA I SPORT 15 000 15 000 15 000 0 0 0 15 000 0
                     
  92695 Pozostała  działalność 15 000 15 000 15 000 0 0 0 15 000 0
                     
                     
    O  G  Ó  Ł  E  M 47 462 105 44 768 628 38 389 628 19 172 748 3 721 158 2 845 815 12 649 907 6 379 000
     / wg.ukł.wykon.na 01.01.2004r.  36.997.119,- zł.  /              
 / przew.wykon.dane na  dzień  27.10.2004r. - 47.462.105  zł.  /
 
strona   7  (do zał. nr 2)
  W Y D A  T K I     - ZESTAWIENIE    D Z I A Ł A M I 
  w    złotych
      Przewidyw. Planowane     z      t  e  g  o:        
Dział   Wyszczególnienie wykonanie wydatki WYDATKI            w    t y m:     WYDATKI
      2004  r. na 2005  r. BIEŻĄCE Wynagrodz. Pochodne Dotacje Wydatki MAJĄTKOWE
        O g ó ł e m     od wynagr.   rzeczowe  
1   2 3 5 5 6 7 8 9 10
                     
010   ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 100 000 90 000 90 000 0 0 0 90 000 0
020   LEŚNICTWO 150 000 155 000 155 000 0 0 0 155 000 0
600   TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ 8 100 304 7 015 000 1 115 000 757 100 146 800 0 211 100 5 900 000
700   GOSPODARKA  MIESZKANIOWA 42 204 29 000 29 000 10 000 0 0 19 000 0
710   DZIAŁALNOŚĆ   USŁUGOWA 825 359 333 700 333 700 126 229 24 211 0 183 260 0
750   ADMINISTRACJA  PUBLICZNA 5 307 596 4 886 438 4 686 438 3 132 653 579 577 0 974 208 200 000
752   OBRONA  NARODOWA 0 1 000 1 000 0 0 0 1 000 0
754   BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE                
    I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 53 712 32 000 0 0 0 0 0 32 000
757   OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 7 000 180 000 180 000 0 0 0 180 000 0
758   RÓŻNE   ROZLICZENIA          263 521 220 000 220 000 15 000 0 0 205 000 0
801   OŚWIATA  I  WYCHOWANIE 4 568 101 5 115 792 5 115 792 3 027 910 570 062 789 120 728 700 0
851   OCHRONA  ZDROWIA 3 747 000 3 022 000 2 972 000 0 0 11 000 2 961 000 50 000
852   POMOC   SPOŁECZNA 18 959 947 18 769 619 18 582 619 9 100 010 1 803 166 2 022 195 5 657 248 187 000
853   POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE                
    POLITYKI  SPOŁECZNAE 1 912 700 1 215 800 1 215 800 887 700 170 330 0 157 770 0
854   EDUKACYJNA  OPIEKA  WYCHOWAW. 3 369 661 3 648 279 3 638 279 2 116 146 427 012 5 000 1 090 121 10 000
921   KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA                
    NARODOWEGO 40 000 40 000 40 000 0 0 18 500 21 500 0
926   KULTURA FIZYCZNA I SPORT 15 000 15 000 15 000 0 0 0 15 000 0
                     
                     
                     
                     
    O  G  Ó  Ł  E  M 47 462 105 44 768 628 38 389 628 19 172 748 3 721 158 2 845 815 12 649 907 6 379 000

Załącznik  Nr  3  do uchwały   Nr XVIII/203/2005                
Rady  Powiatu   w  Koszalinie   z  dn. 26 kwietnia    2005 r.
PLAN    WYDATKÓW    POWIATU    NA     2 0 0 5     ROK
 /  WG   DZIAŁÓW  I   ROZDZIAŁÓW  KLASYFIKACJI  BUDŻETOWEJ   ORAZ    KIERUNKÓW   WYDATKOWANIA   -   Z  WYSZCZEGÓLNIENIEM    
 JEDNOSTEK  KTÓRE  WYKONUJĄ   ZADANIA  /
  w   złotych
      Przewidyw. Planowane     z      t  e  g  o:        
Dział Rozdz. Wyszczególnienie wykonanie wydatki WYDATKI            w    t y m:     WYDATKI
      2004  r. na 2005  r. BIEŻĄCE Wynagrodz. Pochodne Dotacje Wydatki MAJĄTKOWE
        O g ó ł e m   § 4010,4020,4040,4170 od wynagr.   rzeczowe  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
010   ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 100 000 90 000 90 000 0 0 0 90 000 0
                     
