Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/246/05 | ||||||||||
Rady Powiatu w Koszalinie z dn. 28 grudnia 2005 r. | ||||||||||
PLAN WYDATKÓW POWIATU NA 2 0 0 6 ROK | ||||||||||
/ WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ORAZ KIERUNKÓW WYDATKOWANIA / | ||||||||||
w złotych | ||||||||||
Przewidyw. | Planowane | z t e g o: | ||||||||
Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | wykonanie | wydatki | WYDATKI | w t y m: | WYDATKI | |||
2005 r. | na 2006 r. | BIEŻĄCE | Wynagrodz. | Pochodne | Dotacje | Wydatki | MAJĄTKOWE | |||
O g ó ł e m | od wynagr. | rzeczowe | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 90 000 | 64 000 | 64 000 | 0 | 0 | 0 | 64 000 | 0 | |
01005 | Prace geodezyjno-urządz.na potrzeby roln. | 90 000 | 64 000 | 64 000 | 0 | 0 | 0 | 64 000 | 0 | |
020 | LEŚNICTWO | 165 422 | 170 000 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | |
02001 | Gospodarka leśna | 150 422 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | |
02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | |
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 9 298 029 | 2 533 000 | 1 833 000 | 821 000 | 158 350 | 0 | 853 650 | 700 000 | |
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 9 298 029 | 2 533 000 | 1 833 000 | 821 000 | 158 350 | 0 | 853 650 | 700 000 | |
700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 44 358 | 34 000 | 34 000 | 0 | 0 | 0 | 34 000 | 0 | |
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 44 358 | 34 000 | 34 000 | 0 | 0 | 34 000 | 0 | ||
strona 2 (do zał. nr 6) | ||||||||||
w złotych | ||||||||||
Przewidyw. | Planowane | z t e g o: | ||||||||
Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | wykonanie | wydatki | WYDATKI | w t y m: | WYDATKI | |||
2005 r. | na 2006 r. | BIEŻĄCE | Wynagrodz. | Pochodne | Dotacje | Wydatki | MAJĄTKOWE | |||
O g ó ł e m | od wynagr. | rzeczowe | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 405 330 | 317 400 | 317 400 | 101 371 | 20 009 | 0 | 196 020 | 0 | |
71012 | Ośrodki dokum.geodezyj.i kartograficznej | 40 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71013 | Prace geodezyjne i kartogr./nieinwestyc/ | 113 000 | 137 000 | 137 000 | 0 | 0 | 0 | 137 000 | 0 | |
71014 | Opracowania geodez. i kartograficzne | 46 000 | 44 000 | 44 000 | 0 | 0 | 0 | 44 000 | 0 | |
71015 | Nadzór budowlany | 200 030 | 136 400 | 136 400 | 101 371 | 20 009 | 0 | 15 020 | 0 | |
71095 | Pozostała działalność | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 991 671 | 5 646 065 | 5 381 358 | 3 600 684 | 612 574 | 0 | 1 168 100 | 264 707 | |
75011 | Urzędy wojewódzkie | 130 000 | 132 000 | 132 000 | 110 294 | 21 706 | 0 | 0 | 0 | |
75019 | Rady powiatu | 285 000 | 300 000 | 295 500 | 0 | 0 | 0 | 295 500 | 4500 | |
75020 | Starostwa powiatowe | 5 410 480 | 5 057 065 | 4 796 858 | 3 465 290 | 589 768 | 0 | 741 800 | 260 207 | |
75045 | Komisje poborowe | 29 500 | 27 000 | 27 000 | 15 100 | 1 100 | 0 | 10 800 | 0 | |
75075 | 136 691 | 130 000 | 130 000 | 10 000 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | ||
752 | OBRONA NARODOWA | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
strona 3 (do zał. nr 6) | w złotych | |||||||||
Przewidyw. | Planowane | z t e g o: | ||||||||
Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | wykonanie | wydatki | WYDATKI | w t y m: | WYDATKI | |||
2005 r. | na 2006 r. | BIEŻĄCE | Wynagrodz. | Pochodne | Dotacje | Wydatki | MAJĄTKOWE | |||
O g ó ł e m | od wynagr. | rzeczowe | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE | |||||||||
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 32 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | ||
75405 | Komendy powiatowe Policji | 32 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | |
75414 | Obrona cywilna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75495 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 100 000 | 223 845 | 223 845 | 0 | 0 | 0 | 223 845 | 0 | |
75702 | Obsługa papierów wart.,kredytów i pożyczek | 100 000 | 223 845 | 223 845 | 0 | 0 | 0 | 223 845 | 0 | |
758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 49 561 | 220 000 | 220 000 | 20 000 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | |
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 49 561 | 220 000 | 220 000 | 20 000 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | |
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 453 740 | 5 008 953 | 5 008 953 | 3 043 743 | 435 526 | 805 838 | 723 846 | 0 | |
80101 | Szkoły podstawowe | 93 959 | 94 317 | 94 317 | 57 800 | 12 500 | 0 | 24 017 | ||
