Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/102/07 | |||||||||||||||
Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 28 grudnia 2007 r. | |||||||||||||||
DOCHODY POWIATU NA 2 0 0 8 ROK | |||||||||||||||
wg żródeł i działów klasyfikacji budżetowej | w złotych | ||||||||||||||
P L A N | N A | 2 0 0 8 | ROK | ||||||||||||
Dział | Wyszczególnienie | z t e g o : | |||||||||||||
PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 2007 R. | OGÓŁEM DOCHODY NA 2008 R. | Dotacja na zadania zlecone (§211,212, 641) |
Dotacja na zadania własne (§213) | Część oświatowa subwencji | Część wyrównawcza | Część równoważąca | Doch.z tytułu udziału we wpływach z podat.doch od osób fizyczn. | Doch.z tytułu udziału we wpływach z podat.doch od osób prawn. | Dotacje celowe otrzyma. z powiat. na zadania bież. na podst.porozumień | Środki pozysk. z inn.źródeł | Dochody własne powiatu | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
010 | ROLNICTWO I LEŚNICTWO | 77 300 | 89 000 | 89 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
020 | LEŚNICTWO | 150 000 | 154 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 000 | 0 | ||
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 740 360 | 205 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 500 | ||
700 | GOSP. MIESZKANIOWA | 1 107 064 | 580 450 | 142 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 450 | ||
710 | DZIAŁALN.USŁUGOWA | 439 615 | 477 300 | 477 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
750 | ADMINIS. PUBLICZNA | 1 643 393 | 1 501 900 | 161 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 1 325 400 | ||
754 | BEZP. PUBL.I OCH.PRZECIWPO. | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWN,OD OSÓB | ||||||||||||||
FIZYCZNYCHI OD JED.NIEP.OSOB.PRAW. | 5 052 634 | 6 236 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 136 709 | 100 000 | 0 | 0 | ||||
758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 18 950 802 | 18 805 576 | 0 | 0 | 10 366 711 | 6 287 011 | 2 068 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 886 | ||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 587 078 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | ||
803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 20 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
851 | OCHRONA ZDROWIA | 4 157 000 | 3 957 000 | 3 957 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 17 908 759 | 15 672 186 | 0 | 10 015 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 806 | 0 | 4 998 380 | ||
853 | POZOSTAŁE ZADANIA W | ||||||||||||||
ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZN. | 2 116 107 | 2 653 464 | 61 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 598 164 | 994 300 | 0 | |||
EDUKACYJNA OPIEKA | |||||||||||||||
854 | WYCHOWAWCZA | 594 836 | 113 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 540 | ||
926 | KULTURA FIZ.I SPOTR | 18 100 | |||||||||||||
w kol.3 dane na dń.31.10.2007 | |||||||||||||||
O G Ó Ł E M | 53 763 479 | 50 451 625 | 4 887 800 | 10 015 000 | 10 366 711 | 6 287 011 | 2 068 968 | 6 136 709 | 100 000 | 2 271 970 | 1 148 300 | 7 169 156 |
Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XII/102/07 | ||||||||
Rady Powiatu w Koszalinie | ||||||||
z dnia 28 grudnia 2007 r | ||||||||
D O C H O D Y | ||||||||
BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO NA 2 0 0 8 ROK | ||||||||
wg źródeł powstawania w działach, rozdziałach i paragrafach | ||||||||
w złotych | ||||||||
Lp. | W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E | DZIAŁ | ROZDZ. | § | PLAN NA | z tego : | ||
2008 r. | bieżące | majatkowe | ||||||
I | SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU | |||||||
PAŃSTWA | 18 722 690 | 18 722 690 | 0 | |||||
RÓŻNE ROZLICZENIA | 758 | 18 722 690 | 18 722 690 | 0 | ||||