  01005 Prace geodezyjno-urządz.na potrzeby roln. 100 000 90 000 90 000 0 0 0 90 000 0
    Starostwo Powiatowe-Wyd.Ochr.Środ.R.iGN. 45 000              
    Powiat.Ośr.Geod.-Kartogaf.w Koszalinie 55 000              
                     
020   LEŚNICTWO 150 000 155 000 155 000 0 0 0 155 000 0
  02001 Gospodarka  leśna 140 000 140 000 140 000 0 0 0 140 000 0
    Starostwo Powiatowe-Wyd.Ochr.Środ.R.iGN. 140 000 140 000 140 000 0 0 0 140 000 0
  02002 Nadzór  nad gospodarką  leśną 10 000 15 000 15 000 0 0 0 15 000 0
    Starostwo Powiatowe-Wyd.Ochr.Środ.R.iGN. 10 000 15 000 15 000 0 0 0 15 000 0
                     
600   TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ 8 100 304 7 015 000 1 115 000 757 100 146 800 0 211 100 5 900 000
  60014 Drogi publiczne  powiatowe 8 100 304 7 015 000 1 115 000 757 100 146 800 0 211 100 5 900 000
    Powiatowy Zarząd Dróg  w  Koszalinie 8 100 304 7 000 000 1 100 000 757 100 146 800 0 196 100 5 900 000
    Starostwo  Powiatowe - organ (prowiz.od krdytu) 0 15 000 15 000 0 0 0 15 000 0
                     
700   GOSPODARKA  MIESZKANIOWA 42 204 29 000 29 000 10 000 0 0 19 000 0
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 42 204 29 000 29 000 10 000 0 0 19 000 0
    Starostwo  Powiatowe -jednostka 42 204 29 000 29 000 10 000 0 0 19 000 0
                     
                     
strona   2  ( do zał.nr 3)
  w    złotych
      Przewidyw. Planowane     z      t  e  g  o:        
Dział Rozdz. Wyszczególnienie wykonanie wydatki WYDATKI            w    t y m:     WYDATKI
      2004  r. na 2005  r. BIEŻĄCE Wynagrodz. Pochodne Dotacje Wydatki MAJĄTKOWE
        O g ó ł e m   § 4010,4020,4040,4170 od wynagr.   rzeczowe  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
710   DZIAŁALNOŚĆ   USŁUGOWA 825 359 333 700 333 700 126 229 24 211 0 183 260 0
  71012 Ośrodki dokum.geodezyj.i kartograficznej 476 000 40 800 40 800 33 640 5 990 0 1 170 0
na 1  miesiąc Powiat.Ośr.Geod.-Kartogaf.w Koszalinie 476 000 40 800 40 800 33 640 5 990 0 1 170 0
                     
  71013 Prace  geodezyjne i kartogr./nieinwestyc/ 142 500 113 000 113 000 0 0 0 113 000 0
St.Pow   Powiat.Ośr.Geod.-Kartogaf.w Koszalinie 142 500 113 000 113 000 0 0 0 113 000 0
  71014 Opracowania  geodez. i kartograficzne 53 000 46 000 46 000 0 0 0 46 000 0
St.Pow   Powiat.Ośr.Geod.-Kartogaf.w Koszalinie 53 000 46 000 46 000 0 0 0 46 000 0
                     
