Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie nr 430/2006. (str. 12-22)

 
str. 12  ( do zał. nr 3) w złotych
          W Y D A T K I   Wskaź.
Dział Rozdz. Paragr. W y s z c z e g ó l n i e n i e wg.układu plan po zm. wykonanie %
        wykonawcz. za I pół.2006r. za I pół.2006r. 7:6
1 2 3 4 5 6 7 8
               
      DOM  POMOCY  SPOŁECZNEJ        
      W     NOWYCH  BIELICACH 3 079 352 3 110 252 1 701 748 54,7
               
               
851     OCHRONA  ZDROWIA 10 000 10 000 2 940 29,4
               
  85156   Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia        
      dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotnego 10 000 10 000 2 940 29,4
               
    4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 10 000 10 000 2 940 29,4
               
               
               
852     POMOC   SPOŁECZNA 3 069 352 3 100 252 1 698 808 54,8
               
  85202   Domy  pomocy  społecznej 3 069 352 3 100 252 1 698 808 54,8
               
               
    3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 000 5 000 2 509 50,2
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 985 000 1 999 000 870 157 43,5
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 153 000 146 852 146 851 100,0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 270 000 230 202 155 935 67,7
    4120 Składki na Fundusz Pracy 40 000 40 000 21 548 53,9
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 6 600 4 942 74,9
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 000 111 000 99 406 89,6
    4220 Zakup środków  żywności 143 852 143 852 112 854 78,5
    4230 Zakup leków i materiałów medycznych 10 000 10 000 7 841 78,4
    4260 Zakup energii 120 000 156 000 154 532 99,1
    4270 Zakup usług remontowych 115 000 115 000 6 589 5,7
    4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000 11 132 7 788 70,0
    4300 Zakup usług pozostałych 40 000 40 000 39 422 98,6
    4350 Zakup usług dostępu do sieci  Internet 1 000 1 000 42 4,2
    4410 Podróże służbowe  krajowe 100 600 251 41,8
    4420 Podróże  służbowe  zagraniczne 100 100 0 0,0
    4430 Różne opłaty i składki 100 100 0 0,0
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 71 200 71 200 59 400 83,4
    4480 Podatek od nieruchomości 4 000 5 030 2 515 50,0
    4500 Pozostałe podatki  na rzecz budzetów jst. 4 000 2 716 1 358 50,0
    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet. 0 4 868 4 868 100,0
               
               
               
               
               
               
               
str. 13  ( do zał. nr 3) w złotych
          W Y D A T K I   Wskaź.
Dział Rozdz. Paragr. W y s z c z e g ó l n i e n i e wg.układu plan po zm. wykonanie %
        wykonawcz. za I pół.2006r. za I pół.2006r. 7:6
1 2 3 4 5 6 7 8
      DOM  POMOCY  SPOŁECZNEJ        
      W      PARSOWIE 1 765 864 2 062 864 1 000 910 48,5
               
852     POMOC  SPOŁECZNA 1 765 864 2 062 864 1 000 910 48,5
  85202   Domy  pomocy  społecznej 1 765 864 2 062 864 1 000 910 48,5
    3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7 000 7 000 291 4,2
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 000 275 1 143 275 528 420 46,2
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 76 725 76 725 76 410 99,6
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 190 000 202 000 95 543 47,3
    4120 Składki na Fundusz Pracy 26 000 28 000 13 132 46,9
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 243 98 243 45 371 46,2
    4220 Zakup środków  żywności 157 500 167 500 89 811 53,6
    4230 Zakup leków i materiałów medycznych 18 000 21 000 9 662 46,0
    4260 Zakup energii 90 000 150 000 73 740 49,2
    4270 Zakup usług remontowych 17 000 19 000 8 106 42,7
    4280 Zakup usług zdrowotnych 900 900 175 19,4
    4300 Zakup usług pozostałych 20 100 23 600 14 716 62,4
    4350 Zakup usług dostępu do sieci  Internet 0 1 500 643 42,9
    4430 Różne opłaty i składki 14 800 14 800 5 723 38,7
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 50 000 50 000 37 500 75,0
    4480 Podatek od nieruchomości 3 500 3 500 1 647 47,1
    4520 Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt. 21 21 20 95,2
    6050 Wydatki  inwestycyjne jednost.budżetowych 55 800 55 800 0 0,0
               
