Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie nr 430/2006.

 
                                  Załącznik  Nr  2
                                  do  Uchwały  Zarządu  Powiatu w  Koszalinie  
                                  Nr         430     /2006   z dn.   8    sierpnia   2006 r.
INFORMACJA    Z    WYKONANIA
BUDŻETU    POWIATU   W   KOSZALINIE
W Y D A T K I    Z B I O R C Z O    D Z I A Ł A M I
ZA   I    PÓŁROCZE   2 0 0 6     ROK
  w  złotych
      W Y D A T K I   Wskaź. Wskaź.
Dział W y s z c z e g ó l n i e n i e wg.układu plan po zmian. wykonanie % %
    wykonawcz.  za I półr.2006 r.  za I półr.2006 r. 5:3 5:4
1 2 3 4 5 6 7
             
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 64 000 64 000 16 585 25,9 25,9
             
020 LEŚNICTWO 170 000 170 000 84 998 50,0 50,0
             
600 TRANSPORT   I   ŁĄCZNOŚĆ 2 533 000 3 581 258 1 125 518 44,4 31,4
             
700 GOSPODARKA  MIESZKANIOWA 34 000 60 585 30 704 90,3 50,7
             
710 DZIAŁALNOŚĆ  USŁUGOWA 317 400 424 370 119 650 37,7 28,2
             
750 ADMINISTRACJA  PUBLICZNA 5 646 065 6 362 725 3 404 588 60,3 53,5
             
754 BEZPIECZEŃSTWO  PUBLICZNE   I          
  OCHRONA   PRZECIWPOŻAROWA 40 000 40 000 6 000 15,0 15,0
             
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 223 845 223 845 86 430 0,0 38,6
             
758 RÓŻNE  ROZLICZENIA 220 000 79 000 0 0,0 0,0
             
801 OŚWIATA  I  WYCHOWANIE 5 008 953 5 593 618 2 762 597 55,2 49,4
           
803 SZKOLNICTWO  WYŻSZE 0 62 618 52 181 0,0 83,3
           
851 OCHRONA  ZDROWIA 3 431 400 3 369 400 1 769 390 51,6 52,5
             
852 POMOC  SPOŁECZNA 17 485 789 18 650 645 9 534 472 54,5 51,1
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE          
  POLITYKI  SPOŁECZNEJ 2 426 422 2 578 422 1 257 907 51,8 48,8
             
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 427 075 5 313 886 2 571 634 58,1 48,4
             
921 KULTURA I OCHR. DZIEDZIC.NARODOW. 46 500 46 500 17 727 38,1 38,1
             
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 20 000 25 000 12 315 61,6 49,3
             
  O G Ó Ł E M 42 094 449 46 645 872 22 852 696 54,3 49,0
Sporządziła:  I.Łaszczyk. Koszalin dn.26 lipca 2006 r.
 
                                    Załącznik  Nr  2 a
                                    do  Uchwały  Zarządu  Powiatu w  Koszalinie
                                  Nr      430      /2006   z dn.  8     sierpnia  2006  r.
INFORMACJA  Z    WYKONANIA    BUDŻETU      POWIATU
 W   KOSZALINIE      ZA   I PÓŁROCZE    2 0 0 6      ROK
 W   Y   D   A   T   K    I            -   Z B I O R C Z O
/ WG.  DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU    /
w  złotych
          W Y D A T K I   Wskaź.
Dział Rozdz. Paragr. W y s z c z e g ó l n i e n i e wg.układu plan po zm. wykonanie %
        wykonawcz. za I półr.2006r. za I półr.2006r. 7:6
1 2 3 4 5 6 7 8
               
010     ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 64 000 64 000 16 585 25,9
  01005   Prace geodezyjno-urządzeniowe na        
      potrzeby  rolnictwa 64 000 64 000 16 585 25,9
    4300 Zakup usług pozostałych 64 000 64 000 16 585 25,9
               
020     LEŚNICTWO 170 000 170 000 84 998 50,0
  02001    Gospodarka  leśna 150 000 150 000 65 970 44,0
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 150 000 150 000 65 970 44,0
  02002   Nadzór nad  gospodarką  leśną 20 000 20 000 19 028 95,1
    4300 Zakup usług pozostałych 20 000 20 000 19 028 95,1
               
600     TRANSPORT   I   ŁĄCZNOŚĆ 2 533 000 3 581 258 1 125 518 31,4
  60014   Drogi  publiczne  powiatowe 2 533 000 3 581 258 1 125 518 31,4
    3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 25 000 25 000 9 523 38,1
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 755 000 822 163 364 337 44,3
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 66 000 63 444 63 444 100,0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 138 640 150 208 62 751 41,8
    4120 Składki na Fundusz Pracy 19 710 19 710 8 825 44,8
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 0 0 ####
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 330 461 449 805 267 475 59,5
    4260 Zakup energii 18 000 18 000 11 784 65,5
    4270 Zakup usług remontowych 50 000 165 000 96 082 58,2
    4280 Zakup usług  zdrowotnych 1 000 1 100 755 68,6
    4300 Zakup usług pozostałych 400 000 340 000 177 895 52,3
    4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 450 1 950 1 222 62,7
    4410 Podróże służbowe  krajowe 1 000 1 000 671 67,1
    4430 Różne opłaty i składki 4 000 4 000 2 691 67,3
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 19 000 21 240 15 930 75,0
    4480 Podatek od nieruchomości 1 500 1 500 551 36,7
    4510 Opłaty na  rzecz budżetu państwa 20 30 22 73,3
    4520 Opłaty na  rzecz budżetów jedn. sam. teryt. 119 119 118 99,2
    4590 Kary i odszkodowania  wypł.na rzecz osób fiz. 2 000 2 000 1 000 50,0
    4610 Koszty postępowania sądowego i prokurat. 100 100 0 0,0
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow. 700 000 1 454 527 80 0,0
    6060 Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetow. 0 40 362 40 362 100,0
               
               
str. 2 (do zał. nr 2a) w  złotych
          W Y D A T K I   Wskaź.
Dział Rozdz. Paragr. W y s z c z e g ó l n i e n i e wg.układu plan po zm. wykonanie %
        wykonawcz. za I półr.2006r. za I półr.2006r. 7:6
1 2 3 4 5 6 7 8
               