  71015 Nadzór   budowlany 134 459 133 900 133 900 92 589 18 221 0 23 090 0
    Pow.Insp.Nadzoru Budowlanego w Koszalinie 134 459 133 900 133 900 92 589 18 221 0 23 090 0
  71095 Pozostała działalność 19 400 0 0 0 0 0 0 0
    Powiat.Ośr.Geod.-Kartogaf.w Koszalinie 19 400 0 0 0 0 0 0 0
                     
750   ADMINISTRACJA  PUBLICZNA 5 307 596 4 886 438 4 686 438 3 132 653 579 577 0 974 208 200 000
  75011 Urzędy  wojewódzkie 138 000 130 000 130 000 108 623 21 377 0 0 0
    Starostwo  Powiatowe -jednostka 138 000 130 000 130 000 108 623 21 377 0 0 0
                     
  75019 Rady  powiatu 303 500 300 000 300 000 0 0 0 300 000 0
    Starostwo  Powiatowe -jednostka 303 500 300 000 300 000 0 0 0 300 000 0
                     
  75020 Starostwa  powiatowe 4 710 880 4 316 938 4 116 938 2 999 430 557 000 0 560 508 200 000
    Starostwo  Powiatowe -jednostka 4 695 880 4 311 938 4 111 938 2 999 430 557 000 0 555 508 200 000
    Starostwo  Powiatowe - organ 15 000 5 000 5 000 0 0 0 5 000 0
                     
  75045 Komisje   poborowe 32 000 29 500 29 500 14 600 1 200 0 13 700 0
    Star.Powiat.-Ref.Ochr.Inf.i Zarz.Kryzysow. 32 000 29 500 29 500 14 600 1 200 0 13 700 0
                     
  strona   3  ( do zał.nr 3) w    złotych
      Przewidyw. Planowane     z      t  e  g  o:        
Dział Rozdz. Wyszczególnienie wykonanie wydatki WYDATKI            w    t y m:     WYDATKI
      2004  r. na 2005  r. BIEŻĄCE Wynagrodz. Pochodne Dotacje Wydatki MAJĄTKOWE
        O g ó ł e m   § 4010,4040,4170 od wynagr.   rzeczowe  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
  75095 Pozostała   działalność 123 216 110 000 110 000 10 000 0 0 100 000 0
    Star.Powiat.-Wydz.Oświaty,Prom.i Spr.Społ. 123 216 110 000 110 000 10 000 0 0 100 000 0
                     
752   OBRONA  NARODOWA 0 1 000 1 000 0 0 0 1 000 0
  75212 Pozostałe wydatki obronne 0 1 000 1 000 0 0 0 1 000 0
    Star.Powiat.-Ref.Ochr.Inf.i Zarz.Kryzysow. 0 1 000 1 000 0 0 0 1 000 0
                     
754   BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE                
    I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 53 712 32 000 0 0 0 0 0 32 000
  75405 Komendy  powiatowe Policji 0 32 000 0 0 0 0 0 32 000
    Starostwo  Powiatowe -jednostka 0 32 000 0 0 0 0 0 32 000
  75414 Obrona  cywilna 45 212 0 0 0 0 0 0 0
    Star.Powiat.-Ref.Ochr.Inf.i Zarz.Kryzysow. 45 212 0 0 0 0 0 0 0
  75495 Pozostała   działalność 8 500 0 0 0 0 0 0 0
    Star.Powiat.-Ref.Ochr.Inf.i Zarz.Kryzysow. 8 500 0 0 0 0 0 0 0
                     
758   RÓŻNE   ROZLICZENIA          263 521 220 000 220 000 15 000 0 0 205 000 0
organ 75818 Rezerwy  ogólne   i  celowe 263 521 220 000 220 000 15 000 0 0 205 000 0
    Rezerwa  ogólna   248 521 205 000 205 000 0 0 0 205 000 0
    Rezerwa  celowa  /oświatowa /      15 000 15 000 15 000 15 000 0 0   0
                     
