Załącznik Nr 1 a | ||||||||
do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie | ||||||||
Nr 72 /2007 z dn. 01 sierpnia 2007 r. | ||||||||
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU W KOSZALINIE | ||||||||
D O C H O D Y - Z B I O R C Z O | ||||||||
ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 7 ROK | ||||||||
( WG. DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU ) | ||||||||
w złotych | ||||||||
D O C H O D Y | Wskaź. | |||||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | wg.układu | plan po zmian. | wykonanie | % | |
wykonawcz. | za I półr.2007r. | za I półr.2007r. | 7:6 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 64 000 | 64 000 | 31 998 | 50,0 | |||
01005 | Prace geodezyjno - urządzeniowe | |||||||
na potrzeby rolnictwa | 64 000 | 64 000 | 31 998 | 50,0 | ||||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | |||||||
oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat | 64 000 | 64 000 | 31 998 | 50,0 | ||||
020 | LEŚNICTWO | 150 000 | 150 000 | 71 588 | 47,7 | |||
02001 | Gospodarka leśna | 150 000 | 150 000 | 71 588 | 47,7 | |||
2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek | |||||||
zaliczanych do sektora finansów publicznych | ||||||||
na realizację zadań bieżących jedn.zal.do | ||||||||
sektora finansów publicznych | 150 000 | 150 000 | 71 588 | 47,7 | ||||
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 205 400 | 430 360 | 508 448 | 118,1 | |||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 205 400 | 430 360 | 508 448 | 118,1 | |||
0580 | Grzywny i inne kary pien.od os.praw.ijedn.organ. | 0 | 0 | 40 517 | #DZIEL/0! | |||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 200 000 | 200 000 | 229 921 | 115,0 | |||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych | 0 | 0 | 1 535 | #DZIEL/0! | |||
0830 | Wpływy z usług | 1 400 | 1 400 | 1 455 | 103,9 | |||
0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 4 000 | 4 000 | 8 355 | 208,9 | |||
0910 | Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.pod.i opłat | 0 | 0 | 303 | #DZIEL/0! | |||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 1 414 | #DZIEL/0! | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 4 960 | 4 948 | 99,8 | |||
2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na | |||||||
real.zadań bieżąc.jedn.sektora finans.publicz. | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | ||||
6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na | |||||||
finan. lub dofinan.kosztów real.inwest.j.s.f.publ. | 0 | 220 000 | 220 000 | 100,0 | ||||
strona 2 (do zał. nr 1 a) | ||||||||
w złotych | ||||||||
D O C H O D Y | Wskaź. | |||||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | wg.układu | plan po zmian. | wykonanie | % | |
wykonawcz. | za I półr.2007r. | za I półr.2007r. | 7:6 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 387 250 | 879 343 | 1 012 644 | 115,2 | |||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 387 250 | 879 343 | 1 012 644 | 115,2 | |||
0770 | Wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia prawa własności | |||||||
nieruchomości | 139 250 | 359 250 | 379 250 | 105,6 | ||||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | |||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | |||||||
na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej | ||||||||
oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat | 48 000 | 51 152 | 29 552 | 57,8 | ||||
2360 | Doch.jedn.sam.teryt.związane z realizacją | |||||||
zadań z zakresu admin.rząd. oraz inn.z.z.us. | 200 000 | 468 941 | 603 842 | 128,8 | ||||
710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 392 000 | 395 000 | 203 876 | 51,6 | |||
71013 | Prace geodezyjne i kartogr./nieinwestyc/ | 131 000 | 131 000 | 65 496 | 50,0 | |||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | |||||||
na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej | ||||||||
oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat | 131 000 | 131 000 | 65 496 | 50,0 | ||||
71014 | Opracowania geodezyjne i kartograf. | 39 000 | 39 000 | 19 500 | 50,0 | |||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | |||||||
na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej | ||||||||
oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat | 39 000 | 39 000 | 19 500 | 50,0 | ||||
71015 | Nadzór budowlany | 222 000 | 225 000 | 118 880 | 52,8 | |||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 80 | #DZIEL/0! | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | |||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | |||||||