700     GOSPODARKA  MIESZKANIOWA 34 000 60 585 30 704 50,7
               
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 34 000 60 585 30 704 50,7
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0 0 0 ####
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 0 0 ####
    4260 Zakup  energii 4 000 4 000 305 7,6
    4270 Zakup usług remontowych 0 0 0 ####
    4300 Zakup usług pozostałych 23 500 23 500 1 960 8,3
    4430 Różne opłaty i składki 0 0 0 ####
    4480 Podatek od nieruchomości 3 500 3 500 1 188 33,9
    4590 Kary i odszkodowania na rzecz posób fizycz. 0 26 585 26 585 100,0
    4610 Koszty postępowania sądowego i prokurator. 3 000 3 000 666 22,2
               
710     DZIAŁALNOŚĆ  USŁUGOWA 317 400 424 370 119 650 28,2
               
               
  71013   Prace geodezyjne i kartogr./nieinwestyc/ 137 000 137 000 11 416 8,3
    4300 Zakup usług pozostałych 137 000 137 000 11 416 8,3
               
  71014   Opracowania geodezyjne i kartograficzne 44 000 44 000 3 666 8,3
    4300 Zakup usług pozostałych 44 000 44 000 3 666 8,3
               
  71015   Nadzór  budowlany 136 400 243 370 104 568 43,0
    3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 200 1 000 0 0,0
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 336 85 797 43 599 50,8
    4020 Wynagrodzenia osob.członków korpusu służby cywilnej 40 950 74 791 21 943 29,3
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 085 9 085 9 065 99,8
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 466 31 326 16 708 53,3
    4120 Składki na Fundusz Pracy 2 543 3 751 1 947 51,9
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 4 000 0 0,0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 465 18 109 5 765 31,8
    4240 Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki 0 300 0 0,0
    4270 Zakup usług remontowych 200 500 62 12,4
    4280 Zakup usług  zdrowotnych 220 520 140 26,9
    4300 Zakup usług pozostałych 3 200 6 000 2 082 34,7
    4410 Podróże służbowe  krajowe 1 296 2 000 90 4,5
    4430 Różne opłaty i składki 1 700 1 700 0 0,0
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 3 086 3 838 2 879 75,0
    4480 Podatek od nieruchomości 653 653 288 44,1
    4510 Opłaty na rzecz budżetu  państwa 0 0 0 ####
    6060 Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet. 0 0 0 ####
               
               
               
               
               
str. 3 (do zał. nr 2a) w  złotych
          W Y D A T K I   Wskaź.
Dział Rozdz. Paragr. W y s z c z e g ó l n i e n i e wg.układu plan po zm. wykonanie %
        wykonawcz. za I półr.2006r. za I półr.2006r. 7:6
1 2 3 4 5 6 7 8
               
  71095   Pozostała  działalność 0 0 0 ####
    6060 Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet. 0 0 0 ####
               
750     ADMINISTRACJA  PUBLICZNA 5 646 065 6 362 725 3 404 588 53,5
               
  75011   Urzędy  wojewódzkie 132 000 132 000 71 538 54,2
               
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100 294 100 294 51 487 51,3
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 000 10 000 9 130 91,3
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 004 19 004 9 560 50,3
    4120 Składki na Fundusz Pracy 2 702 2 702 1 361 50,4
               
  75019   Rady  powiatu 300 000 300 000 137 471 45,8
               
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 271 000 271 000 126 958 46,8
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 500 9 460 3 740 39,5
    4300 Zakup usług pozostałych 7 000 7 000 2 180 31,1
    4410 Podróże służbowe  krajowe 3 000 3 000 53 1,8
    4420 Podróże służbowe  zagraniczne 5 000 5 000 0 0,0
    6060 Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow. 4 500 4 540 4 540 100,0
               
  75020   Starostwa   powiatowe 5 057 065 5 698 065 3 107 123 54,5
               
    3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6 000 6 000 1 760 29,3
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 248 290 3 225 435 1 404 556 43,5
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 197 000 219 855 219 854 100,0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 513 518 420 000 236 388 56,3
    4120 Składki na Fundusz Pracy 76 250 76 250 33 537 44,0
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000 20 000 10 838 54,2
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 207 000 463 260 347 681 75,1
    4240 Zakup pomocy nauk.,dydakt. i książek 1 000 1 000 0 0,0
    4260 Zakup energii 80 000 140 000 105 116 75,1
    4270 Zakup usług remontowych 30 000 110 000 101 612 92,4
    4280 Zakup usług zdrowotnych 5 100 5 100 840 16,5
    4300 Zakup usług pozostałych 202 000 502 000 354 217 70,6
    4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 000 6 000 2 189 36,5
    4410 Podróże służbowe  krajowe 11 407 15 407 11 045 71,7
    4420 Podróże służbowe  zagraniczne 2 000 2 000 364 18,2
    4430 Różne opłaty i składki 112 000 135 000 70 337 52,1
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 73 193 74 451 56 451 75,8
    4480 Podatek od nieruchomości 5 000 5 000 553 11,1
    4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów  jst. 100 100 4 4,0
    4600 Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób prawn.i inn.j.o. 500 500 0 0,0
    4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500 500 317 63,4
    6050 Wydatki  inwestycyjne jednostek budżetow. 101 175 101 175 0 0,0
    6060 Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow. 159 032 169 032 149 464 88,4
               