757   OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 7 000 180 000 180 000 0 0 0 180 000 0
organ 75702 Obsługa papierów wart.,kredytów i pożyczek 7 000 180 000 180 000 0 0 0 180 000 0
                     
801   OŚWIATA  I  WYCHOWANIE 4 568 101 5 115 792 5 115 792 3 027 910 570 062 789 120 728 700 0
  80101 Szkoły podstawowe   195 846 93 959 93 959 58 295 11 923 0 23 741 0
    Pogotowie  Opiekuńcze w  Polanowie 195 846 93 959 93 959 58 295 11 923 0 23 741  
                     
                     
  strona   4  ( do zał.nr 3) w    złotych
      Przewidyw. Planowane     z      t  e  g  o:        
Dział Rozdz. Wyszczególnienie wykonanie wydatki WYDATKI            w    t y m:     WYDATKI
      2004  r. na 2005  r. BIEŻĄCE Wynagrodz. Pochodne Dotacje Wydatki MAJĄTKOWE
        O g ó ł e m   § 4010,4040,4170 od wynagr.   rzeczowe  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
  80102 Szkoły podstawowe  specjalne 521 059 638 050 638 050 463 380 99 920 0 74 750 0
    Spec.Ośr.Szk.-Wychowaw. w Warninie 521 059 638 050 638 050 463 380 99 920 0 74 750 0
                     
  80110 Gimnazja 96 736 194 786 194 786 130 535 26 727 0 37 524 0
  v Pogotowie  Opiekuńcze w  Polanowie 96 736 194 786 194 786 130 535 26 727 0 37 524 0
  80111 Gimnazja  specjalne 168 370 118 490 118 490 82 820 17 392 0 18 278 0
    Spec.Ośr.Szk.-Wychowaw. w Warninie 168 370 118 490 118 490 82 820 17 392 0 18 278 0
                     
  80120 Licea  ogólnokształcące 266 953 279 079 279 079 0 0 279 079 0 0
                     
  § 2540 Liceum Ogóln."NAUTA''dla Dorosłych w Polanowie 49 279 32 540 32 540 0 0 32 540 0 0
  § 2540 Liceum  Ogólnok."NAUTA'' dla Dorosł.w  Bobolicach 53 171 62 624 62 624 0 0 62 624 0 0
  § 2540 Prywatne Liceum Ogólnokszt..dla Dorosł.w Tymieniu 11 345 8 596 8 596 0 0 8 596 0 0
  § 2310 MiG.Polanów dla Zesp.Szkół Ponagimnazjal.Polanów 153 158 175 319 175 319 0 0 175 319 0 0
                     
  80123 Licea  profilowane 323 659 868 024 868 024 292 800 51 100 466 884 57 240 0
  § 2310 MiG.Polanów dla Zesp.Szkół Ponagimnazjal.Polanów 224 963 302 102 302 102 0 0 302 102 0 0
  § 2540 Liceum Profilowane"NAUTA'' dla Młodzieży BOBOLICE 59 496 164 782 164 782 0 0 164 782 0 0
    Zespół Szkół im W.Witosa w Boninie 39 200 401 140 401 140 292 800 51 100 0 57 240 0
                     
  80130 Szkoły  zawodowe 704 608 2 081 144 2 081 144 1 414 900 237 900 43 157 385 187 0
  § 2540 Śred. Skoła Zawod."NAUTA'' dla Dorosł. BOBOLICE 15 645 0 0 0 0 0 0 0
  § 2540 Śred. Skoła Zawod."NAUTA'' dla Młodzieży BOBOLICE 125 866 43 157 43 157 0 0 43 157 0 0
    Zespół Szkół im W.Witosa w Boninie 563 097 2 037 987 2 037 987 1 414 900 237 900 0 385 187 0
    dofinnasowanie pracodawcom u których są uczniowskie                 
    praktyki zawodowe, dodatk.i premii oraz opł.skł.na                 
    ubezp.społ.dla opiek.tych praktyk.                
                     