      DOM  POMOCY  SPOŁECZNEJ        
      W    ŻYDOWIE 4 745 424 4 916 077 2 508 602 51,0
               
852     POMOC  SPOŁECZNA 4 745 424 4 916 077 2 508 602 51,0
  85202   Domy  pomocy  społecznej 4 745 424 4 916 077 2 508 602 51,0
    3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 13 000 13 000 2 604 20,0
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 381 669 2 393 643 1 087 305 45,4
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 189 916 194 126 194 126 100,0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 455 942 458 811 198 131 43,2
    4120 Składki na Fundusz Pracy 61 718 61 718 27 454 44,5
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 298 15 548 7 396 47,6
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200 000 194 818 85 526 43,9
    4220 Zakup środków  żywności 461 560 461 560 229 149 49,6
    4230 Zakup leków i materiałów medycznych 26 280 26 280 8 799 33,5
    4260 Zakup energii 545 800 545 800 466 028 85,4
    4270 Zakup usług remontowych 130 000 238 350 13 912 5,8
    4280 Zakup usług  zdrowotnych 22 530 22 530 7 320 32,5
    4300 Zakup usług pozostałych 122 000 122 000 57 248 46,9
    4350 Zakup usług dostępu do sieci  Internet 1 000 1 000 803 80,3
    4410 Podróże służbowe  krajowe 1 400 1 400 511 36,5
    4430 Różne opłaty i składki 13 256 13 256 1 567 11,8
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 89 000 92 220 69 200 75,0
    4480 Podatek od nieruchomości 16 755 16 755 8 711 52,0
    4500 Pozostałe podatki  na rzecz  bużetów jst. 1 300 1 300 851 65,5
    6050 Wydatki  inwestycyjne jednost.budżetowych 0 32 944 32 943 100,0
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet. 0 9 018 9 018 100,0
               
str. 14  ( do zał. nr 3) w złotych
          W Y D A T K I   Wskaź.
Dział Rozdz. Paragr. W y s z c z e g ó l n i e n i e wg.układu plan po zm. wykonanie %
        wykonawcz. za I pół.2006r. za I pół.2006r. 7:6
1 2 3 4 5 6 7 8
               
               
      POWIATOWY  INSPEKTORAT NADZORU        
      BUDOWLANEGO    W  KOSZALINIE 136 400 243 370 104 568 43,0
               
710     DZIAŁALNOŚĆ  USŁUGOWA 136 400 243 370 104 568 43,0
               
  71015   Nadzór  budowlany 136 400 243 370 104 568 43,0
               
    3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 200 1 000 0 0,0
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 336 85 797 43 599 50,8
    4020 Wynagr. osob.członków korpusu służby cywilnej 40 950 74 791 21 943 29,3
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 085 9 085 9 065 99,8
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 466 31 326 16 708 53,3
    4120 Składki na Fundusz Pracy 2 543 3 751 1 947 51,9
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 4 000 0 0,0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 465 18 109 5 765 31,8
    4240 Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki 0 300 0 0,0
    4270 Zakup usług remontowych 200 500 62 12,4
    4280 Zakup usług  zdrowotnych 220 520 140 26,9
    4300 Zakup usług pozostałych 3 200 6 000 2 082 34,7
    4410 Podróże służbowe  krajowe 1 296 2 000 90 4,5
    4430 Różne opłaty i składki 1 700 1 700 0 0,0
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 3 086 3 838 2 879 75,0
    4480 Podatek od nieruchomości 653 653 288 44,1
    4510 Oplaty na rzecz  budżetu państwa 0 0 0 ######
    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne  jednostek budzet. 0 0 0 ######
               
      POWIATOWY  URZĄD  PRACY        
      W  KOSZALINIE 5 687 422 5 810 040 2 964 721 51,0
               
               
803     SZKOLNICTWO  WYŻSZE 0 62 618 52 181 83,3
               
  80309   Pomoc materialna  dla studentów 0 62 618 52 181 83,3
               
    3218 Stypendia i zasiłki dla studentów 0 46 964 39 136 83,3
    3219 Stypendia i zasiłki dla studentów 0 15 654 13 045 83,3
               
               
851     OCHRONA  ZDROWIA 3 321 000 3 229 000 1 691 383 52,4
               
  85156   Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia        
      dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotnego 3 321 000 3 229 000 1 691 383 52,4
               