str. 4 (do zał. nr 2a) w  złotych
          W Y D A T K I   Wskaź.
Dział Rozdz. Paragr. W y s z c z e g ó l n i e n i e wg.układu plan po zm. wykonanie %
        wykonawcz. za I półr.2006r. za I półr.2006r. 7:6
1 2 3 4 5 6 7 8
               
  75045   Komisje  poborowe 27 000 27 000 25 081 92,9
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 950 930 930 100,0
    4120 Składki na Fundusz Pracy 150 140 140 100,0
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 100 14 655 14 136 96,5
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 200 3 085 1 685 54,6
    4280 Zakup usług zdrowotnych 3 400 3 885 3 885 100,0
    4300 Zakup usług pozostałych 4 200 4 305 4 305 100,0
               
  75075   Promocja  jednostek samorządu terytor. 130 000 202 660 60 465 29,8
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 15 000 2 067 13,8
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000 85 020 29 040 34,2
    4300 Zakup usług pozostałych 77 000 99 640 27 528 27,6
    4430 Różne opłaty i składki 3 000 3 000 1 830 61,0
    6060 Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow. 0 0 0 ####
               
  75095   Pozostała  działalność 0 3 000 2 910 97,0
               
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 2 939 2 849 96,9
    4300 Zakup usług pozostałych 0 61 61 100,0
               
               
               
754     BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE        
      I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 40 000 40 000 6 000 15,0
  75405   Komendy powiatowe Policji 40 000 40 000 6 000 15,0
               
    6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na        
      finan.lub dofinan. zadań inwestycyjnych 40 000 40 000 6 000 15,0
               
               
757     OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 223 845 223 845 86 430 38,6
  75702   Obsługa papierów wartościowych,kredytów        
      pożyczek jedn.samorządu terytorialnego 223 845 223 845 86 430 38,6
    8070 Odsetki i dyskonto  od krajowych skarbowych        
      papierów  wartościowych oraz od krajowych        
      pożyczek i  kredytów 65 737 223 845 86 430 38,6
    8079 Odsetki i dyskonto  od krajowych skarbowych        
      papierów  wartościowych oraz od krajowych        
      pożyczek i  kredytów 158 108 0 0 ####
               
               
758     RÓŻNE  ROZLICZENIA 220 000 79 000 0 0,0
  75818   Rezerwy  ogólne i celowe 220 000 79 000 0 0,0
    4810 Rezerwy 220 000 79 000 0 0,0
      z  tego - ogólna      200 000   59 000    
                  - celowa       20 000   20 000    
      w tym : na nagrody dla naucz.plac.ośw. 20 000,-        
             
             
               
str. 5 (do zał. nr 2a) w  złotych
          W Y D A T K I   Wskaź.
Dział Rozdz. Paragr. W y s z c z e g ó l n i e n i e wg.układu plan po zm. wykonanie %
        wykonawcz. za I półr.2006r. za I półr.2006r. 7:6
1 2 3 4 5 6 7 8
               
               
801     OŚWIATA  I  WYCHOWANIE 5 008 953 5 593 618 2 762 597 49,4
  80101   Szkoły  podstawowe 94 317 117 398 62 994 53,7
               
    3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 350 3 350 1 540 46,0
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53 500 62 081 24 510 39,5
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 300 4 198 4 198 100,0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 000 11 000 4 602 41,8
    4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500 1 500 636 42,4
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 2 000 589 29,5
    4260 Zakup energii 14 000 28 602 24 364 85,2
    4270 Zakup usług remontowych 500 500 0 0,0
    4300 Zakup usług pozostałych 900 900 155 17,2
    4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 100 100 100 100,0
    4410 Podróże służbowe  krajowe 100 100 0 0,0
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 3 067 3 067 2 300 75,0
               
  80102   Szkoły podstawowe  specjalne 499 408 499 408 253 953 50,9
               
    3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 27 300 27 300 11 286 41,3
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 330 423 330 423 149 246 45,2
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 047 27 047 27 046 100,0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68 050 68 050 32 930 48,4
    4120 Składki na Fundusz Pracy 9 400 9 400 4 550 48,4
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 72 14,4
    4240 Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki 500 500 0 0,0
    4260 Zakup energii 15 000 15 000 13 385 89,2
    4270 Zakup usług remontowych 500 500 0 0,0
    4280 Zakup usług zdrowotnych 250 250 0 0,0
    4300 Zakup usług pozostałych 2 000 2 000 0 0,0
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 18 438 18 438 15 438 83,7
               