                     
  strona   5  ( do zał.nr 3) w    złotych
      Przewidyw. Planowane     z      t  e  g  o:        
Dział Rozdz. Wyszczególnienie wykonanie wydatki WYDATKI            w    t y m:     WYDATKI
      2004  r. na 2005  r. BIEŻĄCE Wynagrodz. Pochodne Dotacje Wydatki MAJĄTKOWE
        O g ó ł e m   § 4010,4040,4170 od wynagr.   rzeczowe  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
  80134 Szkoły  zawodowe  specjalne 604 186 788 481 788 481 585 180 125 100 0 78 201 0
                     
    Spec.Ośr.Szk.-Wychowaw. w Warninie 19 210 103 481 103 481 69 090 14 500 0 19 891 0
    Spec.Ośr.Szk.-Wychowaw. w Bobolicach 584 976 685 000 685 000 516 090 110 600 0 58 310 0
                     
  80140 Centra kształcenia ustawicz.i praktycznego                
    oraz ośrodki dokształcania zawodowego 1 632 136 0 0 0 0 0 0 0
                     
    Centrum Kształ.Ustawicznego w Boninie 1 632 136 0 0 0 0 0 0 0
                     
                     
  80146 Dokształcanie  i doskonalenie  nauczycieli 22 895 24 124 24 124 0 0 0 24 124 0
    Zespół Szkół im W.Witosa w Boninie 12 358 12 774 12 774 0 0 0 12 774 0
    Spec.Ośr.Szk.-Wychowaw. w Warninie 7 037 7 750 7 750 0 0 0 7 750 0
  Pogotowie   Opiekuńcze  w  Polanowie 0 0 0 0 0 0 0 0
  Spec.Ośr.Szk.-Wychowaw. w Bobolicach 3 500 3 600 3 600 0 0 0 3 600 0
                   
                   
  80195 Pozostała działalność 31 653 29 655 29 655 0 0 0 29 655 0
  Pogotowie   Opiekuńcze  w  Polanowie 1 268 1 255 1 255 0 0 0 1 255 0
  Zespół Szkół im W.Witosa w Boninie 18 538 15 538 15 538 0 0 0 15 538 0
  Spec.Ośr.Szk.-Wychowaw. w Bobolicach 1 847 2 232 2 232 0 0 0 2 232 0
    Star.Powiat.-Wydz.Oświaty,Prom.i Spr.Społ. 10 000 10 630 10 630 0 0 0 10 630 0
                   
                   
                     
  strona   6  ( do zał.nr 3)
  w    złotych
      Przewidyw. Planowane     z      t  e  g  o:        
Dział Rozdz. Wyszczególnienie wykonanie wydatki WYDATKI            w    t y m:     WYDATKI
      2004  r. na 2005  r. BIEŻĄCE Wynagrodz. Pochodne Dotacje Wydatki MAJĄTKOWE
        O g ó ł e m   § 4010,4040,4170 od wynagr.   rzeczowe  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                   
851   OCHRONA  ZDROWIA 3 747 000 3 022 000 2 972 000 0 0 11 000 2 961 000 50 000
                     
  85141 Ratownictwo medyczne 0 50 000 0 0 0 0 0 50 000
    Star.Powiatowe  -Jednostka 0 50 000 0 0 0 0 0 50 000
                     
  85156 Skł.na ubezp.zdrow.oraz św.dla osób nie                
    objęt.obowiązk.ubezpiecz.zdrowotnego 3 747 000 2 956 000 2 956 000 0 0 0 2 956 000 0
    Powiatowy Urząd Pracy  w Koszalinie 3 724 000 2 937 000 2 937 000 0 0 0 2 937 000 0
    Dom Dziecka  w  Mielnie 10 200 7 700 7 700 0 0 0 7 700 0
    Pogotowie Opiekuńcze w Polanowie 1 276 1 300 1 300 0 0 0 1 300 0
    Dom Pomocy Społeczn. Nowe Bielice 11 524 10 000 10 000 0 0 0 10 000 0
                     