    4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 3 321 000 3 229 000 1 691 383 52,4
               
               
               
str. 15  ( do zał. nr 3) w złotych
          W Y D A T K I   Wskaź.
Dział Rozdz. Paragr. W y s z c z e g ó l n i e n i e wg.układu plan po zm. wykonanie %
        wykonawcz. za I pół.2006r. za I pół.2006r. 7:6
1 2 3 4 5 6 7 8
               
      POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE        
853     POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 366 422 2 518 422 1 221 157 48,5
               
  85333   Powiatowe  urzędy  pracy 2 366 422 2 518 422 1 221 157 48,5
               
    3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 500 1 500 800 53,3
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 734 800 1 828 400 813 166 44,5
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 130 500 130 500 126 734 97,1
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 304 882 347 569 167 070 48,1
    4120 Składki na Fundusz Pracy 43 560 48 650 21 813 44,8
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 560 32 060 18 593 58,0
    4260 Zakup energii 12 200 12 200 4 483 36,7
    4270 Zakup usług remontowych 11 550 11 550 5 246 45,4
    4280 Zakup usług  zdrowotnych 2 340 2 340 780 33,3
    4300 Zakup usług pozostałych 18 720 18 720 6 074 32,4
    4410 Podróże służbowe  krajowe 8 500 8 500 3 340 39,3
    4430 Różne opłaty i składki 5 500 12 400 5 077 40,9
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 57 070 57 070 44 500 78,0
    4480 Podatek od nieruchomości 6 740 6 963 3 481 50,0
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
str. 16 ( do zał. nr 3) w złotych
          W Y D A T K I   Wskaź.
Dział Rozdz. Paragr. W y s z c z e g ó l n i e n i e wg.układu plan po zm. wykonanie %
        wykonawcz. za I pół.2006r. za I pół.2006r. 7:6
1 2 3 4 5 6 7 8
               
      STAROSTWO  POWIATOWE 9 339 470 10 138 235 5 163 919 50,9
      z  tego:        
      Starostwo   Jednostka 8 875 625 9 815 390 5 069 150 51,6
               
010     ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 64 000 64 000 16 585 25,9
               
  01005   Prace geodezyjno-urządz.na potrzeby rolnic. 64 000 64 000 16 585 25,9
               
    4300 Zakup usług pozostałych 64 000 64 000 16 585 25,9
               
020     LEŚNICTWO 170 000 170 000 84 998 50,0
               
  02001    Gospodarka  leśna 150 000 150 000 65 970 44,0
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 150 000 150 000 65 970 44,0
               
  02002   Nadzór nad  gospodarką  leśną 20 000 20 000 19 028 95,1
    4300 Zakup usług pozostałych 20 000 20 000 19 028 95,1
               
               
700     GOSPODARKA  MIESZKANIOWA 34 000 60 585 30 704 50,7
               
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 34 000 60 585 30 704 50,7
               
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0 0 0 ######
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 0 0 ######
    4260 Zakup  energii 4 000 4 000 305 7,6
    4270 Zakup usług remontowych 0 0 0 ######
    4300 Zakup usług pozostałych 23 500 23 500 1 960 8,3
    4430 Różne opłaty i składki 0 0 0 ######
    4480 Podatek od nieruchomości 3 500 3 500 1 188 33,9
    4590 Kary i odszkodowania wypłac.na rzecz osób fizycz. 0 26 585 26 585 100,0
    4610 Koszty postępowania sądowego i prokurator. 3 000 3 000 666 22,2
               
710     DZIAŁALNOŚĆ  USŁUGOWA 181 000 181 000 15 082 8,3
               
  71013   Prace geodezyjne i kartogr./nieinwestyc/ 137 000 137 000 11 416 8,3
               
    4300 Zakup usług pozostałych 137 000 137 000 11 416 8,3
               
               
  71014   Opracowania geodezyjne i kartograficzne 44 000 44 000 3 666 8,3
    4300 Zakup usług pozostałych 44 000 44 000 3 666 8,3
               
               
               