  80110   Gimnazja 279 970 304 082 127 510 41,9
               
    3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 12 800 12 800 5 716 44,7
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 129 500 138 612 63 933 46,1
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 100 9 074 9 074 100,0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 300 27 300 12 202 44,7
    4120 Składki na Fundusz Pracy 3 750 3 750 1 668 44,5
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 2 000 1 768 88,4
    4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktyczn.i książek 2 000 2 000 0 0,0
    4260 Zakup energii 11 000 26 026 24 364 93,6
    4270 Zakup usług remontowych 69 799 69 799 0 0,0
    4300 Zakup usług pozostałych 1 500 1 500 355 23,7
    4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000 2 000 1 556 77,8
    4410 Podróże służbowe  krajowe 100 100 33 33,0
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 9 121 9 121 6 841 75,0
               
               
str. 6 (do zał. nr 2a) w  złotych
          W Y D A T K I   Wskaź.
Dział Rozdz. Paragr. W y s z c z e g ó l n i e n i e wg.układu plan po zm. wykonanie %
        wykonawcz. za I półr.2006r. za I półr.2006r. 7:6
1 2 3 4 5 6 7 8
               
  80111   Gimnazja  specjalne 176 757 176 757 87 776 49,7
               
    3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6 630 6 630 3 140 47,4
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 120 817 120 817 54 477 45,1
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 063 8 063 8 062 100,0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 950 23 950 11 473 47,9
    4120 Składki na Fundusz Pracy 3 320 3 320 1 586 47,8
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 70 14,0
    4240 Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki 500 500 0 0,0
    4260 Zakup energii 5 000 5 000 3 091 61,8
    4280 Zakup usług zdrowotnych 100 100 0 0,0
    4300 Zakup usług pozostałych 1 000 1 000 0 0,0
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 6 877 6 877 5 877 85,5
               
  80120   Licea  ogólnokształcące 267 666 282 935 137 516 48,6
               
    2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zad.        
      bieżące realizowane na podstawie porozu-        
      mień (umów) między jednostkami samorządu        
      terytorialnego 161 572 170 306 85 153 50,0
               
    2540 Dotacja podmiotowa z budżetu   dla        
       niepublicznej jednostki systemu oświaty 106 094 112 629 52 363 46,5
               
  80123   Licea  profilowane 978 212 1 088 454 553 181 50,8
               
    2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zad.        
      bieżące realizowane na podstawie porozu-        
      mień (umów) między jednostkami samorządu        
      terytorialnego 300 524 317 616 158 808 50,0
    2540 Dotacja podmiotowa z budżetu   dla        
       niepublicznej jednostki systemu oświaty 237 648 252 298 126 149 50,0
               
    3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 16 700 25 700 12 784 49,7
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 323 096 313 096 155 085 49,5
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 204 25 204 25 204 100,0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 000 64 000 28 535 44,6
    4120 Składki na Fundusz Pracy 5 900 8 400 3 925 46,7
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700 700 315 45,0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 12 968 4 307 33,2
    4240 Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki 500 1 500 31 2,1
    4260 Zakup energii 12 100 32 100 18 868 58,8
    4280 Zakup usług  zdrowotnych 500 500 203 40,6
    4300 Zakup usług pozostałych 6 800 14 800 4 491 30,3
    4410 Podróże służbowe  krajowe 200 200 22 11,0
    4430 Różne opłaty i składki 100 100 0 0,0
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 19 240 19 272 14 454 75,0
               
str. 7 (do zał. nr 2a) w  złotych
          W Y D A T K I   Wskaź.
Dział Rozdz. Paragr. W y s z c z e g ó l n i e n i e wg.układu plan po zm. wykonanie %
        wykonawcz. za I półr.2006r. za I półr.2006r. 7:6
1 2 3 4 5 6 7 8
               
  80130   Szkoły  zawodowe 1 696 088 1 971 088 982 932 49,9
               
    2540 Dotacja podmiotowa z budżetu   dla        
       niepublicznej jednostki systemu oświaty 0 0 0 ####
    3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 62 800 98 800 45 805 46,4
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 222 000 1 187 000 538 867 45,4
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 88 700 88 700 88 700 100,0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90 300 235 300 109 124 46,4
    4120 Składki na Fundusz Pracy 22 300 32 300 14 616 45,3
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 400 2 400 1 104 46,0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 000 47 881 26 996 56,4
    4240 Zakup  pomocy naukowych 2 500 5 500 467 8,5
    4260 Zakup energii 48 600 113 600 75 739 66,7
    4270 Zakup usług remontowych 34 000 37 000 1 008 2,7
    4280 Zakup usług  zdrowotnych 1 000 2 000 765 38,3
    4300 Zakup usług pozostałych 25 516 40 516 23 908 59,0
    4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 300 2 300 634 27,6
    4410 Podróże służbowe  krajowe 1 300 2 300 606 26,3
    4420 Podróże służbowe  zagraniczne 500 2 500 0 0,0
    4430 Różne opłaty i składki 200 200 0 0,0
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 72 522 72 641 54 481 75,0
    4480 Podatek od nieruchomości 150 150 112 74,7
    4520 Opłaty na rzrcz budżetów jst. 0 0 0 ####
    6060 Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow. 0 0 0 ####
               
               
  80134   Szkoły zawodowe  specjalne 889 298 938 012 447 611 47,7
               
    3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 38 981 39 541 17 438 44,1
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 619 477 653 491 288 168 44,1
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 416 42 416 39 505 93,1
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 121 368 127 628 56 148 44,0
    4120 Składki na Fundusz Pracy 16 588 17 468 8 094 46,3
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 800 8 800 5 590 63,5
    4240 Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki 1 000 1 000 541 54,1
    4260 Zakup energii 5 000 5 000 0 0,0
    4270 Zakup usług remontowych 0 0 0 ####
    4280 Zakup usług  zdrowotnych 100 100 20 20,0
    4300 Zakup usług pozostałych 1 000 1 000 10 1,0
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 41 568 41 568 32 097 77,2
               