  85195 Pozostała działalność 0 16 000 16 000 0 0 11 000 5 000 0
  § 2820 Star.Powiat.-Wydz.Oświaty,Prom.i Spr.Społ. 0 16 000 16 000 0 0 11 000 5 000 0
    KARDIOPULS (5000,-), HOSPICJUM(6000,-)  -KOSZALIN                 
                     
852   POMOC  SPOŁECZNA 18 959 947 18 769 619 18 582 619 9 100 010 1 803 166 2 022 195 5 657 248 187 000
                     
  85201  Placówki  opiekuńczo-wychowawcze 2 323 026 2 238 446 2 238 446 1 365 219 280 048 307 812 285 367 0
    Dom Dziecka   w  Mielnie 622 432 658 895 658 895 498 239 101 184 0 59 472 0
    Pogotowie  Opiekuńcze  w  Polanowie 1 481 272 1 211 739 1 211 739 866 980 178 864 0 165 895 0
  §2580 Star. Powi.-TPD Zarz.Oddz.K-lin /Środ.Og.Wychowawcze/ 150 000 0 0 0 0 0 0 0
    Powiat.Centr.Pomocy Rodzinie  Koszalin 59 322 60 000 60 000 0 0 0 60 000 0
    Star.Powiat.-Wydz.Oświaty,Prom.i Spr.Społ. 10 000 0 0 0 0 0 0 0
  §2320 Star.Powiat.-Jednostka(dla inn.pow.-porozum) 0 307 812 307 812 0 0 307 812 0 0
                     
 
  strona   7  ( do zał.nr 3) w    złotych
      Przewidyw. Planowane     z      t  e  g  o:        
Dział Rozdz. Wyszczególnienie wykonanie wydatki WYDATKI            w    t y m:     WYDATKI
      2004  r. na 2005  r. BIEŻĄCE Wynagrodz. Pochodne Dotacje Wydatki MAJĄTKOWE
        O g ó ł e m   § 4010,4040,4170 od wynagr.   rzeczowe  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
  85202 Domy Pomocy Społecznej 14 335 991 14 171 296 13 990 296 7 243 665 1 425 567 1 466 040 3 855 024 181 000
    Dom  Pomocy  Społecznej  w Cetuniu 1 595 140 1 536 040 1 536 040 848 146 172 449 0 515 445 0
    Dom  Pomocy  Społecznej  w Mielnie 1 570 640 1 635 516 1 635 516 906 381 170 961 0 558 174 0
    Dom  Pomocy  Społecznej  w N.Bielicach 3 218 560 2 917 700 2 917 700 1 950 200 366 000 0 601 500 0
    Dom  Pomocy  Społecznej  w Parsowie 1 676 280 1 696 240 1 696 240 1 025 000 206 000 0 465 240 0
    Dom  Pomocy  Społecznej  w Żydowie 4 758 291 4 919 760 4 738 760 2 513 938 510 157 0 1 714 665 181 000
  §2570 Starostwo Pow. -Dom Pom Społ. Bobolice 923 420 893 100 893 100 0 0 893 100 0 0
  §2570 Starostwo Pow. -Dom Pom Społ. Gąski 593 660 572 940 572 940 0 0 572 940 0 0
                     
  85203 Ośrodki  wsparcia  0 225 000 225 000 0 0 225 000 0 0
  § 2820 Star. Powiatowe -zadanie realizowane   przez  0 225 000 225 000 0 0 225 000 0 0
    Powiat.Centr.Pomocy Rodzinie  Koszalinie                
  85204 Rodziny  zastępcze 1 707 000 1 523 343 1 523 343 54 480 10 991 23 343 1 434 529 0
    Powiat.Centr.Pomocy Rodzinie  Koszalin 1 693 686 1 500 000 1 500 000 54 480 10 991 0 1 434 529 0
  §2320 Starostwo  Pow. -jedn.( dla inn.pow.porozum.) 13 314 23 343 23 343 0 0 23 343 0 0
                     
