Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/246/05 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 28 grudnia 2005 r.

Załącznik  Nr  6  do uchwały   Nr XXII/246/05               
Rady  Powiatu   w  Koszalinie   z  dn.  28  grudnia  2005 r.
PLAN    WYDATKÓW    POWIATU    NA     2 0 0 6     ROK
 /  WG   DZIAŁÓW  I   ROZDZIAŁÓW  KLASYFIKACJI  BUDŻETOWEJ   ORAZ    KIERUNKÓW   WYDATKOWANIA /
  w   złotych
      Przewidyw. Planowane     z      t  e  g  o:        
Dział Rozdz. Wyszczególnienie wykonanie wydatki WYDATKI            w    t y m:     WYDATKI
      2005  r. na 2006  r. BIEŻĄCE Wynagrodz. Pochodne Dotacje Wydatki MAJĄTKOWE
        O g ó ł e m     od wynagr.   rzeczowe  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
010   ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 90 000 64 000 64 000 0 0 0 64 000 0
                     
  01005 Prace geodezyjno-urządz.na potrzeby roln. 90 000 64 000 64 000 0 0 0 64 000 0
                     
                     
020   LEŚNICTWO 165 422 170 000 170 000 0 0 0 170 000 0
  02001 Gospodarka leśna 150 422 150 000 150 000 0 0 0 150 000 0
  02002 Nadzór  nad gospodarką  leśną 15 000 20 000 20 000 0 0 0 20 000 0
                     
                     
600   TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ 9 298 029 2 533 000 1 833 000 821 000 158 350 0 853 650 700 000
  60014 Drogi publiczne  powiatowe 9 298 029 2 533 000 1 833 000 821 000 158 350 0 853 650 700 000
                     
                     
700   GOSPODARKA  MIESZKANIOWA 44 358 34 000 34 000 0 0 0 34 000 0
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 44 358 34 000 34 000   0 0 34 000 0
                     
                     
                     
                     
                     
 
  strona   2  (do zał. nr 6)
  w    złotych
      Przewidyw. Planowane     z      t  e  g  o:        
Dział Rozdz. Wyszczególnienie wykonanie wydatki WYDATKI            w    t y m:     WYDATKI
      2005  r. na 2006  r. BIEŻĄCE Wynagrodz. Pochodne Dotacje Wydatki MAJĄTKOWE
        O g ó ł e m     od wynagr.   rzeczowe  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
710   DZIAŁALNOŚĆ   USŁUGOWA 405 330 317 400 317 400 101 371 20 009 0 196 020 0
  71012 Ośrodki dokum.geodezyj.i kartograficznej 40 800 0 0 0 0 0 0 0
                     