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. | 75801 | 10 366 711 | 10 366 711 | 0 | ||||
Subwencje ogólne z budżetu panstwa | 2920 | 10 366 711 | 10 366 711 | 0 | ||||
Cęść wyrównawcza subwencji ogólnej dla pow. | 75803 | 6 287 011 | 6 287 011 | 0 | ||||
Subwencje ogólne z budżetu panstwa | 2920 | 6 287 011 | 6 287 011 | 0 | ||||
z tego : kwota podstawowa | 3 511 564 | 3 511 564 | 0 | |||||
kwota uzupełniająca | 2 775 447 | 2 775 447 | 0 | |||||
Cęść równoważąca subwencji ogólnej | ||||||||
dla powiatów | 75832 | 2 068 968 | 2 068 968 | 0 | ||||
Subwencje ogólne z budżetu panstwa | 2920 | 2 068 968 | 2 068 968 | 0 | ||||
II | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU | |||||||
PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU | ||||||||
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE | 4 887 800 | 4 887 800 | 0 | |||||
PRZEZ POWIAT | ||||||||
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 010 | 89 000 | 89 000 | 0 | ||||
Prace geodezyjno - urządzeniowe | ||||||||
na potrzeby rolnictwa | 01005 | 89 000 | 89 000 | 0 | ||||
Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa | ||||||||
na zad.bież.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. | ||||||||
zlec.ustaw.realizowane przez powiat | 2110 | 89 000 | 89 000 | |||||
GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 700 | 142 000 | 142 000 | 0 | ||||
Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70005 | 142 000 | 142 000 | 0 | ||||
Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa | ||||||||
na zad.bież.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. | ||||||||
zlec.ustaw.realizowane przez powiat | 2110 | 142 000 | 142 000 | |||||
str. 2 (zał nr 1a) | w złotych | |||||||
Lp. | W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E | DZIAŁ | ROZDZ. | § | PLAN NA | z tego : | ||
2008 r. | bieżące | majatkowe | ||||||
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 710 | 477 300 | 477 300 | 0 | ||||
Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestyc/ | 71013 | 150 000 | 150 000 | 0 | ||||
Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa | ||||||||
na zad.bież.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. | ||||||||
zlec.ustaw.realizowane przez powiat | 2110 | 150 000 | 150 000 | 0 | ||||
Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 71014 | 39 000 | 39 000 | 0 | ||||
Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa | ||||||||
na zad.bież.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. | ||||||||
zlec.ustaw.realizowane przez powiat | 2110 | 39 000 | 39 000 | |||||
Nadzór budowlany | 71015 | 288 300 | 288 300 | 0 | ||||
Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa | ||||||||
na zad.bież.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. | ||||||||
zlec.ustaw.realizowane przez powiat | 2110 | 288 300 | 288 300 | 0 | ||||
ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | 161 500 | 161 500 | 0 | ||||
Urzędy wojewódzkie | 75011 | 133 500 | 133 500 | 0 | ||||
Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa | ||||||||
na zad.bież.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. | ||||||||
zlec.ustaw.realizowane przez powiat | 2110 | 133 500 | 133 500 | 0 | ||||
Komisje poborowe | 75045 | 28 000 | 28 000 | 0 | ||||
Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa | ||||||||
na zad.bież.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. | ||||||||
zlec.ustaw.realizowane przez powiat | 2110 | 22 000 | 22 000 | 0 | ||||
Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa | ||||||||
na zad.bież.realizowane przez powiat na podst. | ||||||||
porozumień z organami administracji rządowej | 2120 | 6 000 | 6 000 | 0 | ||||
OCHRONA ZDROWIA | 851 | 3 957 000 | 3 957 000 | 0 | ||||
Skł.na ubezp.zdrow.oraz św.dla osób nie | ||||||||
objętych obowiązkiem ubezpiecz.zdrowotnego | 85156 | 3 957 000 | 3 957 000 | 0 | ||||