na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej | ||||||||
oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat | 222 000 | 225 000 | 118 800 | 52,8 | ||||
6410 | Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na | |||||||
inwest.i zakupy inwest.z zakresu adminis. | ||||||||
rządowej realizowane przez powiat | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | ||||
71095 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | ######## | |||
6410 | Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na | |||||||
inwest.i zakupy inwest.z zakresu adminis. | ||||||||
rządowej realizowane przez powiat | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | ||||
strona 3 (do zał. nr 1 a) | w złotych | |||||||
D O C H O D Y | Wskaź. | |||||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | wg.układu | plan po zmian. | wykonanie | % | |
wykonawcz. | za I półr.2007r. | za I półr.2007r. | 7:6 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 365 500 | 1 557 119 | 829 267 | 53,3 | |||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 132 000 | 132 000 | 72 089 | 54,6 | |||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | |||||||
na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej | ||||||||
oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat | 132 000 | 132 000 | 72 089 | 54,6 | ||||
75019 | Rady powiatu | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | |||
75020 | Starostwa powiatowe | 1 207 000 | 1 327 000 | 712 150 | 53,7 | |||
0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 100 000 | 1 220 000 | 644 334 | 52,8 | |||
0470 | Wpływy z opłat za zarząd,użyt.i użytk.wieczyste nier. | 2 034 | 2 034 | 2 034 | 100,0 | |||
0580 | Grzywny i inne kary pien.od os.praw.ijedn.organ. | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | |||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 102 | 2 102 | 1 600 | 76,1 | |||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych | 18 864 | 18 864 | 14 196 | 75,3 | |||
0830 | Wpływy z usług | 26 000 | 26 000 | 13 557 | 52,1 | |||
0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 3 000 | 3 000 | 1 709 | 57,0 | |||
0900 | Odsetki od dot.wyk.niezg.z przezn.lub pobr.w nadm.wys. | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | |||
0910 | Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | |||
0920 | Pozostałe odsetki | 20 000 | 20 000 | 6 672 | 33,4 | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000 | 20 000 | 20 548 | 102,7 | |||
2320 | Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bież. | |||||||
real.na podstawie porozumień między jst. | 15 000 | 15 000 | 7 500 | 50,0 | ||||
2700 | Środki na dofinan. własnych zadań bieżących | |||||||
powiatu pozyskane z innych źródeł | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | ||||
6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na | |||||||
finan. lub dofinan.kosztów real.inwest.j.s.f.publ. | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | ||||
75045 | Komisje poborowe | 26 500 | 26 500 | 26 500 | 100,0 | |||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | |||||||
na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej | ||||||||
oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 100,0 | ||||
2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu | |||||||
państwa na zadania bieżące realizowane | ||||||||
przez powiat na podstawie porozumiń | ||||||||
z organami administracji rządowej | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 100,0 | ||||
75075 | Promocja jednost.samorządu terytorialn. | 0 | 71 619 | 18 528 | 25,9 | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | |||
2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na | |||||||
real.zadań bieżąc.jedn.sektora finans.publicz. | 0 | 23 626 | 18 528 | 78,4 | ||||
2700 | Środki na dofinan. własnych zadań bieżących | |||||||
powiatu pozyskane z innych źródeł | 0 | 47 993 | 0 | 0,0 | ||||
75095 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | ######## | |||
2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na | |||||||
real.zadań bieżąc.jedn.sektora finans.publicz. | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | ||||
strona 4 (do zał. nr 1 a) | w złotych | |||||||
D O C H O D Y | Wskaź. | |||||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | wg.układu | plan po zmian. | wykonanie | % | |
wykonawcz. | za I półr.2007r. | za I półr.2007r. | 7:6 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I | |||||||
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0 | 200 000 | 167 280 | 83,6 | ||||
75411 | Komendy pow. Pań.Straży Powżarnej | 0 | 200 000 | 167 280 | 83,6 | |||