  71013 Prace  geodezyjne i kartogr./nieinwestyc/ 113 000 137 000 137 000 0 0 0 137 000 0
                     
  71014 Opracowania  geodez. i kartograficzne 46 000 44 000 44 000 0 0 0 44 000 0
                     
  71015 Nadzór   budowlany 200 030 136 400 136 400 101 371 20 009 0 15 020 0
                     
  71095 Pozostała działalność 5 500 0 0 0 0 0 0 0
                     
750   ADMINISTRACJA  PUBLICZNA 5 991 671 5 646 065 5 381 358 3 600 684 612 574 0 1 168 100 264 707
                     
  75011 Urzędy  wojewódzkie 130 000 132 000 132 000 110 294 21 706 0 0 0
                     
  75019 Rady  powiatu 285 000 300 000 295 500 0 0 0 295 500 4500
                     
  75020 Starostwa  powiatowe 5 410 480 5 057 065 4 796 858 3 465 290 589 768 0 741 800 260 207
                     
  75045 Komisje   poborowe 29 500 27 000 27 000 15 100 1 100 0 10 800 0
                     
  75075   136 691 130 000 130 000 10 000 0 0 120 000 0
                     
752   OBRONA  NARODOWA 1 000 0 0 0 0 0 0 0
  75212 Pozostałe wydatki obronne 1 000 0   0 0 0 0 0
                     
                     
  strona   3  (do zał. nr 6) w    złotych
      Przewidyw. Planowane     z      t  e  g  o:        
Dział Rozdz. Wyszczególnienie wykonanie wydatki WYDATKI            w    t y m:     WYDATKI
      2005  r. na 2006  r. BIEŻĄCE Wynagrodz. Pochodne Dotacje Wydatki MAJĄTKOWE
        O g ó ł e m     od wynagr.   rzeczowe  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
754   BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE                
    I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 32 000 40 000 0 0 0 0 0 40 000
  75405 Komendy powiatowe Policji 32 000 40 000 0 0 0 0 0 40 000
  75414 Obrona  cywilna 0 0 0 0 0 0 0 0
  75495 Pozostała   działalność 0 0 0 0 0 0 0 0
                     
757   OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 100 000 223 845 223 845 0 0 0 223 845 0
  75702 Obsługa papierów wart.,kredytów i pożyczek 100 000 223 845 223 845 0 0 0 223 845 0
                     
758   RÓŻNE   ROZLICZENIA         49 561 220 000 220 000 20 000 0 0 200 000 0
  75818 Rezerwy  ogólne   i  celowe 49 561 220 000 220 000 20 000 0 0 200 000 0
                     
801   OŚWIATA  I  WYCHOWANIE 5 453 740 5 008 953 5 008 953 3 043 743 435 526 805 838 723 846 0
  80101 Szkoły podstawowe  93 959 94 317 94 317 57 800 12 500 0 24 017  
                     
  80102 Szkoły podstawowe  specjalne 617 509 499 408 499 408 357 470 77 450 0 64 488 0
                     
  80110 Gimnazja 267 292 279 970 279 970 138 600 31 050 0 110 320 0
                     
  80111 Gimnazja  specjalne 132 571 176 757 176 757 128 880 27 270 0 20 607 0
                     
  80120 Licea  ogólnokształcące 348 739 267 666 267 666 0 0 267 666 0 0
                     
  80123 Lice  profilowane 914 070 978 212 978 212 349 000 29 900 538 172 61 140 0
                     
  80130 Szkoły  zawodowe 2 204 080 1 696 088 1 696 088 1 313 100 112600 0 270 388 0
                     
  80134 Szkoły  zawodowe  specjalne 797 041 889 298 889 298 661 893 137 956 0 89 449 0
                     
  strona   4  (do zał. nr 6)
  w    złotych
      Przewidyw. Planowane     z      t  e  g  o:        
Dział Rozdz. Wyszczególnienie wykonanie wydatki WYDATKI            w    t y m:     WYDATKI
      2005  r. na 2006  r. BIEŻĄCE Wynagrodz. Pochodne Dotacje Wydatki MAJĄTKOWE
        O g ó ł e m     od wynagr.   rzeczowe  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
  80140 Centra kształcenia ustawicz.i praktycznego                
    oraz ośrodki dokształcania zawodowego 0 48 800 48 800 37 000 6 800 0 5 000 0
                     
  80146 Dokształcanie  i doskonalenie  nauczycieli 24 124 22 980 22 980 0 0 0 22 980 0
                     
  80195 Pozostała działalność 54 355 55 457 55 457 0 0 0 55 457 0
                   
803   Szkolnictwo wyższe 77 479 50 000 0 0 0 0 0 50 000
  80309 Pomoc  materialna 77 479 0 0 0 0 0 0  
                     
851   OCHRONA  ZDROWIA 3 287 740 3 431 400 3 381 400 0 0 40 000 3 341 400 50 000
                     
  85141 Ratownictwo medyczne 0 50 000 0 0 0 0 0 50 000
                     
  85156 Skł.na ubezp.zdrow.oraz św.dla osób nie                
    objęt.obowiązk.ubezpiecz.zdrowotnego 2 956 400 3 341 400 3 341 400 0 0 0 3 341 400 0
                     