Dot.cel.otrz.z budż.państwa na zad.bież.z zak. | ||||||||
admin.rząd.oraz inne zad.zlec.u.real.przez pow. | 2110 | 3 957 000 | 3 957 000 | 0 | ||||
z tego: | ||||||||
osoby bezrob. bez prawa do zasiłku kw. 3 932 000,- | ||||||||
dzieci i plac.opiekuńczo-wychow. kw. 25 000 ,- | ||||||||
str. 3 (zał nr 1a) | w złotych | |||||||
Lp. | W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E | DZIAŁ | ROZDZ. | § | PLAN NA | z tego : | ||
2008 r. | bieżące | majatkowe | ||||||
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE | ||||||||
POLITYKI SPOŁECZNEJ | 853 | 61 000 | 61 000 | 0 | ||||
Zespoły do spraw orzek.o stop.niepełnospr. | 85321 | 61 000 | 61 000 | 0 | ||||
Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa | ||||||||
na zad.bież.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. | ||||||||
zlec.ustaw.realizowane przez powiat | 2110 | 61 000 | 61 000 | 0 | ||||
III | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU | |||||||
PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH | 10 015 000 | 10 015 000 | 0 | |||||
ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU | ||||||||
POMOC SPOŁECZNA | 852 | 10 015 000 | 10 015 000 | 0 | ||||
Domy pomocy społecznej | 85202 | 10 015 000 | 10 015 000 | 0 | ||||
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | ||||||||
na realizację bieżąc.zadań własnych powiatu | 2130 | 10 015 000 | 10 015 000 | 0 | ||||
IV | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD | |||||||
OSÓB FIZYCZNYCH | 6 236 709 | 6 236 709 | 0 | |||||
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD | ||||||||
OD OSÓB FIZYCZNYCH | 756 | 6 236 709 | 6 236 709 | 0 | ||||
Udziały powiatów w podatkach stanowiących | ||||||||
dochód budżetu państwa | 75622 | 6 236 709 | 6 236 709 | 0 | ||||
Podatek dochodowy od osób fizycznych | 0010 | 6 136 709 | 6 136 709 | |||||
Podatek dochodowy od osób prawnych | 0020 | 100 000 | 100 000 | |||||
V | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU | |||||||
NA ZADANIA BIEŻĄCE NA PODST.POROŻUMIEŃ | 2 271 970 | 2 271 970 | 0 | |||||
(UMÓW) MIĘDZY JEDNOST.SAMORZĄDU TERYTOR. | ||||||||
ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA | 750 | 15 000 | 15 000 | 0 | ||||
Starostwo powiatowe | 75020 | 15 000 | 15 000 | 0 | ||||
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania | ||||||||
bieżące realizowane na podstawie porozumień | 2320 | 15 000 | 15 000 | |||||
(umów) między jednostkami samorządu terytorial. | ||||||||
POMOC SPOŁECZNA | 852 | 658 806 | 658 806 | 0 | ||||
Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 85201 | 590 953 | 590 953 | 0 | ||||
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania | ||||||||
bieżące realizowane na podstawie porozumień | 2320 | 590 953 | 590 953 | 0 | ||||
(umów) między jednostkami samorządu terytorial. | ||||||||
str. 4 (zał nr 1a) | w złotych | |||||||
Lp. | W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E | DZIAŁ | ROZDZ. | § | PLAN NA | z tego : | ||
2008 r. | bieżące | majatkowe | ||||||
Rodziny zastępcze | 85204 | 67 853 | 67 853 | 0 | ||||
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania | ||||||||
bieżące realizowane na podstawie porozumień | 2320 | 67 853 | 67 853 | 0 | ||||
(umów) między jednostkami samorządu terytorial. | ||||||||
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE | ||||||||
POLITYKI SPOŁECZNEJ dane z 2007 r.tj ; kwota | 853 | 1 598 164 | 1 598 164 | 0 | ||||
Powiatowe urzędy pracy | 85333 | 1 598 164 | 1 598 164 | 0 | ||||
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania | ||||||||
bieżące realizowane na podstawie porozumień | 2320 | 1 598 164 | 1 598 164 | 0 | ||||
(umów) między jednostkami samorządu terytorial. | ||||||||
VI | ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 1 148 300 | 1 148 300 | 0 | ||||
