Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Zał. nr 2

 
  Załącznik Nr 2 do uchwały   Nr IV/34/2007                
Rady Powiatu   w Koszalinie   z dn. 1 lutego 2007 r.
PLAN    WYDATKÓW    POWIATU    NA     2 0 0 7     ROK
 / WG   DZIAŁÓW I   ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ   ORAZ    KIERUNKÓW   WYDATKOWANIA /
  w   złotych
      Przewidyw. Planowane     z      t e g o:        
Dział Rozdz. Wyszczególnienie wykonanie wydatki WYDATKI            w    t y m:     WYDATKI
      2006 r. na 2007 r. BIEŻĄCE Wynagrodz. Pochodne Dotacje Wydatki MAJĄTKOWE
        O g ó ł e m     od wynagr.   rzeczowe  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
010   ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 64 000 64 000 64 000 0 0 0 64 000 0
                     
  01005 Prace geodezyjno-urządz.na potrzeby roln. 64 000 64 000 64 000 0 0 0 64 000 0
                     
                     
020   LEŚNICTWO 170 000 174 000 174 000 0 0 0 174 000 0
  02001 Gospodarka leśna 150 000 150 000 150 000 0 0 0 150 000 0
  02002 Nadzór nad gospodarką leśną 20 000 24 000 24 000 0 0 0 24 000 0
                     
                     
600   TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 880 581 3 100 000 2 320 000 844 100 163 400 0 1 312 500 780 000
  60014 Drogi publiczne powiatowe 3 880 581 3 100 000 2 320 000 844 100 163 400 0 1 312 500 780 000
                     
                     
700   GOSPODARKA MIESZKANIOWA 65 668 48 000 48 000 0 0 0 48 000 0
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 65 668 48 000 48 000   0 0 48 000 0
                     
                     
                     
                     
                     
 
  strona   2 (do zał. nr 2)
  w    złotych
      Przewidyw. Planowane     z      t e g o:        
Dział Rozdz. Wyszczególnienie wykonanie wydatki WYDATKI            w    t y m:     WYDATKI
      2006 r. na 2007 r. BIEŻĄCE Wynagrodz. Pochodne Dotacje Wydatki MAJĄTKOWE
        O g ó ł e m     od wynagr.   rzeczowe  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
710   DZIAŁALNOŚĆ   USŁUGOWA 441 120 392 000 392 000 162 448 33 318 0 196 234 0
                     
  71013 Prace geodezyjne i kartogr./nieinwestyc/ 137 000 131 000 131 000 0 0 0 131 000 0
                     
  71014 Opracowania geodez. i kartograficzne 44 000 39 000 39 000 0 0 0 39 000 0
                     
  71015 Nadzór   budowlany 260 120 222 000 222 000 162 448 33 318 0 26 234 0
                     
  71095 Pozostała działalność 0 0 0 0 0 0 0 0
                     
750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 714 977 6 676 712 6 406 157 3 716 932 653 212 0 2 036 013 270 555
                     
  75011 Urzędy wojewódzkie 132 000 132 000 132 000 110 331 21 669 0 0 0
                     
  75019 Rady powiatu 300 000 310 000 310 000 0 0 0 310 000  
                     
  75020 Starostwa powiatowe 6 031 719 6 028 212 5 757 657 3 582 601 630 393 0 1 544 663 270 555
                     
  75045 Komisje   poborowe 28 411 26 500 26 500 14 000 1 150 0 11 350 0
                     
  75075 Promocja jedn.sam.terytor. 219 847 180 000 180 000 10 000 0 0 170 000 0
  75095 Pozostała działalność 3 000 0 0 0 0 0 0 0
                     