  85195 Pozostała działalność 331 340 40 000 40 000 0 0 40 000 0 0
                     
852   POMOC   SPOŁECZNA 21 075 952 17 485 789 17 402 989 8 769 366 1 558 631 1 764 222 5 310 770 82 800
                     
  85201  Placówki  opiekuńczo-wychowawcze 2 173 467 1 046 319 1 019 319 525 325 106 545 174 789 212 660 27 000
                     
  85202 Domy Pomocy Społecznej 16 502 388 14 150 000 14 094 200 7 658 641 1 355 386 1 324 980 3 755 193 55 800
                     
  85203 Ośrodki  wsparcia 225 000 225 000 225 000 0 0 225 000 0 0
                     
                     
  strona   5  (do zał. nr 6)
  w    złotych
      Przewidyw. Planowane     z      t  e  g  o:        
Dział Rozdz. Wyszczególnienie wykonanie wydatki WYDATKI            w    t y m:     WYDATKI
      2005  r. na 2006  r. BIEŻĄCE Wynagrodz. Pochodne Dotacje Wydatki MAJĄTKOWE
        O g ó ł e m     od wynagr.   rzeczowe  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
  85204 Rodziny  zastępcze 1 523 343 1 400 000 1 400 000 60 000 12 100 39 453 1 288 447 0
                     
  85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 641 644 656 000 656 000 525 400 84 600 0 46 000 0
                     
  85226 Ośrodki adopcyjno -opiekuńcze 0 0 0 0 0 0 0 0
                     
  85233 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 350 2 500 2 500 0 0 0 2 500 0
                     
  85295 Pozostała działalność 6 760 5 970 5 970 0 0 0 5 970 0
                     
853   POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 2 193 000 2 426 422 2 426 422 1 865 300 348 442 0 212 680 0
    POLITYKI  SPOŁECZNAE                
  85321 Zesp. do spraw orzek.o stop.niepełnosp. 60 000 60 000 60 000 0 0 0 60 000 0
                     
  85333 Powiatowe  urzędy  pracy 2 113 000 2 366 422 2 366 422 1 865 300 348 442 0 152 680 0
                     
  85334 Pomoc dla repatriantów 0 0 0 0 0 0 0 0
                     
  85395 Pozostała działalność 20 000 0 0 0 0 0 0 0
                     
                     
854   EDUKACYJNA  OPIEKA  WYCHOWAW. 4 711 082 4 427 075 4 427 075 2 898 025 544 225 6 000 978 825 0
                     
  85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 2 228 362 1 983 191 1 983 191 1 214 486 250 955 0 517 750 0
                     
  85406 Poradnie psycholigiczno-pedagogiczne 1 121 984 714 890 714 890 479 387 126 270 0 109 233 0
                     
                     
  strona   6  (do zał. nr 6) w    złotych
      Przewidyw. Planowane     z      t  e  g  o:        
Dział Rozdz. Wyszczególnienie wykonanie wydatki WYDATKI            w    t y m:     WYDATKI
      2005  r. na 2006  r. BIEŻĄCE Wynagrodz. Pochodne Dotacje Wydatki MAJĄTKOWE
        O g ó ł e m     od wynagr.   rzeczowe  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
  85410 Internaty i bursy szkolne 537 436 477 114 477 114 283 000 43 300 0 150 814 0
                     
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 233 170 0 0 0 0 0 0 0
                     
  85417 Szkolne schroniska  młodzieżowe 5 000 6 000 6 000 0 0 6 000 0 0
                     
  85420 Młodzieżowe osrodki  wychowawcze 562 911 1 219 633 1 219 633 921152 123700 0 174 781 0
                     
  85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 10 095 12 193 12 193 0 0 0 12 193 0
                     
  85495 Pozostała  działalność 12 124 14 054 14 054 0 0 0 14 054 0
                     
921   KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA                
    NARODOWEGO 40 000 46 500 46 500 0 0 26 500 20 000 0
                     