LEŚNICTWO | 020 | 154 000 | 154 000 | 0 | ||||
Gospodarka leśna | 02001 | 154 000 | 154 000 | 0 | ||||
Środki otrzymane od pozostałych jednostek | ||||||||
zaliczanych do sektora finansów publicznych na | ||||||||
realizację zadan bieżących jednostek zaliczanych | ||||||||
do sektora finansów publicznych | 2460 | 154 000 | 154 000 | 0 | ||||
OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | 0 | 0 | 0 | ||||
Pozostała działalność | 80195 | 0 | 0 | 0 | ||||
Środki na dofinansowanie własn.zadań bieżących | ||||||||
gmin,powiatów pozyskane z innych źródeł | 2700 | 0 | 0 | 0 | ||||
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE | ||||||||
POLITYKI SPOŁECZNEJ | 853 | 994 300 | 994 300 | 0 | ||||
Fundusz Pracy | 85322 | 994 300 | 994 300 | 0 | ||||
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat | ||||||||
z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagr. | 2690 | 994 300 | 994 300 | 0 | ||||
i skł.na ubezp.społ.prac.powiatowych urzęów pracy | ||||||||
VII | POZOSTAŁE DOCHODY | |||||||
/dochody własne powiatu/ | 7 169 156 | 6 854 911 | 314 245 | |||||
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 | 205 500 | 201 500 | 4 000 | ||||
Drogi publiczne powiatowe | 60014 | 205 500 | 201 500 | 4 000 | ||||
Wpływy z różnych opłat | 0690 | 200 000 | 200 000 | 0 | ||||
Wpływy z usług | 0830 | 1 500 | 1 500 | 0 | ||||
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0870 | 4 000 | 0 | 4 000 | ||||
GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 700 | 438 450 | 219 200 | 219 250 | ||||
Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70005 | 438 450 | 219 200 | 219 250 | ||||
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa | ||||||||
własności nieruchomości | 0770 | 219 250 | 0 | 219 250 | ||||
Dochody jedn.sam.teryt.związane z realizacją | ||||||||
zadań z zakresu admin.rząd.oraz inn.zad.zlec.ust. | 2360 | 219 200 | 219 200 | 0 | ||||
str. 5 (zał nr 1a) | w złotych | |||||||
Lp. | W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E | DZIAŁ | ROZDZ. | § | PLAN NA | z tego : | ||
2008 r. | bieżące | majatkowe | ||||||
ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA | 750 | 1 325 400 | 1 296 005 | 29 395 | ||||
Starostwo powiatowe | 75020 | 1 325 400 | 1 296 005 | 29 395 | ||||
Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 0420 | 1 250 000 | 1 250 000 | 0 | ||||
Wpływy z opłat za zarząd,użytki wiecz.nieruchom. | 0470 | 2 034 | 0 | 2 034 | ||||
Wpływy z różnych opłat | 0690 | 2 105 | 2 105 | 0 | ||||
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. | 0750 | 24 361 | 0 | 24 361 | ||||
Wpływy z usług | 0830 | 28 900 | 28 900 | 0 | ||||
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0870 | 3 000 | 0 | 3 000 | ||||
Pozostałe odsetki | 0920 | 5 000 | 5 000 | 0 | ||||
Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 10 000 | 10 000 | 0 | ||||
Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 75075 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. | 0750 | 0 | 0 | 0 | ||||
RÓŻNE ROZLICZENIA | 758 | 82 886 | 82 886 | 0 | ||||
Różne rozliczenia finansowe | 75814 | 82 886 | 82 886 | 0 | ||||
Pozostałe odsetki | 0920 | 82 886 | 82 886 | 0 | ||||
OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | 5 000 | 5 000 | 0 | ||||
Pozostała działalność | 80195 | 5 000 | 5 000 | 0 | ||||
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. | 0750 | 0 | 0 | 0 | ||||
Wpływy z usług | 0830 | 5 000 | 5 000 | 0 | ||||
Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego | 80140 | 0 | 0 | 0 | ||||
Wpływy z usług | 0830 | 0 | 0 | 0 | ||||
Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 0 | 0 | 0 | ||||
POMOC SPOŁECZNA | 852 | 4 998 380 | 4 943 780 | 54 600 | ||||
Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 85201 | 0 | 0 | 0 | ||||
Wpływy od rodziców z tyt.odpł.za utrzymanie dzieci | 0680 | 0 | 0 | 0 | ||||