               
               
str. 8 (do zał. nr 2a) w  złotych
          W Y D A T K I   Wskaź.
Dział Rozdz. Paragr. W y s z c z e g ó l n i e n i e wg.układu plan po zm. wykonanie %
        wykonawcz. za I półr.2006r. za I półr.2006r. 7:6
1 2 3 4 5 6 7 8
               
  80140   Centra kształcenia ustawicznego 48 800 82 300 35 410 43,0
               
    3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 100 100 0 0,0
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 205 53 205 25 200 47,4
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 795 795 794 99,9
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 000 10 000 3 497 35,0
    4120 Składki na Fundusz Pracy 800 1 300 483 37,2
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 3 000 0 0,0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 5 000 1 767 35,3
    4260 Zakup energii 1 000 5 000 1 250 25,0
    4300 Zakup usług pozostałych 1 900 3 900 2 419 62,0
               
  80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 22 980 24 727 3 047 12,3
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 1 000 0 0,0
    4300 Zakup usług pozostałych 20 980 21 727 2 382 11,0
    4410 Podróże służbowe  krajowe 1 000 1 000 0 0,0
    4420 Podróże służbowe  zagraniczne 0 1 000 665 66,5
               
  80195   Pozostała  działalność 55 457 108 457 70 667 65,2
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0 0 0 ####
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 460 16 760 2 827 16,9
    4300 Zakup usług pozostałych 16 189 65 889 48 829 74,1
    4430 Różne opłaty i składki 540 540 0 0,0
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 25 268 25 268 19 011 75,2
               
803     SZKOLNICTWO  WYŻSZE 0 62 618 52 181 83,3
               
  80309   Pomoc materialna dla studentów 0 62 618 52 181 83,3
    3218 Stypendia i zasiłki  dla studentów 0 46 964 39 136 83,3
    3219 Stypendia i zasiłki  dla studentów 0 15 654 13 045 83,3
               
851     OCHRONA  ZDROWIA 3 431 400 3 369 400 1 769 390 52,5
  85111   Szpitale ogólne 0 30 000 30 000 100,0
    6630 Dot.celowe przek.do samorz.wojewódz.na inw.        
      i zak.inwest.real.na podst.porozzumień między jst. 0 30 000 30 000 100,0
               
  85141   Ratownictwo  medyczne 50 000 50 000 0 0,0
    6050 Wydatki  inwestycyjne jednostek budżetow. 50 000 50 000 0 0,0
               
  85156   Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia        
      dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotnego 3 341 400 3 249 400 1 699 390 52,3
    4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 3 341 400 3 249 400 1 699 390 52,3
               
  85195   Pozostała działalność 40 000 40 000 40 000 100,0
    2820 Dotacje celowa  z budżetu na finans.lub        
      dofinansowanie zadań zleconych do real.stowarzyszeniom 40 000 40 000 40 000 100,0
               
               
str. 9 (do zał. nr 2a) w  złotych
          W Y D A T K I   Wskaź.
Dział Rozdz. Paragr. W y s z c z e g ó l n i e n i e wg.układu plan po zm. wykonanie %
        wykonawcz. za I półr.2006r. za I półr.2006r. 7:6
1 2 3 4 5 6 7 8
               
852     POMOC  SPOŁECZNA 17 485 789 18 650 645 9 534 472 51,1
               
  85201   Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 046 319 1 078 984 520 931 48,3
    2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na        
      zadania bieżące real.na podst.porozumień        
      / umów/ między jedn.sam.terytorialnego 174 789 174 789 99 776 57,1
    3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 22 376 22 376 9 281 41,5
    3110 Świadczenia  społeczne 62 500 63 500 35 407 55,8
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 485 576 493 934 211 757 42,9
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 749 37 749 37 199 98,5
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 93 607 94 914 39 610 41,7
    4120 Składki na Fundusz Pracy 12 938 12 938 5 467 42,3
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 2 000 660 33,0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 722 13 722 8 942 65,2
    4220 Zakup środków  żywności 30 300 30 300 18 046 59,6
    4230 Zakup leków i materiałów medycznych 2 000 2 000 861 43,1
    4240 Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki 500 3 500 259 7,4
    4260 Zakup energii 19 460 21 460 15 446 72,0
    4270 Zakup usług remontowych 6 340 6 340 3 564 56,2
    4280 Zakup usług zdrowotnych 600 600 60 10,0
    4300 Zakup usług pozostałych 23 200 23 200 16 935 73,0
    4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 370 1 370 68 5,0
    4410 Podróże służbowe  krajowe 1 000 1 000 509 50,9
    4430 Różne opłaty i składki 1 115 1 115 639 57,3
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 21 927 21 927 16 445 75,0
    4480 Podatek od nieruchomości 250 250 0 0,0
    6050 Wydatki  inwestycyjne jednostek budżetow. 27 000 50 000 0 0,0
               