2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na | |||||||
real.zadań bieżąc.jedn.sektora finans.publicz. | 0 | 200 000 | 167 280 | 83,6 | ||||
756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD | |||||||
OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH | ||||||||
JEDN.NIE POSIAD.OSOB.PRAWNEJ | 5 116 854 | 5 052 634 | 2 470 691 | 48,9 | ||||
75622 | Udziały powiatów w podatkach stanow. | |||||||
dochód budżetu państwa | 5 116 854 | 5 052 634 | 2 470 691 | 48,9 | ||||
0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 016 854 | 4 952 634 | 2 410 410 | 48,7 | |||
0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 100 000 | 100 000 | 60 281 | 60,3 | |||
758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 18 698 665 | 18 928 237 | 10 809 760 | 57,1 | |||
75801 | Część oświatowa subw. ogólnej dla j.s.t. | 11 350 289 | 11 579 861 | 7 126 072 | 61,5 | |||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 350 289 | 11 579 861 | 7 126 072 | 61,5 | |||
75802 | Uzupełnienie subw. ogólnej dla j.s.t. | 0 | 0 | 0 | ######## | |||
2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatu | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | |||
75803 | Część wyrów. subwencji ogólnej dla pow. | 5 242 634 | 5 242 634 | 2 621 316 | 50,0 | |||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 242 634 | 5 242 634 | 2 621 316 | 50,0 | |||
75814 | Różne rozliczenia finansowe | 50 000 | 50 000 | 34 500 | 69,0 | |||
0920 | Pozostałe odsetki | 50 000 | 50 000 | 33 262 | 66,5 | |||
0929 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 214 | #DZIEL/0! | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 27 | #DZIEL/0! | |||
8120 | Odsetki od pożyczek udzielonych przez jst. | 0 | 0 | 997 | #DZIEL/0! | |||
75832 | Część równoważąca. subw.ogólnej dla pow. | 2 055 742 | 2 055 742 | 1 027 872 | 50,0 | |||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 055 742 | 2 055 742 | 1 027 872 | 50,0 | |||
strona 5 (do zał. nr 1 a) | w złotych | |||||||
D O C H O D Y | Wskaź. | |||||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | wg.układu | plan po zmian. | wykonanie | % | |
wykonawcz. | za I półr.2007r. | za I półr.2007r. | 7:6 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 102 000 | 134 000 | 115 573 | 86,2 | |||
80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | |||
2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na | |||||||
real.zadań bieżąc.jedn.sektora finans.publicz. | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | ||||
80120 | Licea ogólnokształcące | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | |||
2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst.niezgodnie | |||||||
z przeznacz.lub pobran.w nadmiernej wysokości | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | ||||
80130 | Szkoły zawodowe | 82 000 | 82 000 | 78 573 | 95,8 | |||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 373 | #DZIEL/0! | |||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych | 30 000 | 30 000 | 32 575 | 108,6 | |||
0830 | Wpływy z usług | 52 000 | 52 000 | 32 624 | 62,7 | |||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 981 | #DZIEL/0! | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 12 020 | #DZIEL/0! | |||
2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na | |||||||
real.zadań bieżąc.jedn.sektora finans.publicz. | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | ||||
80140 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,0 | ||||
0830 | Wpływy z usług | 9 000 | 9 000 | 0 | 0,0 | |||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,0 | |||
80195 | Pozostała działalność | 10 000 | 42 000 | 37 000 | 88,1 | |||
0830 | Wpływy z usług | 0 | 0 | 5 000 | #DZIEL/0! | |||
2120 | Dot. cel.otrzymane z budżetu państ.na real. | |||||||
przez pow.na podst.porozum.z org.adm.rząd. | 0 | 32 000 | 32 000 | 100,0 | ||||
2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | |||||||
na real. bież.zadań własnych powiatu | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | ||||
2700 | Środki na dofinan. własnych zadań bieżących | |||||||
powiatu pozyskane z innych źródeł | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,0 | ||||
803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 0 | 20 431 | 20 429 | 100,0 | |||
80309 | Pomoc materialna dla studentów | 0 | 20 431 | 20 429 | 100,0 | |||
2888 | Dotacja celowa otrzymana przez jednost. | |||||||
sam.ter.od innej jedn.sam.terytor.bedącej inst. | ||||||||
wdraż. na zad.bież.real.na podst.poroz.,umów | 0 | 15 323 | 15 322 | 100,0 | ||||
2889 | Dotacja celowa otrzymana przez jednost. | |||||||