Domy pomocy społecznej | 85202 | 4 985 980 | 4 931 380 | 54 600 | ||||
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. | 0750 | 54 600 | 0 | 54 600 | ||||
Wpływy z usług | 0830 | 4 926 900 | 4 926 900 | 0 | ||||
Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0840 | 0 | 0 | 0 | ||||
Pozostałe odsetki | 0920 | 1 200 | 1 200 | 0 | ||||
Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 3 280 | 3 280 | 0 | ||||
Powiatowe centra pomocy rodzinie | 85218 | 12 400 | 12 400 | 0 | ||||
Wpływy z usług | 0830 | 12 400 | 12 400 | 0 | ||||
Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 0 | 0 | 0 | ||||
str. 6 (zał nr 1a) | w złotych | |||||||
Lp. | W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E | DZIAŁ | ROZDZ. | § | PLAN NA | z tego : | ||
2008 r. | bieżące | majatkowe | ||||||
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE | ||||||||
POLITYKI SPOŁECZNEJ | 853 | 0 | 0 | 0 | ||||
Powiatowe urzędy pracy | 85333 | 0 | 0 | 0 | ||||
Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 0 | 0 | 0 | ||||
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 854 | 113 540 | 106 540 | 7 000 | ||||
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 85403 | 85 800 | 81 300 | 4 500 | ||||
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. | 0750 | 4 500 | 0 | 4 500 | ||||
Wpływy z usług | 0830 | 81 300 | 81 300 | 0 | ||||
Internaty i bursy szkolne | 85410 | 0 | 0 | 0 | ||||
Wpływy z usług | 0830 | 0 | 0 | 0 | ||||
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 85420 | 27 740 | 25 240 | 2 500 | ||||
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. | 0750 | 2 500 | 0 | 2 500 | ||||
Wpływy z usług | 0830 | 24 300 | 24 300 | 0 | ||||
Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 940 | 940 | 0 | ||||
O G Ó Ł E M | 50 451 625 | 50 137 380 | 314 245 | |||||
str. 7 (zał nr 1a) | ||||||||
ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW | w złotych | z tego : | ||||||
T R E Ś C | § | NA 2008 R | bieżące | majatkowe | ||||
Podatek dochodowy od osób fizycznych | 0010 | 6 136 709 | 6 136 709 | 0 | ||||
Podatek dochodowy od osób prawnych | 0020 | 100 000 | 100 000 | 0 | ||||
Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 0420 | 1 250 000 | 1 250 000 | 0 | ||||
Wpływy z opłat za zarząd,użytkow.i użytk.nieruch | 0470 | 2 034 | 0 | 2 034 | ||||
Wpływy z różnych opłat | 0690 | 202 105 | 202 105 | 0 | ||||
Wpływy od rodziców z tyt.odpł.za utrzymanie dzieci | 0680 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. | 0750 | 85 961 | 0 | 85 961 | ||||
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa | ||||||||
własności nieruchomości | 0770 | 219 250 | 0 | 219 250 | ||||
Wpływy z usług | 0830 | 5 080 300 | 5 080 300 | 0 | ||||
Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0840 | 0 | 0 | 0 | ||||
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0870 | 7 000 | 0 | 7 000 | ||||
Pozostałe odsetki | 0920 | 89 086 | 89 086 | 0 | ||||
Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 14 220 | 14 220 | 0 | ||||
Dot. cel. otrzym. z b. państwa na zadania bież. | ||||||||
z zakresu adm.rządowej wykon.prez powiat | 2110 | 4 881 800 | 4 881 800 | 0 | ||||
Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa | ||||||||
na zadania bieżące realizowane przez powiat | ||||||||
na podst. porozumień z organami admin.rząd. | 2120 | 6 000 | 6 000 | 0 | ||||
Dot.cel.otrzym. z b.państwa na realiz.bieżąc. | ||||||||
zadań własnych powiatu | 2130 | 10 015 000 | 10 015 000 | 0 | ||||
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania | ||||||||
bieżące realizowane na podstawie porozumień | 2320 | 2 271 970 | 2 271 970 | 0 | ||||
(umów) między jednostkami samorządu terytorial. | ||||||||
Dochody jednostek samorządu terytorialnego | ||||||||
związane z realizacją zadań z zakresu admin. | 2360 | 219 200 | 219 200 | 0 | ||||