               
               
str. 17  ( do zał. nr 3) w złotych
          W Y D A T K I   Wskaź.
Dział Rozdz. Paragr. W y s z c z e g ó l n i e n i e wg.układu plan po zm. wykonanie %
        wykonawcz. za I pół.2006r. za I pół.2006r. 7:6
1 2 3 4 5 6 7 8
               
750     ADMINISTRACJA  PUBLICZNA 5 626 065 6 342 725 3 396 249 53,5
  75011   Urzędy  wojewódzkie 132 000 132 000 71 538 54,2
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100 294 100 294 51 487 51,3
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 000 10 000 9 130 91,3
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 004 19 004 9 560 50,3
    4120 Składki na Fundusz Pracy 2 702 2 702 1 361 50,4
               
  75019   Rady  powiatu 300 000 300 000 137 471 45,8
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 271 000 271 000 126 958 46,8
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 500 9 460 3 740 39,5
    4300 Zakup usług pozostałych 7 000 7 000 2 180 31,1
    4410 Podróże służbowe  krajowe 3 000 3 000 53 1,8
    4420 Podróże służbowe  zagraniczne 5 000 5 000 0 0,0
    6060 Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow. 4 500 4 540 4 540 100,0
               
  75020   Starostwa   powiatowe 5 037 065 5 678 065 3 098 784 54,6
    3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6 000 6 000 1 760 29,3
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 248 290 3 225 435 1 404 556 43,5
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 197 000 219 855 219 854 100,0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 513 518 420 000 236 388 56,3
    4120 Składki na Fundusz Pracy 76 250 76 250 33 537 44,0
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000 20 000 10 838 54,2
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 207 000 463 260 347 681 75,1
    4240 Zakup pomocy nauk.,dydakt.i książkek 1 000 1 000 0 0,0
    4260 Zakup energii 80 000 140 000 105 116 75,1
    4270 Zakup usług remontowych 30 000 110 000 101 612 92,4
    4280 Zakup usług zdrowotnych 5 100 5 100 840 16,5
    4300 Zakup usług pozostałych 182 000 482 000 345 878 71,8
    4350 Zakup usług dostępu do sieci  Internet 6 000 6 000 2 189 36,5
    4410 Podróże służbowe  krajowe 11 407 15 407 11 045 71,7
    4420 Podróże służbowe  zagraniczne 2 000 2 000 364 18,2
    4430 Różne opłaty i składki 112 000 135 000 70 337 52,1
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 73 193 74 451 56 451 75,8
    4480 Podatek od nieruchomości 5 000 5 000 553 11,1
    4500 Pozostałepodatki na rzecz budżet. j.s.t. 100 100 4 4,0
    4600 Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób prawn.i inn.j.o. 500 500 0 0,0
    4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500 500 317 63,4
    6050 Wydatki  inwestycyjne jednostek budżetow. 101 175 101 175 0 0,0
    6060 Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow. 159 032 169 032 149 464 88,4
               
               
  75045   Komisje  poborowe 27 000 27 000 25 081 92,9
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 950 930 930 100,0
    4120 Składki na Fundusz Pracy 150 140 140 100,0
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 100 14 655 14 136 96,5
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 200 3 085 1 685 54,6
    4280 Zakup usług zdrowotnych 3 400 3 885 3 885 100,0
    4300 Zakup usług pozostałych 4 200 4 305 4 305 100,0
               
str. 18  ( do zał. nr 3) w złotych
          W Y D A T K I   Wskaź.
Dział Rozdz. Paragr. W y s z c z e g ó l n i e n i e wg.układu plan po zm. wykonanie %
        wykonawcz. za I pół.2006r. za I pół.2006r. 7:6
1 2 3 4 5 6 7 8
               
  75075   Promocja jednostek samorz.terytorialnego 130 000 202 660 60 465 29,8
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 15 000 2 067 13,8
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000 85 020 29 040 34,2
    4240 Zakup pomocy nauk.,dydakt.i książkek 0 0 0 ######
    4300 Zakup usług pozostałych 77 000 99 640 27 528 27,6
    4430 Różne opłaty i składki 3 000 3 000 1 830 61,0
               
               
  75095   Pozostała  działalność 0 3 000 2 910 97,0
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 0 0 ######
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 2 939 2 849 96,9
    4240 Zakup pomocy nauk.,dydakt.i książkek 0 0 0 ######
    4300 Zakup usług pozostałych 0 61 61 100,0
    4430 Różne opłaty i składki 0 0 0 ######
               