  85202   Domy  pomocy  społecznej 14 150 000 15 064 591 7 711 218 51,2
               
               
    2570 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozost.        
      jednostek  sektora finansów  publicznych 1 324 980 1 324 980 645 178 48,7
    3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 33 112 38 656 15 141 39,2
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 082 702 7 416 088 3 385 448 45,7
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 555 809 546 658 546 336 99,9
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 182 657 1 187 810 614 062 51,7
    4120 Składki na Fundusz Pracy 172 729 174 729 83 567 47,8
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 130 26 980 14 441 53,5
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 438 512 527 343 337 013 63,9
    4220 Zakup środków  żywności 1 067 912 1 014 912 580 400 57,2
    4230 Zakup leków i materiałów medycznych 70 772 73 772 37 374 50,7
    4260 Zakup energii 969 526 1 095 526 895 820 81,8
    4270 Zakup usług remontowych 542 000 860 350 54 239 6,3
    4280 Zakup usług  zdrowotnych 34 364 44 496 23 151 52,0
    4300 Zakup usług pozostałych 233 006 261 506 174 962 66,9
    4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 700 6 400 2 949 46,1
    4410 Podróże służbowe  krajowe 6 900 3 400 1 545 45,4
               
      str. 10 (do zał. nr 2a)   w  złotych    
          W Y D A T K I   Wskaź.
Dział Rozdz. Paragr. W y s z c z e g ó l n i e n i e wg.układu plan po zm. wykonanie %
        wykonawcz. za I półr.2006r. za I półr.2006r. 7:6
1 2 3 4 5 6 7 8
               
    4420 Podróże  służbowe  zagraniczne 700 700 0 0,0
    4430 Różne opłaty i składki 33 156 33 156 8 517 25,7
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 279 640 282 860 221 636 78,4
    4480 Podatek od nieruchomości 34 564 35 594 18 373 51,6
    4500 Pozostałe podatki  na rzecz budzetów jst. 5 300 4 016 2 209 55,0
    4520 Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt. 2 029 2 029 2 028 100,0
    6050 Wydatki  inwestycyjne jednost.budżetowych 55 800 88 744 32 943 37,1
    6060 Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow. 0 13 886 13 886 100,0
               
  85203   Ośrodki  wsparcia 225 000 0 0 ####
    2820 Dotacje celowa  z budżetu na finans.lub        
      dofinans. zadań zleconych do real.stowarzyszeniom 225 000 0 0 ####
               
  85204   Rodziny  zastępcze 1 400 000 1 600 000 841 853 52,6
    2320 Dotacje celowe  przekazane dla powiatu na        
      zadania  bieżące realizowane na podstawie        
      porozumień (umów) między  jedn.sam.tertor. 39 453 59 453 29 673 49,9
    3110 Świadczenia  społeczne 1 287 247 1 467 247 768 258 52,4
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 630 10 630 6 010 56,5
    4120 Składki na Fundusz Pracy 1 470 1 470 905 61,6
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 000 60 000 36 582 61,0
    4300 Zakup usług pozostałych 1 200 1 200 425 35,4
               
  85218   Powiatowe centra pomocy rodzinie 656 000 673 600 341 742 50,7
    3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 600 1 600 593 37,1
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 491 970 479 120 216 432 45,2
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 430 33 430 33 129 99,1
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 72 440 85 296 43 771 51,3
    4120 Składki na Fundusz Pracy 12 160 12 160 6 091 50,1
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 0 0 ####
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000 20 000 14 607 73,0
    4270 Zakup usług remontowych 2 000 2 000 712 35,6
    4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000 1 000 300 30,0
    4300 Zakup usług pozostałych 15 000 20 000 12 412 62,1
    4410 Podróże służbowe  krajowe 1 400 1 400 504 36,0
    4420 Podróże służbowe  zagraniczne 0 0 0 ####
    4430 Różne opłaty i składki 0 0 0 ####
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 9 000 11 594 8 696 75,0
    4480 Podatek od nieruchomości 2 000 2 000 930 46,5
    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet. 0 4 000 3 565 89,1
               
  85220   Jednostki specjalistyczn.poradnictwa        
      mieszk. chron. i ośr.interwen.kryzysowej 0 110 000 55 000 50,0
    2820 Dotacje celowa  z budżetu na finans.lub        
      dofinans. zadań zleconych do real.stowarzysz. 0 110 000 55 000 50,0
  85226   Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 0 55 000 27 500 50,0
    2820 Dotacje celowa  z budżetu na finans.lub        
      dofinans. zadań zleconych do real.stowarzysz. 0 55 000 27 500 50,0
               
str. 11 (do zał. nr 2a) w  złotych
          W Y D A T K I   Wskaź.
Dział Rozdz. Paragr. W y s z c z e g ó l n i e n i e wg.układu plan po zm. wykonanie %
        wykonawcz. za I półr.2006r. za I półr.2006r. 7:6
               
  85233   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 500 2 500 1 750 70,0
    4300 Zakup usług pozostałych 2 500 2 500 1 750 70,0
               
               
  85295   Pozostała  działalność 5 970 65 970 34 478 52,3
    2820 Dotacje celowa  z budżetu na finans.lub        
      dofinans. zadań zleconych do real.stowarzysz. 0 60 000 30 000 50,0
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 5 970 5 970 4 478 75,0
               
               
               
853     POZOSTAŁE ZADANIA  W ZAKRESIE        
      POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 426 422 2 578 422 1 257 907 48,8
               
  85321   Zespoły do spraw orzekania o stopniu        
      niepełnosprawności 60 000 60 000 36 750 61,3
    4300 Zakup usług pozostałych 60 000 60 000 36 750 61,3
               
  85333   Powiatowe  urzędy  pracy 2 366 422 2 518 422 1 221 157 48,5
               
    3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 500 1 500 800 53,3
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 734 800 1 828 400 813 166 44,5
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 130 500 130 500 126 734 97,1
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 304 882 347 569 167 070 48,1
    4120 Składki na Fundusz Pracy 43 560 48 650 21 813 44,8
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 560 32 060 18 593 58,0
    4260 Zakup energii 12 200 12 200 4 483 36,7
    4270 Zakup usług remontowych 11 550 11 550 5 246 45,4
    4280 Zakup usług  zdrowotnych 2 340 2 340 780 33,3
    4300 Zakup usług pozostałych 18 720 18 720 6 074 32,4
    4410 Podróże służbowe  krajowe 8 500 8 500 3 340 39,3
    4430 Różne opłaty i składki 5 500 12 400 5 077 40,9
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 57 070 57 070 44 500 78,0
    4480 Podatek od nieruchomości 6 740 6 963 3 481 50,0
               