  85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 562 720 600 000 594 000 436 646 86 560 0 70 794 6 000
    Powiat. Centrum Pom. Rodz.w Koszalinie 562 720 600 000 594 000 436 646 86 560 0 70 794 6 000
  85226 Ośrodki adopcyjno -opiekuńcze 25 000 0 0 0 0 0 0 0
  §2820 Star. Powiatowe-Organ -TPD  Koszalin 25 000 0 0 0 0 0 0 0
                     
  85233 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0 4 450 4 450 0 0 0 4 450 0
    Dom Dziecka  w  Mielnie 0 2 500 2 500 0 0 0 2 500 0
    Pogotowie Opiekuńcze  Polanów 0 1 950 1 950 0 0 0 1 950 0
  85295 Pozostała działalność 6 210 7 084 7 084 0 0 0 7 084 0
    Dom Dziecka  w  Mielnie 4 968 5 805 5 805 0 0 0 5 805 0
    Pogotowie Opiekuńcze  Polanów 1 242 1 279 1 279 0 0 0 1 279 0
                     
strona   8  ( do zał.nr 3)
  w    złotych
      Przewidyw. Planowane     z      t  e  g  o:        
Dział Rozdz. Wyszczególnienie wykonanie wydatki WYDATKI            w    t y m:     WYDATKI
      2004  r. na 2005  r. BIEŻĄCE Wynagrodz. Pochodne Dotacje Wydatki MAJĄTKOWE
        O g ó ł e m   § 4010,4040,4170 od wynagr.   rzeczowe  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
853   POZOSTAŁE ZADANIA  W ZAKRESIE                
    POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 912 700 1 215 800 1 215 800 887 700 170 330 0 157 770 0
                     
  85321 Zesp. do spraw orzek.o stop.niepełnosp. 63 000 60 000 60 000 0 0 0 60 000 0
    Powiat. Centrum Pom. Rodz.w Koszalinie 63 000 60 000 60 000 0 0 0 60 000 0
                     
  85333 Powiatowe  urzędy  pracy 1 846 000 1 155 800 1 155 800 887 700 170 330 0 97 770 0
    Powiatowy  Urzęd  Pracy w  Koszalinie 1 846 000 1 155 800 1 155 800 887 700 170 330 0 97 770 0
  85334 Pomoc dla repatriantów 0 0 0 0 0 0 0 0
    Star. Powiatowe-jednostka 0 0 0 0 0 0 0 0
  85346 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 700 0 0 0 0 0 0 0
    Dom Dziecka  w  Mielnie 2 400 0 0 0 0 0 0 0
    Pogotowie Opiekuńcze  Polanów 1 300 0 0 0 0 0 0 0
                     
854   EDUKACYJNA  OPIEKA  WYCHOWAW. 3 369 661 3 648 279 3 638 279 2 116 146 427 012 5 000 1 090 121 10 000
                     
  85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 972 702 2 063 340 2 053 340 1 295 890 261 730 0 495 720 10 000
    Spec.Ośr.Szk.-Wychowaw.w Bobolicach 1 193 513 1 231 720 1 231 720 762 200 151 800 0 317 720 0
    Spec.Ośr.Szk.-Wychowaw.w Warninie 779 189 831 620 821 620 533 690 109 930 0 178 000 10 000
                     
  85406 Poradnie psycholigiczno-pedagogiczne 802 407 1 023 384 1 023 384 551 556 111 082 0 360 746 0
    Pow.Poradnia Psych.-Pedagog.  Koszalin 802 407 1 023 384 1 023 384 551 556 111 082 0 360 746 0
                     