  92116 Biblioteki 12 000 20 000 20 000 0 0 20 000 0 0
                     
  92120 Ochrona i konserwacja zabytków 5 000 5 000 5 000 0 0 5 000 0 0
                     
  92195 Pozostała  działalność 23 000 21 500 21 500 0 0 1 500 20 000 0
                     
926   KULTURA FIZYCZNA I SPORT 20 500 20 000 20 000 0 0 5 000 15 000 0
                     
  92695 Pozostała  działalność 20 500 20 000 20 000 0 0 5000 15 000 0
                     
                     
    O  G  Ó  Ł  E  M 53 036 864 42 094 449 40 956 942 21 119 489 3 677 757 2 647 560 13 512 136 1 137 507
     / wg.ukł.wykon.na 01.01.2005r.  44 768 628,- zł.  /              
 / przew.wykon.dane na  dzień  31.10.2005r. - 53 036 864  zł.  /  
 
strona   7  (do zał. nr 6)
  W Y D A  T K I     - ZESTAWIENIE    D Z I A Ł A M I
  w    złotych
      Przewidyw. Planowane     z      t  e  g  o:        
Dział   Wyszczególnienie wykonanie wydatki WYDATKI            w    t y m:     WYDATKI
      2005  r. na 2006  r. BIEŻĄCE Wynagrodz. Pochodne Dotacje Wydatki MAJĄTKOWE
        O g ó ł e m     od wynagr.   rzeczowe  
1   2 3 5 5 6 7 8 9 10
                     
010   ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 90 000 64 000 64 000 0 0 0 64 000  
020   LEŚNICTWO 165 422 170 000 170 000       170 000  
600   TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ 9 298 029 2 533 000 1 833 000 821 000 158 350 0 853 650 700 000
700   GOSPODARKA  MIESZKANIOWA 44 358 34 000 34 000 0 0 0 34 000 0
710   DZIAŁALNOŚĆ   USŁUGOWA 405 330 317 400 317 400 101 371 20 009 0 196 020 0
750   ADMINISTRACJA  PUBLICZNA 5 991 671 5 646 065 5 381 358 3 600 684 612 574 0 1 168 100 264 707
752   OBRONA  NARODOWA 1 000 0 0 0 0 0 0 0
754   BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE                
    I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 32 000 40 000 0 0 0 0 0 40 000
757   OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 100 000 223 845 223 845 0 0 0 223 845 0
758   RÓŻNE   ROZLICZENIA         49 561 220 000 220 000 20 000 0 0 200 000 0
801   OŚWIATA  I  WYCHOWANIE 5 453 740 5 008 953 5 008 953 3 043 743 435 526 805 838 723 846 0
803   SZKOLNICTWO WYŻSZE 77 479 0 0 0 0 0 0 0
851   OCHRONA  ZDROWIA 3 287 740 3 431 400 3 381 400 0 0 40 000 3 341 400 50 000
852   POMOC   SPOŁECZNA 21 075 952 17 485 789 17 402 989 8 769 366 1 558 631 1 764 222 5 310 770 82 800
853   POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE                
    POLITYKI  SPOŁECZNAE 2 193 000 2 426 422 2 426 422 1 865 300 348 442 0 212 680 0
854   EDUKACYJNA  OPIEKA  WYCHOWAW. 4 711 082 4 427 075 4 427 075 2 898 025 544 225 6 000 978 825 0
921   KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA                
    NARODOWEGO 40 000 46 500 46 500 0 0 26 500 20 000 0
926   KULTURA FIZYCZNA I SPORT 20 500 20 000 20 000 0 0 5 000 15 000 0
                     
                     
                     
    O  G  Ó  Ł  E  M    dane na dz. 31.10.05r. 53 036 864 42 094 449 40 956 942 21 119 489 3 677 757 2 647 560 13 512 136 1 137 507