rządowej oraz innych zadań zleconych ustaw. | ||||||||
Środki otrzymane od pozostałych jednostek | ||||||||
zaliczanych do sektora finansów publicznych na | ||||||||
realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych | ||||||||
do sektora finansów publicznych | 2460 | 154 000 | 154 000 | 0 | ||||
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat | ||||||||
z przeznaczeniem na finansowanie kosztów | 2690 | 994 300 | 994 300 | 0 | ||||
wynagrodz. i skł.na ubezp.społ. prac.pow.urz.pracy | ||||||||
Środki na dofinan.wł.zad.bież.powiatów pozysk.z innych źródeł | 2700 | 0 | 0 | 0 | ||||
Subwencje ogolne z budżetu państwa | 2920 | 18 722 690 | 18 722 690 | 0 | ||||
O G Ó Ł E M | 50 451 625 | 50 137 380 | 314 245 |
Załącznik Nr 1b do uchwały Nr XII /102/07 | ||||
Rady Powiatu w Koszalinie | ||||
z dnia 28 grudnia 2007 r. | ||||
DOCHODY WŁASNE POWIATU NA 2 0 0 8 ROK | ||||
/ wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej / | ||||
w złotych | ||||
DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLANOWANE |
DOCHODY WŁASNE | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 205 500 | ||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 205 500 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 200 000 | ||
0830 | Wpływy z usług | 1 500 | ||
0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 4 000 | ||
700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 438 450 | ||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 438 450 | ||
0770 | Wpłaty z tytulu odpłatnego nabycia praw własności | |||
nieruchomości | 219 250 | |||
2360 | Doch.jedn.sam.teryt.związane z realizac.zadań | |||
z zakresu admin.rząd.oraz inn.zad.zlec.ustaw. | 219 200 | |||
750 | ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA | 1 325 400 | ||
75020 | Starostwa powiatowe | 1 325 400 | ||
0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 250 000 | ||
0470 | Wpływy z opłat za zarząd,użytk.i użytk.wiecz.nieruch. | 2 034 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 105 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątkowych | 24 361 | ||
0830 | Wpływy z usług | 28 900 | ||
0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 3 000 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 5 000 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000 | ||
758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 82 886 | ||
75814 | Różne rozliczenia finansowe | 82 886 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 82 886 | ||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 000 | ||
80195 | Pozostała działalność | 5 000 | ||
0830 | Wpływy z usług | 5 000 | ||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 4 998 380 | ||
85202 | Domy pomocy społecznej | 4 985 980 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątkowych | 54 600 | ||
0830 | Wpływy z usług | 4 926 900 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 1 200 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 280 | ||
strona 2 (do zał. Nr 1b) | ||||
w złotych | ||||
DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLANOWANE |
DOCHODY WŁASNE | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
85218 | Powiatowe centrum pomocy rodzinie | 12 400 | ||
0830 | Wpływy z usług | 12 400 | ||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 113 540 | ||
85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 85 800 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątkowych | 4 500 | ||
0830 | Wpływy z usług | 81 300 | ||
85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 27 740 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątkowych | 2 500 | ||
0830 | Wpływy z usług | 24 300 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 940 | ||
O G Ó Ł E M | 7 169 156 |
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.