  85410 Internaty i bursy szkolne 534 400 535 436 535 436 268 700 54 200 0 212 536 0
    Zespół Szkół im W.Witosa w Boninie 534 400 535 436 535 436 268 700 54 200 0 212 536 0
                     
strona   9  ( do zał.nr 3)
  w    złotych
      Przewidyw. Planowane     z      t  e  g  o:        
Dział Rozdz. Wyszczególnienie wykonanie wydatki WYDATKI            w    t y m:     WYDATKI
      2004  r. na 2005  r. BIEŻĄCE Wynagrodz. Pochodne Dotacje Wydatki MAJĄTKOWE
        O g ó ł e m   § 4010,4040,4170 od wynagr.   rzeczowe  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 41 000 0 0 0 0 0 0 0
    Zespół Szkół im W.Witosa w Boninie 41 000 0 0 0 0 0 0 0
  85417 Szkolne schroniska  młodzieżowe 5 000 5 000 5 000 0 0 5 000 0 0
  §2310 Starostwo Powiatowe-Wydz.Organ.-Społ. 5 000 5 000 5 000 0 0 5 000 0 0
                     
  85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 305 8 995 8 995 0 0 0 8 995 0
    Pow.Poradnia Psych.-Pedagog.  Koszalin 590 4 000 4 000 0 0 0 4 000 0
    Spec.Ośr.Szk.-Wychowaw.w Bobolicach 3 700 3 800 3 800 0 0 0 3 800 0
    Centrum Kształc.Ustawicznego Bonin 1 015 1 195 1 195 0 0 0 1 195 0
  85495 Pozostała  działalność 8 847 12 124 12 124 0 0 0 12 124 0
    Spec.Ośr.Szk.-Wychowaw.w Bobolicach 2 464 3 720 3 720 0 0 0 3 720 0
    Pow.Poradnia Psych.-Pedagog.  Koszalin 4 479 6 500 6 500 0 0 0 6 500 0
    Spec.Ośr.Szk.-Wychowaw.w Warninie 609 609 609 0 0 0 609 0
    Zespół Szkół im W.Witosa w Boninie 1295 1 295 1 295 0 0 0 1 295 0
                     
921   KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA                
    NARODOWEGO 40 000 40 000 40 000 0 0 18 500 21 500 0
                     
  92116 Biblioteki 12 000 12 000 12 000 0 0 12 000 0 0
  §2320 Starostwo  Powiatowe -jednostka 12 000 12 000 12 000 0 0 12 000 0 0
    dla  M. Koszalina                
  92120 Ochrona i konserwacja zabytków 5 000 5 000 5 000 0 0 5 000 0 0
  §2830 Starostwo  Powiatowe -jednostka 5 000 5 000 5 000 0 0 5 000 0 0
                     
  92195 Pozostała  działalność 23 000 23 000 23 000 0 0 1 500 21 500 0
  §2820 Starostwo  Powiatowe -jednostka 1 500 1 500 1 500 0 0 1 500 0 0
    Starostwo  Powiatowe -jednostka 21 500 21 500 21 500 0 0 0 21 500 0
                     
 
strona   10  ( do zał.nr 3)
  w    złotych
      Przewidyw. Planowane     z      t  e  g  o:        
Dział Rozdz. Wyszczególnienie wykonanie wydatki WYDATKI            w    t y m:     WYDATKI
      2004  r. na 2005  r. BIEŻĄCE Wynagrodz. Pochodne Dotacje Wydatki MAJĄTKOWE
        O g ó ł e m   § 4010,4020,4040,4170 od wynagr.   rzeczowe  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
                     
926   KULTURA FIZYCZNA I SPORT 15 000 15 000 15 000 0 0 0 15 000 0
                     
  92695 Pozostała  działalność 15 000 15 000 15 000 0 0 0 15 000 0
    Starostwo  Powiatowe -jednostka 15 000 15 000 15 000 0 0 0 15 000 0
                     
                     
                     
                     
                     
    O  G  Ó  Ł  E  M 47 462 105 44 768 628 38 389 628 19 172 748 3 721 158 2 845 815 12 649 907 6 379 000