751   URZĘDY NACZEL.ORG.WŁADZY PAŃST. 20 331 0 0 0 0 0 0 0
  75109 Wybory do radgmin,rad powiatów 20 331 0 0 0 0 0 0 0
                     
                     
  strona   3 (do zał. nr 2) w    złotych
      Przewidyw. Planowane     z      t e g o:        
Dział Rozdz. Wyszczególnienie wykonanie wydatki WYDATKI            w    t y m:     WYDATKI
      2006 r. na 2007 r. BIEŻĄCE Wynagrodz. Pochodne Dotacje Wydatki MAJĄTKOWE
        O g ó ł e m     od wynagr.   rzeczowe  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
754   BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE                
    I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 40 160 110 000 60 000 0 0 0 60 000 50 000
  75405 Komendy powiatowe Policji 40 160 50 000 0 0 0 0 0 50 000
  75406 Straż graniczna 0 10 000 10 000 0 0 0 10 000 0
  75411 Komendy powiatowe Państw.Straży Poż. 0 50 000 50 000 0 0 0 50 000 0
                     
757   OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 153 845 145 270 145 270 0 0 0 145 270 0
  75702 Obsługa papierów wart.,kredytów i pożyczek 153 845 145 270 145 270 0 0 0 145 270 0
                     
758   RÓŻNE   ROZLICZENIA          42 300 340 000 340 000 120 000 0 0 220 000 0
  75818 Rezerwy ogólne   i celowe 42 300 340 000 340 000 120 000 0 0 220 000 0
                     
801   OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 677 254 5 405 811 5 315 811 3 079 448 543 036 739 119 954 208 90 000
  80101 Szkoły podstawowe   123 198 97 107 97 107 48 550 10 150 0 38 407 0
                     
  80102 Szkoły podstawowe specjalne 526 710 575 086 575 086 417 277 87 860 0 69 949 0
                     
  80110 Gimnazja 299 782 221 739 221 739 134 400 29 600 0 57 739 0
                     
  80111 Gimnazja specjalne 176 757 195 500 195 500 143 675 30 220 0 21 605 0
                     
  80120 Licea ogólnokształcące 282 935 264 339 264 339 0 0 264 339 0 0
                     
  80123 Lice profilowane 1 068 454 718 753 718 753 172 100 24 000 474 780 47 873 0
                     
  80130 Szkoły zawodowe 1 991 338 1 789 200 1 789 200 1 288 500 177 000 0 323 700 0
                     
  80134 Szkoły zawodowe specjalne 941 512 1 200 215 1 110 215 716 346 150 206 0 243 663 90 000
                     
  strona   4 (do zał. nr 2)
  w    złotych
      Przewidyw. Planowane     z      t e g o:        
Dział Rozdz. Wyszczególnienie wykonanie wydatki WYDATKI            w    t y m:     WYDATKI
      2006 r. na 2007 r. BIEŻĄCE Wynagrodz. Pochodne Dotacje Wydatki MAJĄTKOWE
        O g ó ł e m     od wynagr.   rzeczowe  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
  80140 Centra kształcenia ustawicz.i praktycznego                
    oraz ośrodki dokształcania zawodowego 137 584 252 129 252 129 158 600 34 000 0 59 529 0
                     
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 24 727 28 477 28 477 0 0 0 28 477 0
                     
  80195 Pozostała działalność 104 257 63 266 63 266 0 0 0 63 266 0
                   
803   Szkolnictwo wyższe 96 669 0 0 0 0 0 0 0  
  80309 Pomoc materialna 96 669 0 0 0 0 0 0  
                     
851   OCHRONA ZDROWIA 3 734 400 4 307 400 4 207 400 0 0 50 000 4 157 400 100 000  
  85111 Szpitale ogólne 30 000 0 0 0 0 0 0 0
  85141 Ratownictwo medyczne 250 000 100 000 0 0 0 0 0 100 000
                     
  85156 Skł.na ubezp.zdrow.oraz św.dla osób nie                
    objęt.obowiązk.ubezpiecz.zdrowotnego 3 414 400 4 157 400 4 157 400 0 0 0 4 157 400 0
                     