752     OBRONA  NARODOWA 0 0 0 ######
  75212   Pozostałe  wydatki obronne 0 0 0 ######
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 0 0 ######
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 0 0 ######
    4300 Zakup usług pozostałych 0 0 0 ######
               
754     BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE        
      I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 40 000 40 000 6 000 15,0
  75405   Komendy powiatowe policji 40 000 40 000 6 000 15,0
               
    6170 Wpłaty jednostek na fundusz cel.na finan.zad.inwest. 40 000 40 000 6 000 15,0
               
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 833 838 910 849 462 081 50,7
               
  80120   Licea  ogólnokształcące 267 666 282 935 137 516 48,6
               
    2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zad.        
      bieżące realizowane na podstawie porozu-        
      mień (umów) między jednostkami samorządu        
      terytorialnego 161 572 170 306 85 153 50,0
      z tego dla:  Miasta i Gminy  Polanów        
      z przeznaczeniem  dla Zespołu  Szkół        
      Ponadgimnazjalnych   w  Polanowie 161 572 170 306 85 153 50,0
               
    2540 Dotacja podmiotowa z budżetu   dla        
       niepublicznej jednostki systemu oświaty 106 094 112 629 52 363 46,5
      z tego dla:        
      Liceum Ogól. Dla Dorosł."NAUTA"  POLANÓW 42 810 45 447 22 724 50,0
      Liceum Ogól.dla  Dorosł."NAUTA'' Bobolice 55 839 59 278 29 639 50,0
      Pryw.Lic.Ogól.dla Dorosłych  w Tymieniu 7 445 7 904 0 0,0
               
               
               
str. 19  ( do zał. nr 3) w złotych
          W Y D A T K I   Wskaź.
Dział Rozdz. Paragr. W y s z c z e g ó l n i e n i e wg.układu plan po zm. wykonanie %
        wykonawcz. za I pół.2006r. za I pół.2006r. 7:6
1 2 3 4 5 6 7 8
               
               
  80123   Licea  profilowane 538 172 569 914 284 957 50,0
               
    2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zad.        
      bieżące realizowane na podstawie porozu-        
      mień (umów) między jednostkami samorządu        
      terytorialnego 300 524 317 616 158 808 50,0
      z tego dla:  Miasta i Gminy  Polanów        
      z przeznaczeniem  dla Zespołu  Szkół        
      Ponadgimnazjalnych   w  Polanowie 300 524 317 616 158 808 50,0
               
               
    2540 Dotacja podmiotowa z budżetu   dla        
       niepublicznej jednostki systemu oświaty 237 648 252 298 126 149 50,0
      z tego  dla:        
      Lic. Prof..  dla Młodzieży "NAUTA" w Bobolicach 237 648 252 298 126 149 50,0
               
  80195   Pozostała  działalność 28 000 58 000 39 608 68,3
               
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0 0 0 ######
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 460 15 760 2 300 14,6
    4300 Zakup usług pozostałych 14 000 41 700 37 308 89,5
    4430 Różne opłaty i składki 540 540 0 0,0
               
               
               
851     OCHRONA  ZDROWIA 90 000 120 000 70 000 58,3
               
  85111   Szpitale ogólne 0 30 000 30 000 100,0
    6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu        
      województwa na inwestycje i zakupy inwestyc.        
      realizowane na podstawie porozumień (umów)        
      między jednostk.samorządu terytorialnego 0 30 000 30 000  
               
  85141   Ratownictwo  medyczne 50 000 50 000 0 0,0
    6050 Wydatki  inwestycyjne jednostek budżetow. 50 000 50 000 0 0,0
               
               
  85195   Pozostała działalność 40 000 40 000 40 000 100,0
    2820 Dotacje celowa  z budżetu na finans.lub        
      dofinan. zadań zleconych do real.stowarzysz. 40 000 40 000 40 000 100,0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 0 0 ######
    6060 Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow. 0 0 0 ######
               
               
               
               
               
str. 20  ( do zał. nr 3) w złotych
          W Y D A T K I   Wskaź.
Dział Rozdz. Paragr. W y s z c z e g ó l n i e n i e wg.układu plan po zm. wykonanie %
        wykonawcz. za I pół.2006r. za I pół.2006r. 7:6
1 2 3 4 5 6 7 8
               