sam.ter.od innej jedn.sam.terytor.bedącej inst. | ||||||||
wdraż. na zad.bież.real.na podst.poroz.,umów | 0 | 5 108 | 5 107 | 100,0 | ||||
strona 6 (do zał. nr 1 a) | w złotych | |||||||
D O C H O D Y | Wskaź. | |||||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | wg.układu | plan po zmian. | wykonanie | % | |
wykonawcz. | za I półr.2007r. | za I półr.2007r. | 7:6 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
851 | OCHRONA ZDROWIA | 4 157 000 | 4 157 000 | 1 393 500 | 33,5 | |||
85141 | Ratownictwo medyczne | 0 | 0 | 0 | ######## | |||
6410 | Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na | |||||||
inwest.i zakupy inwest.z zakresu adminis. | ||||||||
rządowej realizowane przez powiat | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | ||||
85156 | Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia | |||||||
dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotn. | 4 157 000 | 4 157 000 | 1 393 500 | 33,5 | ||||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | |||||||
na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej | ||||||||
oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat | 4 157 000 | 4 157 000 | 1 393 500 | 33,5 | ||||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 15 557 470 | 16 501 181 | 8 021 107 | 48,6 | |||
85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 681 248 | 681 248 | 303 756 | 44,6 | |||
0680 | Wpływy od rodziców z tyt.odpłatn.za utrz. dzieci | 1 440 | 1 440 | 50 | 3,5 | |||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | |||
0750 | Dochody z najmu i dzierż.skł.majątkowych | 0 | 0 | 200 | #DZIEL/0! | |||
0830 | Wpływy z usług | 0 | 0 | 174 | #DZIEL/0! | |||
0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | |||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 214 | #DZIEL/0! | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 10 542 | #DZIEL/0! | |||
2320 | Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bież. | |||||||
real.na podstawie porozumień między jst. | 679 808 | 679 808 | 292 576 | 43,0 | ||||
85202 | Domy pomocy społecznej | 14 830 243 | 15 770 901 | 7 677 796 | 48,7 | |||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | |||
0750 | Dochody z najmu i dzierż.skł.majątkowych | 42 000 | 42 000 | 13 494 | 32,1 | |||
0830 | Wpływy z usług | 4 333 053 | 5 119 684 | 2 546 471 | 49,7 | |||
0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | |||
0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 0 | 1 437 | #DZIEL/0! | |||
0910 | Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.pod.i opłat | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | |||
0920 | Pozostałe odsetki | 1 200 | 1 200 | 4 288 | 357,3 | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 990 | 162 017 | 107 092 | 66,1 | |||
2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | |||||||
na real. bież.zadań własnych powiatu | 10 446 000 | 10 446 000 | 5 005 014 | 47,9 | ||||
2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na | |||||||
real.zadań bieżąc.jedn.sektora finans.publicz. | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | ||||
6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na | |||||||
finan. lub dofinan.kosztów real.inwest.j.s.f.publ. | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | ||||
6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | |||||||
na realizację inwest.i zakupy inw. wł.pow. | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | ||||
strona 7 (do zał. nr 1 a) | w złotych | |||||||
D O C H O D Y | Wskaź. | |||||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | wg.układu | plan po zmian. | wykonanie | % | |
wykonawcz. | za I półr.2007r. | za I półr.2007r. | 7:6 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
85204 | Rodziny zastępcze | 32 639 | 32 639 | 31 656 | 97,0 | |||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | |||
2320 | Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bież. | |||||||
real.na podstawie porozumień między jst. | 32 639 | 32 639 | 31 656 | 97,0 | ||||
85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 13 340 | 16 393 | 7 899 | 48,2 | |||
0830 | Wpływy z usług | 12 400 | 12 400 | 2 443 | 19,7 | |||
0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | |||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 314 | #DZIEL/0! | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 940 | 940 | 2 089 | 222,2 | |||
2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | |||||||
na real. bież.zadań własnych powiatu | 0 | 3 053 | 3 053 | 100,0 | ||||
85220 | Jedn.specj.poradn.,ośrodki interw.kryzysow. | 0 | 0 | 0 | ######## | |||