  85195 Pozostała działalność 40 000 50 000 50 000 0 0 50 000 0 0
                     
852   POMOC   SPOŁECZNA 20 263 344 ######### 18 348 978 9 549 183 1 466 808 1 910 015 5 422 972 69 000
                     
  85201  Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 123 684 1 093 114 1 065 614 550 660 115 106 131 853 267 995 27 500
                     
  85202 Domy Pomocy Społecznej 16 536 090 14 532 499 14 490 999 8 363 024 1 232 930 1 444 536 3 450 509 41 500
                     
  85204 Rodziny zastępcze 1 700 000 1 808 626 1 808 626 94 867 17 749 108 626 1 587 384 0
                     
                     
  strona   5 (do zał. nr 2)
  w    złotych
      Przewidyw. Planowane     z      t e g o:        
Dział Rozdz. Wyszczególnienie wykonanie wydatki WYDATKI            w    t y m:     WYDATKI
      2006 r. na 2007 r. BIEŻĄCE Wynagrodz. Pochodne Dotacje Wydatki MAJĄTKOWE
        O g ó ł e m     od wynagr.   rzeczowe  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
  85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 660 100 750 000 750 000 540 632 101 023 0 108 345 0
                     
  85220 Jednostki specjal.poradn.,ośr.interw.kryz. 120 000 110 000 110 000 0 0 110 000 0 0
                     
  85226 Ośrodki adopcyjno -opiekuńcze 55 000 55 000 55 000 0 0 55 000 0 0
                     
  85233 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 500 2 560 2 560 0 0 0 2 560 0
                     
  85295 Pozostała działalność 65 970 66 179 66 179 0 0 60 000 6 179 0
                     
853   POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 2 624 022 2 660 000 2 600 000 2 106 600 291 840 0 201 560 60 000
    POLITYKI SPOŁECZNAE                
  85321 Zesp. do spraw orzek.o stop.niepełnosp. 73 500 60 000 60 000 0 0 0 60 000 0
                     
  85333 Powiatowe urzędy pracy 2 550 522 2 600 000 2 540 000 2 106 600 291 840 0 141 560 60 000
                     
  85334 Pomoc dla repatriantów 0 0 0 0 0 0 0 0
                     
  85395 Pozostała działalność 0 0 0 0 0 0 0 0
                     
                     
854   EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW. 5 980 040 5 834 078 5 474 078 3 131 861 642 033 6 380 1 693 804 360 000
                     
  85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 2 541 827 2 439 964 2 379 964 1 279 009 264 034 0 836 921 60 000
                     
  85406 Poradnie psycholigiczno-pedagogiczne 853 511 914 804 914 804 661 830 131 010 0 121 964 0
                     
                     
  strona   6 (do zał. nr 2) w    złotych
      Przewidyw. Planowane     z      t e g o:        
Dział Rozdz. Wyszczególnienie wykonanie wydatki WYDATKI            w    t y m:     WYDATKI
      2006 r. na 2007 r. BIEŻĄCE Wynagrodz. Pochodne Dotacje Wydatki MAJĄTKOWE
        O g ó ł e m     od wynagr.   rzeczowe  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
  85410 Internaty i bursy szkolne 614 914 708 333 408 333 221 900 40 000 0 146 433 300 000
                     
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 450 742 0 0 0 0 0 0 0
                     
  85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 6 000 6 380 6 380 0 0 6 380 0 0
                     
  85420 Młodzieżowe osrodki wychowawcze 1 481 696 1 728 257 1 728 257 969122 206989 0 552 146 0
                     
  85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 16 015 16 210 16 210 0 0 0 16 210 0
                     
  85495 Pozostała działalność 15 335 20 130 20 130 0 0 0 20 130 0
                     
921   KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA                
    NARODOWEGO 46 500 60 000 60 000 0 0 35 000 25 000 0
                     