852     POMOC  SPOŁECZNA SPOŁECZNA 1 764 222 1 784 222 887 127 49,7
               
  85201   Placówki  opiekuńczo - wychowawcze 174 789 174 789 99 776 57,1
    2320 Dotacje celowe  przekazane dla powiatu na        
      zadania  bieżące realizowane na podstawie        
      porozumień (umów) między  jedn.sam.tertor. 174 789 174 789 99 776 57,1
      z tego dla :        
      powiat  sławieński 42 936 57 936 33 966 58,6
      powiat  szczecinecki 66 708 66 708 36 003 54,0
      powiat  świdwiński 0 0 0 ######
      powiat  białogardzki 0 0 0 ######
      powiat  gryficki 45 145 50 145 29 807 59,4
      na zawarte porozumienia  w ciągu roku 20 000 0 0 ######
               
  85202   Domy  pomocy społecznej 1 324 980 1 324 980 645 178 48,7
    2570 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozost.        
      jednostek  sektora finansów  publicznych 1 324 980 1 324 980 645 178 48,7
      z tego dla:        
      Dom Pom.Społ. dla Dzieci w Bobolicach 879 360 879 360 435 100 49,5
      Dom Pom.Społecznej  w  Gąskach 445 620 445 620 210 078 47,1
               
  85203   Ośrodki  wsparcia 225 000 0 0 ######
    2820 Dotacje celowa  z budżetu na finans.lub        
      dofinansowanie zadań zleconych do real.stowarzyszeniom 225 000 0 0 ######
      z tego na zadania  Powiatu realizowane  przez        
      Pow. Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie 225 000 0 0 ######
               
  85204   Rodziny  zastępcze 39 453 59 453 29 673 49,9
    2320 Dotacje celowe  przekazane dla powiatu na        
      zadania  bieżące realizowane na podstawie        
      porozumień (umów) między  jedn.sam.tertor. 39 453 59 453 29 673 49,9
      z tego dla :        
      Urzędu Miasta  Koszalina 0 30 000 14 741 49,1
      Powiatu  w  Bytowie 11 672 11 672 6 006 51,5
      Powiatu  w  Drawsku 7 781 7 781 3 890 50,0
      Powiatu  w  Kołobrzegu 0 10 000 5 036 50,4
      na zawarte porozumienia  w ciągu roku 20 000 0 0 ######
               
  85220   Jedn.specjal.poradn.,mieszk.chron.i ośrod. 0 110 000 55 000 50,0
      interwencji kryzysowej        
    2820 Dotacje celowa  z budżetu na finans.lub        
      dofinansowanie zadań zleconych do real.stowarzyszeniom 0 110 000 55 000 50,0
  85226   Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 0 55 000 27 500 50,0
    2820 Dotacje celowa  z budżetu na finans.lub        
      dofinansowanie zadań zleconych do real.stowarzyszeniom 0 55 000 27 500 50,0
               
  85295   Pozostała działalność 0 60 000 30 000 50,0
    2820 Dotacje celowa  z budżetu na finans.lub        
      dofinansowanie zadań zleconych do real.stowarzyszeniom 0 60 000 30 000 50,0
               
str. 21  ( do zał. nr 3) w złotych
          W Y D A T K I   Wskaź.
Dział Rozdz. Paragr. W y s z c z e g ó l n i e n i e wg.układu plan po zm. wykonanie %
        wykonawcz. za I pół.2006r. za I pół.2006r. 7:6
1 2 3 4 5 6 7 8
               
      POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE        
853     POLITYKI SPOŁECZNEJ 0 0 0 ######
  85395   Pozostała  działalność 0 0 0 ######
    2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie        
      lub dofinansowanie zadań zleconych do         
      realizacji  fundacjom 0 0 0 ######
               
854     EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6 000 70 509 70 282 99,7
               
  85415   Pomoc  materialna  dla  uczniów 0 64 509 64 282 99,6
    3248 Stypendia dla uczniów 0 25 083 24 928 99,4
    3249 Stypendia dla uczniów 0 11 776 11 704 99,4
      z tego dla :Zesp.Szkół Ponadgimn.w Polanowie 0 36 859 36 632 99,4
               