2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | |||||||
na real. bież.zadań własnych powiatu | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | ||||
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE | ||||||||
853 | POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 995 985 | 2 089 307 | 1 033 262 | 49,5 | |||
85321 | Zesp. do spraw orzek. o stopniu niepełn. | 60 000 | 60 000 | 30 000 | 50,0 | |||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | |||||||
na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej | ||||||||
oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat | 60 000 | 60 000 | 30 000 | 50,0 | ||||
85322 | Fundusz pracy | 573 000 | 623 322 | 312 000 | 50,1 | |||
2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez | |||||||
pow.z przezn.na finan.koszt.wyn.i skł.prac.PUP | 573 000 | 623 322 | 312 000 | 50,1 | ||||
85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 362 985 | 1 405 985 | 691 262 | 49,2 | |||
0830 | Wpływy z usług | 0 | 0 | 433 | #DZIEL/0! | |||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 623 | #DZIEL/0! | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 700 | 4 700 | 11 066 | 235,4 | |||
2320 | Dot.cel.otrz.z pow.na zad.bież.na podst.poroz. | 1 358 285 | 1 401 285 | 679 140 | 48,5 | |||
85395 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | ######## | |||
2910 | Wpływy ze zwrotów dotac.wyk.niezgodnie | |||||||
z preznacz.lub pobr.w nadm.wysokości | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | ||||
strona 8 (do zał. nr 1 a) | w złotych | |||||||
D O C H O D Y | Wskaź. | |||||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | wg.układu | plan po zmian. | wykonanie | % | |
wykonawcz. | za I półr.2007r. | za I półr.2007r. | 7:6 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 248 900 | 389 705 | 313 873 | 80,5 | |||
85403 | Specjalne osrodki szkolno-wychowawcz. | 76 200 | 76 200 | 57 099 | 74,9 | |||
0750 | Dochody z najmu i dzierż.skł.majątkowych | 8 900 | 8 900 | 2 339 | 26,3 | |||
0830 | Wpływy z usług | 67 300 | 67 300 | 53 954 | 80,2 | |||
0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 0 | 221 | #DZIEL/0! | |||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 581 | #DZIEL/0! | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 4 | #DZIEL/0! | |||
2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na | |||||||
real.zadań bieżąc.jedn.sektora finans.publicz. | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | ||||
6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | |||||||
na realizację inwest.i zakupy inw. wł.pow. | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | ||||
85406 | Poradnie psychologiczno-pedagog.oraz | |||||||
inne poradnie specjalistyczne | 0 | 0 | 145 | ######## | ||||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 145 | #DZIEL/0! | |||
85410 | Internaty i bursy szkolne | 150 000 | 162 000 | 109 982 | 67,9 | |||
0750 | Dochody z najmu i dzierż.skł.majątkowych | 0 | 0 | 10 329 | #DZIEL/0! | |||
0830 | Wpływy z usług | 150 000 | 162 000 | 99 477 | 61,4 | |||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 176 | #DZIEL/0! | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | |||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 125 979 | 122 922 | 97,6 | |||
2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | |||||||
na real. bież.zadań własnych powiatu | 0 | 22 800 | 22 800 | 100,0 | ||||
2888 | Dotacja celowa otrzymana przez jednost. | |||||||
sam.ter.od innej jedn.sam.terytor.bedącej inst. | ||||||||
wdraż. na zad.bież.real.na podst.poroz.,umów | 0 | 70 213 | 68 133 | 97,0 | ||||
2889 | Dotacja celowa otrzymana przez jednost. | |||||||
sam.ter.od innej jedn.sam.terytor.bedącej inst. | ||||||||
wdraż. na zad.bież.real.na podst.poroz.,umów | 0 | 32 966 | 31 989 | 97,0 | ||||
85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 22 700 | 25 526 | 23 725 | 92,9 | |||
0680 | Wpływy od rodziców z tyt.odpłatn.za utrz. dzieci | 0 | 0 | 848 | #DZIEL/0! | |||
0750 | Dochody z najmu i dzierż.skł.majątkowych | 2 400 | 2 400 | 5 191 | 216,3 | |||
0830 | Wpływy z usług | 20 300 | 20 300 | 15 911 | 78,4 | |||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 510 | #DZIEL/0! | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 2 826 | 1 265 | 44,8 | |||
926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 0 | 0 | 0 | ######## | |||
92695 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | ######## | |||
2700 | Środki na dofinan. własnych zadań bieżących | |||||||
powiatu pozyskane z innych źródeł | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | ||||