80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 617 509 | 499 408 | 499 408 | 357 470 | 77 450 | 0 | 64 488 | 0 | |
80110 | Gimnazja | 267 292 | 279 970 | 279 970 | 138 600 | 31 050 | 0 | 110 320 | 0 | |
80111 | Gimnazja specjalne | 132 571 | 176 757 | 176 757 | 128 880 | 27 270 | 0 | 20 607 | 0 | |
80120 | Licea ogólnokształcące | 348 739 | 267 666 | 267 666 | 0 | 0 | 267 666 | 0 | 0 | |
80123 | Lice profilowane | 914 070 | 978 212 | 978 212 | 349 000 | 29 900 | 538 172 | 61 140 | 0 | |
80130 | Szkoły zawodowe | 2 204 080 | 1 696 088 | 1 696 088 | 1 313 100 | 112600 | 0 | 270 388 | 0 | |
80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 797 041 | 889 298 | 889 298 | 661 893 | 137 956 | 0 | 89 449 | 0 | |
strona 4 (do zał. nr 6) | ||||||||||
w złotych | ||||||||||
Przewidyw. | Planowane | z t e g o: | ||||||||
Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | wykonanie | wydatki | WYDATKI | w t y m: | WYDATKI | |||
2005 r. | na 2006 r. | BIEŻĄCE | Wynagrodz. | Pochodne | Dotacje | Wydatki | MAJĄTKOWE | |||
O g ó ł e m | od wynagr. | rzeczowe | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
80140 | Centra kształcenia ustawicz.i praktycznego | |||||||||
oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 0 | 48 800 | 48 800 | 37 000 | 6 800 | 0 | 5 000 | 0 | ||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 24 124 | 22 980 | 22 980 | 0 | 0 | 0 | 22 980 | 0 | |
80195 | Pozostała działalność | 54 355 | 55 457 | 55 457 | 0 | 0 | 0 | 55 457 | 0 | |
803 | Szkolnictwo wyższe | 77 479 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | |
80309 | Pomoc materialna | 77 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
851 | OCHRONA ZDROWIA | 3 287 740 | 3 431 400 | 3 381 400 | 0 | 0 | 40 000 | 3 341 400 | 50 000 | |
85141 | Ratownictwo medyczne | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | |
85156 | Skł.na ubezp.zdrow.oraz św.dla osób nie | |||||||||
objęt.obowiązk.ubezpiecz.zdrowotnego | 2 956 400 | 3 341 400 | 3 341 400 | 0 | 0 | 0 | 3 341 400 | 0 | ||
85195 | Pozostała działalność | 331 340 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | |
852 | POMOC SPOŁECZNA | 21 075 952 | 17 485 789 | 17 402 989 | 8 769 366 | 1 558 631 | 1 764 222 | 5 310 770 | 82 800 | |
85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 2 173 467 | 1 046 319 | 1 019 319 | 525 325 | 106 545 | 174 789 | 212 660 | 27 000 | |
85202 | Domy Pomocy Społecznej | 16 502 388 | 14 150 000 | 14 094 200 | 7 658 641 | 1 355 386 | 1 324 980 | 3 755 193 | 55 800 | |
85203 | Ośrodki wsparcia | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 0 | 0 | 225 000 | 0 | 0 | |
strona 5 (do zał. nr 6) | ||||||||||
w złotych | ||||||||||
Przewidyw. | Planowane | z t e g o: | ||||||||
Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | wykonanie | wydatki | WYDATKI | w t y m: | WYDATKI | |||
2005 r. | na 2006 r. | BIEŻĄCE | Wynagrodz. | Pochodne | Dotacje | Wydatki | MAJĄTKOWE | |||
O g ó ł e m | od wynagr. | rzeczowe | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
85204 | Rodziny zastępcze | 1 523 343 | 1 400 000 | 1 400 000 | 60 000 | 12 100 | 39 453 | 1 288 447 | 0 | |
85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 641 644 | 656 000 | 656 000 | 525 400 | 84 600 | 0 | 46 000 | 0 | |
85226 | Ośrodki adopcyjno -opiekuńcze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85233 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 350 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | |
85295 | Pozostała działalność | 6 760 | 5 970 | 5 970 | 0 | 0 | 0 | 5 970 | 0 | |
853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE | 2 193 000 | 2 426 422 | 2 426 422 | 1 865 300 | 348 442 | 0 | 212 680 | 0 | |
POLITYKI SPOŁECZNAE | ||||||||||
85321 | Zesp. do spraw orzek.o stop.niepełnosp. | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | |
85333 | Powiatowe urzędy pracy | 2 113 000 | 2 366 422 | 2 366 422 | 1 865 300 | 348 442 | 0 | 152 680 | 0 | |
85334 | Pomoc dla repatriantów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85395 | Pozostała działalność | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW. | 4 711 082 | 4 427 075 | 4 427 075 | 2 898 025 | 544 225 | 6 000 | 978 825 | 0 | |
85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 228 362 | 1 983 191 | 1 983 191 | 1 214 486 | 250 955 | 0 | 517 750 | 0 | |
85406 | Poradnie psycholigiczno-pedagogiczne | 1 121 984 | 714 890 | 714 890 | 479 387 | 126 270 | 0 | 109 233 | 0 | |
strona 6 (do zał. nr 6) | w złotych | |||||||||
Przewidyw. | Planowane | z t e g o: | ||||||||
Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | wykonanie | wydatki | WYDATKI | w t y m: | WYDATKI | |||
2005 r. | na 2006 r. | BIEŻĄCE | Wynagrodz. | Pochodne | Dotacje | Wydatki | MAJĄTKOWE | |||
O g ó ł e m | od wynagr. | rzeczowe | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
85410 | Internaty i bursy szkolne | 537 436 | 477 114 | 477 114 | 283 000 | 43 300 | 0 | 150 814 | 0 | |
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 233 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 5 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | |
85420 | Młodzieżowe osrodki wychowawcze | 562 911 | 1 219 633 | 1 219 633 | 921152 | 123700 | 0 | 174 781 | 0 | |
85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 10 095 | 12 193 | 12 193 | 0 | 0 | 0 | 12 193 | 0 | |
85495 | Pozostała działalność | 12 124 | 14 054 | 14 054 | 0 | 0 | 0 | 14 054 | 0 | |
921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA | |||||||||
NARODOWEGO | 40 000 | 46 500 | 46 500 | 0 | 0 | 26 500 | 20 000 | 0 | ||
92116 | Biblioteki | 12 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | |
92120 | Ochrona i konserwacja zabytków | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | |
92195 | Pozostała działalność | 23 000 | 21 500 | 21 500 | 0 | 0 | 1 500 | 20 000 | 0 | |
926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 20 500 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 5 000 | 15 000 | 0 | |
92695 | Pozostała działalność | 20 500 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 5000 | 15 000 | 0 | |
O G Ó Ł E M | 53 036 864 | 42 094 449 | 40 956 942 | 21 119 489 | 3 677 757 | 2 647 560 | 13 512 136 | 1 137 507 | ||
/ wg.ukł.wykon.na 01.01.2005r. 44 768 628,- zł. / | ||||||||||
/ przew.wykon.dane na dzień 31.10.2005r. - 53 036 864 zł. / | ||||||||||
strona 7 (do zał. nr 6) | ||||||||||
W Y D A T K I - ZESTAWIENIE D Z I A Ł A M I | ||||||||||
w złotych | ||||||||||
Przewidyw. | Planowane | z t e g o: | ||||||||
Dział | Wyszczególnienie | wykonanie | wydatki | WYDATKI | w t y m: | WYDATKI | ||||
2005 r. | na 2006 r. | BIEŻĄCE | Wynagrodz. | Pochodne | Dotacje | Wydatki | MAJĄTKOWE | |||
O g ó ł e m | od wynagr. | rzeczowe | ||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 90 000 | 64 000 | 64 000 | 0 | 0 | 0 | 64 000 | ||
020 | LEŚNICTWO | 165 422 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | |||||
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 9 298 029 | 2 533 000 | 1 833 000 | 821 000 | 158 350 | 0 | 853 650 | 700 000 | |
700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 44 358 | 34 000 | 34 000 | 0 | 0 | 0 | 34 000 | 0 | |
710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 405 330 | 317 400 | 317 400 | 101 371 | 20 009 | 0 | 196 020 | 0 | |
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 991 671 | 5 646 065 | 5 381 358 | 3 600 684 | 612 574 | 0 | 1 168 100 | 264 707 | |
752 | OBRONA NARODOWA | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE | |||||||||
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 32 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | ||
757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 100 000 | 223 845 | 223 845 | 0 | 0 | 0 | 223 845 | 0 | |
758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 49 561 | 220 000 | 220 000 | 20 000 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | |
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 453 740 | 5 008 953 | 5 008 953 | 3 043 743 | 435 526 | 805 838 | 723 846 | 0 | |
803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 77 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
851 | OCHRONA ZDROWIA | 3 287 740 | 3 431 400 | 3 381 400 | 0 | 0 | 40 000 | 3 341 400 | 50 000 | |
852 | POMOC SPOŁECZNA | 21 075 952 | 17 485 789 | 17 402 989 | 8 769 366 | 1 558 631 | 1 764 222 | 5 310 770 | 82 800 | |
853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE | |||||||||
POLITYKI SPOŁECZNAE | 2 193 000 | 2 426 422 | 2 426 422 | 1 865 300 | 348 442 | 0 | 212 680 | 0 | ||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW. | 4 711 082 | 4 427 075 | 4 427 075 | 2 898 025 | 544 225 | 6 000 | 978 825 | 0 | |
921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA | |||||||||
NARODOWEGO | 40 000 | 46 500 | 46 500 | 0 | 0 | 26 500 | 20 000 | 0 | ||
926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 20 500 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 5 000 | 15 000 | 0 | |
O G Ó Ł E M dane na dz. 31.10.05r. | 53 036 864 | 42 094 449 | 40 956 942 | 21 119 489 | 3 677 757 | 2 647 560 | 13 512 136 | 1 137 507 |
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.