               
  85395   Pozostała  działalność 0 0 0 ####
               
    2810 Dotacja celowa  na finansowanie  lub        
      dofinasowanie zadań zleconych  do        
      realizacji fundacjom 0 0 0 ####
               
               
str. 12 (do zał. nr 2a) w  złotych
          W Y D A T K I   Wskaź.
Dział Rozdz. Paragr. W y s z c z e g ó l n i e n i e wg.układu plan po zm. wykonanie %
        wykonawcz. za I półr.2006r. za I półr.2006r. 7:6
1 2 3 4 5 6 7 8
               
854     EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 427 075 5 313 886 2 571 634 48,4
               
  85403   Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 983 191 2 205 609 998 678 45,3
               
    3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 64 278 64 278 28 862 44,9
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 125 033 1 186 992 521 426 43,9
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 89 453 89 453 89 453 100,0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 220 642 231 542 108 369 46,8
    4120 Składki na Fundusz Pracy 30 313 31 823 14 918 46,9
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 300 65 300 28 021 42,9
    4220 Zakup środków  żywności 120 000 120 000 47 765 39,8
    4240 Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki 1 500 1 500 186 12,4
    4260 Zakup energii 87 000 118 351 60 535 51,1
    4270 Zakup usług remontowych 75 500 125 998 25 944 20,6
    4280 Zakup usług zdrowotnych 2 210 2 210 1 530 69,2
    4300 Zakup usług pozostałych 30 789 33 789 22 000 65,1
    4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000 2 200 1 039 47,2
    4410 Podróże służbowe krajowe 2 000 2 000 390 19,5
    4430 Różne opłaty i składki 6 000 6 000 50 0,8
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 62 173 62 173 48 190 77,5
    6050 Wydatki  inwestycyjne jednost.budżetowych 0 62 000 0 0,0
               
               
               
  85406   Poradnie psychologiczno-pedagog.oraz inne        
      poradnie  specjalistyczne 714 890 850 011 367 793 43,3
               
    3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 000 1 000 49 4,9
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 438 387 574 789 234 628 40,8
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 000 38 957 38 956 100,0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 110 940 110 940 42 726 38,5
    4120 Składki na Fundusz Pracy 15 330 15 330 5 918 38,6
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 2 000 852 42,6
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000 20 000 3 995 20,0
    4240 Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki 1 000 1 000 1 0,1
    4260 Zakup energii 25 000 22 000 6 249 28,4
    4270 Zakup usług remontowych 5 000 5 000 68 1,4
    4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000 1 000 470 47,0
    4300 Zakup usług pozostałych 20 000 18 791 7 747 41,2
    4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 0 3 500 1 794 51,3
    4410 Podróże służbowe krajowe 6 000 6 000 2 433 40,6
    4430 Różne opłaty i składki 2 000 1 000 92 9,2
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 28 233 28 704 21 815 76,0
               
               
               
str. 13 (do zał. nr 2a) w  złotych
          W Y D A T K I   Wskaź.
Dział Rozdz. Paragr. W y s z c z e g ó l n i e n i e wg.układu plan po zm. wykonanie %
        wykonawcz. za I półr.2006r. za I półr.2006r. 7:6
1 2 3 4 5 6 7 8
               
  85410   Internaty  i bursy  szkolne 477 114 592 114 282 590 47,7
    3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 12 000 13 000 5 290 40,7
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 262 030 247 030 105 116 42,6
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 970 17 970 17 970 100,0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 800 47 800 20 399 42,7
    4120 Składki na Fundusz Pracy 5 500 6 500 2 806 43,2
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 3 000 1 500 50,0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 362 20 304 3 729 18,4
    4220 Zakup środków  żywności 60 000 104 000 55 954 53,8
    4260 Zakup energii 32 900 83 900 51 284 61,1
    4270 Zakup usług remontowych 3 000 3 000 259 8,6
    4280 Zakup usług zdrowotnych 300 300 156 52,0
    4300 Zakup usług pozostałych 17 000 17 000 8 511 50,1
    4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500 500 83 16,6
    4430 Różne opłaty i składki 100 100 0 0,0
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 12 652 12 710 9 533 75,0
    6050 Wydatki  inwestycyjne jednost.budżetowych 0 15 000 0 0,0
               
  85415   Pomoc materialna dla uczniów 0 160 606 160 379 99,9
    2548 Dot.podmiot.z budż. dla niepubl.jedn.systemu oświaty 0 18 816 18 816 100,0
    2549 Dot.podmiot.z budż. dla niepubl.jedn.systemu oświaty 0 8 834 8 834 100,0
    3248 Stypendia  dla uczniów 0 90 477 90 322 99,8
    3249 Stypendia  dla uczniów 0 42 479 42407 99,8
               
  85417   Szkolne schroniska młodzieżowe 6 000 6 000 6 000 100,0
    2310 Dotacje celowe przekazane gminie na        
      zadania bieżące real.na podst.porozumień        
      / umów/ między jedn.sam.terytorialnego 6 000 6 000 6 000 100,0
               