O G Ó Ł E M | 48 441 024 | 50 948 317 | 27 003 296 | 53,0 | ||||
strona 9 (do zał. nr 1 a) | ||||||||
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU W KOSZALINIE | ||||||||
ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 7 ROK ( WG. ŹRÓDEŁ §§ ) | w złotych | |||||||
D O C H O D Y | Wskaź. | |||||||
§ | W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E | wg.układu | plan po zmian. | wykonanie | % | |||
wykonawcz. | za I półr.2007r. | za I półr.2007r. | 5:4 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 016 854 | 4 952 634 | 2 410 410 | 48,7 | |||
0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 100 000 | 100 000 | 60 281 | 60,3 | |||
0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 100 000 | 1 220 000 | 644 334 | 52,8 | |||
0470 | Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie wieczys.nieruchomości | 2 034 | 2 034 | 2 034 | 100,0 | |||
0580 | Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i jedn.organ. | 0 | 0 | 40 517 | #DZIEL/0! | |||
0680 | Wpływy od rodziców za utrz.dzieci | 1 440 | 1 440 | 898 | 62,4 | |||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 202 102 | 202 102 | 231 894 | 114,7 | |||
0750 | Dochody znajmu i dzierżawy składników.majątkow. j.s.t. | 102 164 | 102 164 | 79 859 | 78,2 | |||
0770 | Wpłaty z tyt.odpłatności nabycia praw własn.nieruchomoś. | 139 250 | 359 250 | 379 250 | 105,6 | |||
0830 | Wpływy z usług | 4 671 453 | 5 470 084 | 2 771 499 | 50,7 | |||
0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | |||
0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 7 000 | 7 000 | 11 722 | 167,5 | |||
0900 | Odsetki od dotac.wykorz.niezgodnie z przezn.lub pobr.w nad.wys. | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | |||
0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 0 | 303 | #DZIEL/0! | |||
0920 | Pozostałe odsetki | 71 200 | 71 200 | 49 260 | 69,2 | |||
0929 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 214 | #DZIEL/0! | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 34 630 | 196 443 | 169 601 | 86,3 | |||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.na zadania | 4 874 000 | 4 880 152 | 1 781 935 | 36,5 | |||
bież.z zakresu admin.rzadowej oraz inn.zadania | ||||||||
zlecone ustawami realizowane przez powiat | ||||||||
2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.na zadania | 5 500 | 37 500 | 37 500 | 100,0 | |||
bieżące realizowane przez powiat na podstawie poroz.z org. | ||||||||
2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.na | 10 446 000 | 10 471 853 | 5 030 867 | 48,0 | |||
realizację bieżących zadań własnych powiatu | ||||||||
2320 | Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bież. | 2 085 732 | 2 128 732 | 1 010 872 | 47,5 | |||
real.na podstawie porozumień między jst. | ||||||||
2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego | 200 000 | 468 941 | 603 842 | 128,8 | |||
związane z realizacją zadań z zakresu administr. | ||||||||
2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na | 0 | 223 626 | 185 808 | 83,1 | |||
real.zadań bieżąc.jedn.sektora finans.publicz. | ||||||||
2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. | 150 000 | 150 000 | 71 588 | 47,7 | |||
2690 | Środki z F.Pracy otrz.przez pow.na finan.wynagr.i poch.prac.PUP | 573 000 | 623 322 | 312 000 | 50,1 | |||
2700 | Środki na dofinans.własn.zad.bieżąc.pow.poz.z inn.źródeł | 10 000 | 57 993 | 0 | 0,0 | |||
2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatu | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | |||
2888 | Dotacja celowa otrzymana przez jednost. | 0 | 85 536 | 83 455 | 97,6 | |||
2889 | Dotacja celowa otrzymana przez jednost. | 0 | 38 074 | 37 096 | 97,4 | |||
2910 | Wpływy ze zwrotów dotac.wyk.niezgodnie z preznacz. | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | |||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 18 648 665 | 18 878 237 | 10 775 260 | 57,1 | |||
6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na | |||||||
finan. lub dofinan.kosztów real.inwest.j.s.f.publ. | 0 | 220 000 | 220 000 | 100,0 | ||||
6410 | Dot. cel. otrzy.z budż. państ.na real.inw.i zak.inw.z zak.adm.rząd.. | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | |||
6430 | Dot. cel. otrzy.z budż. państ.na real.inw.i zak.inw.wł.pow. | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | |||
8120 | Odsetki od pożycz.udzielonych | 0 | 0 | 997 | #DZIEL/0! | |||
R A Z E M | 48 441 024 | 50 948 317 | 27 003 296 | 53,0 | ||||
Sporządziła: I.Łaszczyk. Koszalin, dnia 26.07.2007 r. |
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.