    2548 Dot.podm.z budż. dla niepubl.jedn.syst.oświaty 0 18 816 18 816 100,0
    2549 Dot.podm.z budż. dla niepubl.jedn.syst.oświaty 0 8 834 8 834 100,0
      z tego dla :Lic.Profilowane "NAUTA" w Bobolicach 0 27 650 27 650 100,0
               
  85417   Szkolne schroniska młodzieżowe 6 000 6 000 6 000 100,0
               
    2310 Dotacje celowe przekazane gminie na        
      zadania bieżące real.na podst.porozumień        
      / umów/ między jedn.sam.terytorialnego 6 000 6 000 6 000 100,0
       w  tym dla:  Gminy i Miasta  Sianów          
      na działalność Szkolnego Schroniska        
      Młodzieżowego  w  Iwięcinie 6 000 6 000 6 000 100,0
               
               
921     KULTURA I OCHR. DZIEDZIC.NARODOW. 46 500 46 500 17 727 38,1
               
  92116   Biblioteki 20 000 20 000 8 000 40,0
    2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na        
      zadania bieżące real.na podst.porozumień        
      / umów/ między jedn.sam.terytorialnego 20 000 20 000 8 000 40,0
       w  tym dla:   Miasta  Koszalina   20 000 20 000 8 000 40,0
               
               
  92120   Ochrona i konserwacja  zabytków 5 000 5 000 5 000 100,0
    2830 Dotacja celowa  z budżetu na finansowanie        
      lub dofinansowanie zadań zleconych do reali-        
      zacji  pozostałym jedn.nie zaliczanym do        
      sektora finansów publicznych 5 000 5 000 5 000 100,0
               
  92195   Pozostała  działalność 21 500 21 500 4 727 22,0
    2820 Dotacje celowa  z budżetu na finans.lub        
      dofinan. zadań zleconych do real.stowarzyszeniom 1 500 1 500 0 0,0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000 9 000 3 527 39,2
    4300 Zakup usług pozostałych 11 000 11 000 1 200 10,9
               
str. 22  ( do zał. nr 3) w złotych
          W Y D A T K I   Wskaź.
Dział Rozdz. Paragr. W y s z c z e g ó l n i e n i e wg.układu plan po zm. wykonanie %
        wykonawcz. za I pół.2006r. za I pół.2006r. 7:6
1 2 3 4 5 6 7 8
               
               
926     KULTURA FIZYCZNA  I  SPORT 20 000 25 000 12 315 49,3
  92695   Pozostała  działalność 20 000 25 000 12 315 49,3
    2820 Dotacje celowa  z budżetu na finans.lub        
      dofinan. zadań zleconych do real.stowarzyszeniom 5 000 5 000 5 000 100,0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000 18 000 7 315 40,6
    4300 Zakup usług pozostałych 2 000 2 000 0 0,0
               
               
               
               
      Starostwo    - O r g a n 463 845 322 845 94 769 29,4
               
               
               
750     ADMINISTRACJA  PUBLICZNA 20 000 20 000 8 339 41,7
  75020   Starostwa powiatowe 20 000 20 000 8 339 41,7
    4300 Zakup usług pozostałych 20 000 20 000 8 339 41,7
               
               
757     OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 223 845 223 845 86 430 38,6
  75702   Obsługa papierów wartościowych,kredytów        
      pożyczek jedn.samorządu terytorialnego 223 845 223 845 86 430 38,6
    8070 Odsetki i dyskonto  od krajowych skarbowych        
      papierów  wartościowych oraz od krajowych        
      pożyczek i  kredytów 65 737 223 845 86 430 38,6
    8079 Odsetki i dyskonto  od krajowych skarbowych        
      papierów  wartościowych oraz od krajowych        
      pożyczek i  kredytów 158 108 0 0 ######
               
               
               
               
758     RÓŻNE  ROZLICZENIA 220 000 79 000 0 0,0
  75818   Rezerwy  ogólne i celowe 220 000 79 000 0 0,0
    4810 Rezerwy 220 000 79 000 0 0,0
      z  tego: - ogólna     205 000 200 000 59 000 0 0,0
                  - celowa       20 000 20 000 20 000 0 0,0
                         w tym : na nagrody dla nauczycili        
                                  plac.oświatow.  20 000        
               
               
               
      O G Ó Ł E M 42 094 449 46 645 872 22 852 696 49,0