  85420   Młodzieżowe osrodki wychowawcze 1 219 633 1 468 196 740 195 50,4
    3110 Świadczenia  społeczne 0 3 362 0 0,0
    3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 35 000 51 472 23 949 46,5
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 850 152 867 904 391 276 45,1
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 71 000 65 751 65 750 100,0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100 000 160 000 75 254 47,0
    4120 Składki na Fundusz Pracy 23 700 23 700 10 399 43,9
    4140 Wpłaty na Państw.Fundusz Rehab.Osób Niepełnospraw. 3 000 5 500 0 0,0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000 35 000 21 065 60,2
    4220 Zakup środków  żywności 40 000 85 000 39 633 46,6
    4230 Zakup leków i materiałów medycznych 1 500 2 200 762 34,6
    4260 Zakup energii 20 000 73 757 48 724 66,1
    4270 Zakup usług remontowych 1 000 2 000 615 30,8
    4280 Zakup usług zdrowotnych 500 2 500 445 17,8
    4300 Zakup usług pozostałych 16 609 34 609 22 119 63,9
    4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000 2 000 1 581 79,1
    4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 1 600 1 028 64,3
    4430 Różne opłaty i składki 1 000 1 000 5 0,5
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 37 433 49 910 37 433 75,0
               
  str. 14 (do zał. nr 2a) w  złotych
          W Y D A T K I   Wskaź.
Dział Rozdz. Paragr. W y s z c z e g ó l n i e n i e wg.układu plan po zm. wykonanie %
        wykonawcz. za I półr.2006r. za I półr.2006r. 7:6
1 2 3 4 5 6 7 8
               
    4480 Podatek od nieruchomości 200 158 157 99,4
    4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów  jst. 1 539 773 0 0,0
               
               
  85446   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12 193 16 015 4 065 25,4
    4300 Zakup usług pozostałych 12 193 16 015 4 065 25,4
               
  85495   Pozostała działalność 14 054 15 335 11 934 77,8
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 14 054 15 335 11 934 77,8
               
               
921     KULTURA I OCHR. DZIEDZIC.NARODOW. 46 500 46 500 17 727 38,1
               
  92116   Biblioteki 20 000 20 000 8 000 40,0
    2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na        
      zadania bieżące real.na podst.porozumień        
      / umów/ między jedn.sam.terytorialnego 20 000 20 000 8 000 40,0
               
               
  92120   Ochrona i konserwacja  zabytków 5 000 5 000 5 000 100,0
    2830 Dotacja celowa  z budżetu na finansowanie        
      lub dofinansowanie zadań zleconych do reali-        
      zacji  pozostałym jedn.nie zaliczanym do        
      sektora finansów publicznych 5 000 5 000 5 000 100,0
               
  92195   Pozostała  działalność 21 500 21 500 4 727 22,0
    2820 Dotacje celowa  z budżetu na finans.lub        
      dofinans. zadań zleconych do real.stowarzyszeniom 1 500 1 500 0 0,0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000 9 000 3 527 39,2
    4300 Zakup usług pozostałych 11 000 11 000 1 200 10,9
               
926     KULTURA FIZYCZNA  I  SPORT 20 000 25 000 12 315 49,3
               
  92695   Pozostała  działalność 20 000 25 000 12 315 49,3
               
    2820 Dotacje celowa  z budżetu na finans.lub        
      dofinans. zadań zleconych do real.stowarzyszeniom 5 000 5 000 5 000 100,0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000 18 000 7 315 40,6
    4300 Zakup usług pozostałych 2 000 2 000 0 0,0
               
               
  R A Z E M 42 094 449 46 645 872 22 852 696 49,0
               
         
str. 15 (do zał. nr 2a)
Wybrane  ważniejsze paragrafy  - z b i o r c z o
  wg.układu plan po zm. wykonanie Wskaź.
§§    
  rezerwa cel. 20 000      
wynagrodzenia 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 457 588 20 186 671 9 042 714 44,8
4020 Wynag. osob.członków korpusu służby cywilnej 40 950 74 791 21 943 29,3
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 462 621 1 468 349 1 459 603 99,4
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 138 330 153 735 82 495 53,7
  razem 21 119 489 21 883 546 10 606 755 48,5
   
pochodne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 195 144 3 465 197 1 702 119 49,1
od wynagrodzeń 4120 Składki na Fundusz Pracy 482 613 507 291 233 252 46,0
  razem 3 677 757 3 972 488 1 935 371 48,7
   
remonty 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 277 342 1 888 816 1 149 028 60,8
4270 Zakup usług remontowych 831 389 1 399 537 289 411 20,7
4300 Zakup usług pozostałych 1 522 902 1 921 068 1 018 422 53,0
  razem 3 631 633 5 209 421 2 456 861 47,2
   
energia 4260 Zakup energii 1 379 786 1 819 522 1 360 807 74,8
   
żywność 4220 Zakup środków  żywności 1 318 212 1 354 212 741 798 54,8
   
   
wydatki 6050 Wydatki  inwestycyjne jednost.budżetowych 933 975 1 821 446 33 023 1,8
majątkowe 6060 Wydatki na zakupy inwestyc  jednos. budżet. 163 532 231 820 211 817 91,4
6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na        
  finan.lub dofinan. zadań inwestycyjnych 40 000 40 000 6 000 15,0
6630 Dot.cel.przek.do samorz.woj.na inwest.i zakupy 0 30 000 30 000 100,0
  inw.real.na podst.porozumień między jst.        
           
  Razem  1 137 507 2 123 266 280 840 13,2
Sporządziła:  I.Łaszczyk. Koszalin, dnia   26   lipca  2006 r.