  92116 Biblioteki 20 000 25 000 25 000 0 0 25 000 0 0
                     
  92120 Ochrona i konserwacja zabytków 5 000 10 000 10 000 0 0 10 000 0 0
                     
  92195 Pozostała działalność 21 500 25 000 25 000 0 0 0 25 000 0
                     
926   KULTURA FIZYCZNA I SPORT 25 000 30 000 30 000 0 0 10 000 20 000 0
                     
  92695 Pozostała działalność 25 000 30 000 30 000 0 0 10 000 20 000 0
                     
                     
    O G Ó Ł E M 50 040 211 47 765 249 45 985 694 22 710 572 3 793 647 2 750 514 16 730 961 1 779 555
     / wg.ukł.wykon.na 01.01.2006r. 42 094 449,- zł. /              
 / przew.wykon.dane na dzień 31.10.2006r. - 50 040 211 zł. /  
 
  strona   7 (do zał. nr 2)
 W Y D A T K I     - ZESTAWIENIE    D Z I A Ł A M I 
  w    złotych
      Przewidyw. Planowane     z      t e g o:        
Dział   Wyszczególnienie wykonanie wydatki WYDATKI            w    t y m:     WYDATKI
      2006 r. na 2007 r. BIEŻĄCE Wynagrodz. Pochodne Dotacje Wydatki MAJĄTKOWE
        O g ó ł e m     od wynagr.   rzeczowe  
1   2 3 5 5 6 7 8 9 10
                     
010   ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 64 000 64 000 64 000 0 0 0 64 000 0
020   LEŚNICTWO 170 000 174 000 174 000 0 0 0 174 000 0
600   TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 880 581 3 100 000 2 320 000 844 100 163 400 0 1 312 500 780 000
700   GOSPODARKA MIESZKANIOWA 65 668 48 000 48 000 0 0 0 48 000 0
710   DZIAŁALNOŚĆ   USŁUGOWA 441 120 392 000 392 000 162 448 33 318 0 196 234 0
750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 714 977 6 676 712 6 406 157 3 716 932 653 212 0 2 036 013 270 555
751   URZĘDY NACZEL.ORG.WŁADZY PAŃST. 20 331 0 0 0 0 0 0 0
754   BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE                
    I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 40 160 110 000 60 000 0 0 0 60 000 50 000
757   OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 153 845 145 270 145 270 0 0 0 145 270 0
758   RÓŻNE   ROZLICZENIA          42 300 340 000 340 000 120 000 0 0 220 000 0
801   OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 677 254 5 405 811 5 315 811 3 079 448 543 036 739 119 954 208 90 000
803   SZKOLNICTWO WYŻSZE 96 669 0 0 0 0 0 0 0
851   OCHRONA ZDROWIA 3 734 400 4 307 400 4 207 400 0 0 50 000 4 157 400 100 000
852   POMOC   SPOŁECZNA 20 263 344 18 417 978 18 348 978 9 549 183 1 466 808 1 910 015 5 422 972 69 000
853   POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE                
    POLITYKI SPOŁECZNAE 2 624 022 2 660 000 2 600 000 2 106 600 291 840 0 201 560 60 000
854   EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW. 5 980 040 5 834 078 5 474 078 3 131 861 642 033 6 380 1 693 804 360 000
921   KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA                
    NARODOWEGO 46 500 60 000 60 000 0 0 35 000 25 000 0
926   KULTURA FIZYCZNA I SPORT 25 000 30 000 30 000 0 0 10 000 20 000 0
                     
                     
                     
  O G Ó Ł E M ( w kol.3 dane na dz. 31.10.06r.)   50 040 211 47 765 249 45 985 694 22 710 572 3 793 647 2 750 514 16 730 961 1 779 555
45 985 694
1 779 555
WTDATKI ogółem   47 765 249
ROZCHODY 675 775
48 441 024