Załącznik Nr 1 a | |||||
do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie | |||||
Nr 27 /2007 z dn. 14 marca 2007 r. | |||||
w złotych | |||||
D O C H O D Y | Wskaź. | ||||
Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | wg.układu | plan po zmian. | wykonanie | % |
wykonawcz. | za 2006r. | za 2006r. | 7:6 | ||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 64 000 | 64 000 | 63 976 | 100,0 | |
Prace geodezyjno - urządzeniowe | |||||
na potrzeby rolnictwa | 64 000 | 64 000 | 63 976 | 100,0 | |
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | ||||
oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat | 64 000 | 64 000 | 63 976 | 100,0 | |
LEŚNICTWO | 150 000 | 150 000 | 140 221 | 93,5 | |
Gospodarka leśna | 150 000 | 150 000 | 140 221 | 93,5 | |
2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek | ||||
zaliczanych do sektora finansów publicznych | |||||
na realizację zadań bieżących jedn.zal.do | |||||
sektora finansów publicznych | 150 000 | 150 000 | 140 221 | 93,5 | |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 104 000 | 852 956 | 823 959 | 96,6 | |
Drogi publiczne powiatowe | 104 000 | 852 956 | 823 959 | 96,6 | |
0580 | Grzywny i inne kary pien.od os.praw.ijedn.organ. | 0 | 0 | 1 587 | #NUM! |
0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 000 | 301 100 | 300 523 | 99,8 |
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych | 0 | 4 000 | 7 988 | 199,7 |
0830 | Wpływy z usług | 0 | 1 400 | 2 030 | 145,0 |
0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 4 000 | 4 000 | 10 815 | 270,4 |
0910 | Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.pod.i opłat | 0 | 0 | 2 078 | #NUM! |
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 1 197 | #NUM! |
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 95 606 | 81 457 | 85,2 |
2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na | ||||
real.zadań bieżąc.jedn.sektora finans.publicz. | 0 | 135 000 | 135 000 | 100,0 | |
6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na | ||||
finan. lub dofinan.kosztów real.inwest.j.s.f.publ. | 0 | 311 850 | 281 284 | 90,2 | |
strona 2 (do zał. nr 1 a) | |||||
w złotych | |||||
D O C H O D Y | Wskaź. | ||||
Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | wg.układu | plan po zmian. | wykonanie | % |
wykonawcz. | za 2006r. | za 2006r. | 7:6 | ||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 443 250 | 539 897 | 827 456 | 153,3 | |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 443 250 | 539 897 | 827 456 | 153,3 | |
0770 | Wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia prawa własności | ||||
nieruchomości | 209 250 | 265 812 | 265 794 | 100,0 | |
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | ||||
na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej | |||||
oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat | 34 000 | 74 085 | 74 067 | 100,0 | |
2360 | Doch.jedn.sam.teryt.związane z realizacją | ||||
zadań z zakresu admin.rząd. oraz inn.z.z.us. | 200 000 | 200 000 | 487 595 | 243,8 | |
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 317 400 | 445 543 | 444 080 | 99,7 | |
Prace geodezyjne i kartogr./nieinwestyc/ | 137 000 | 137 000 | 137 000 | 100,0 | |
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | ||||
na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej | |||||
oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat | 137 000 | 137 000 | 137 000 | 100,0 | |
Opracowania geodezyjne i kartograf. | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 100,0 | |
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | ||||
na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej | |||||
oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 100,0 | |
Nadzór budowlany | 136 400 | 264 543 | 263 080 | 99,4 | |
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 93 | #NUM! |
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 23 143 | 21 874 | 94,5 |
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | ||||
na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej | |||||
oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat | 136 400 | 241 400 | 241 113 | 99,9 | |
6410 | Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na | ||||
inwest.i zakupy inwest.z zakresu adminis. | |||||
rządowej realizowane przez powiat | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | |
Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | |
6410 | Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na | ||||
inwest.i zakupy inwest.z zakresu adminis. | |||||
rządowej realizowane przez powiat | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | |
strona 3 (do zał. nr 1 a) | w złotych | ||||
D O C H O D Y | Wskaź. | ||||
Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | wg.układu | plan po zmian. | wykonanie | % |
wykonawcz. | za 2006r. | za 2006r. | 7:6 | ||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 606 604 | 2 046 862 | 1 829 044 | 89,4 | |
Urzędy wojewódzkie | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 100,0 | |
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | ||||
na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej | |||||
oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 100,0 | |
Rady powiatu | 0 | 0 | 1 119 | #NUM! | |
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 1 119 | #NUM! |
Starostwa powiatowe | 1 447 604 | 1 846 604 | 1 644 917 | 89,1 | |
0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 083 500 | 1 476 500 | 1 504 743 | 101,9 |
0470 | Wpływy z opłat za zarząd,użyt.i użytk.wieczyste nier. | 1 807 | 1 807 | 1 959 | 108,4 |
0580 | Grzywny i inne kary pien.od os.praw.ijedn.organ. | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |
0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000 | 2 000 | 2 584 | 129,2 |
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych | 180 297 | 180 297 | 16 009 | 8,9 |
0830 | Wpływy z usług | 25 000 | 25 000 | 22 945 | 91,8 |
0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 100 000 | 100 000 | 4 007 | 4,0 |
0900 | Odsetki od dot.wyk.niezg.z przezn.lub pobr.w nadm.wys. | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |
0910 | Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |
0920 | Pozostałe odsetki | 30 000 | 30 000 | 31 207 | 104,0 |
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000 | 16 000 | 46 463 | 290,4 |
2320 | Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bież. | ||||
real.na podstawie porozumień między jst. | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100,0 | |
2700 | Środki na dofinan. własnych zadań bieżących | ||||
powiatu pozyskane z innych źródeł | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | |
6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na | ||||
finan. lub dofinan.kosztów real.inwest.j.s.f.publ. | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | |
Komisje poborowe | 27 000 | 28 411 | 28 411 | 100,0 | |
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | ||||
na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej | |||||
oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat | 21 000 | 22 930 | 22 930 | 100,0 | |
2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu | ||||
państwa na zadania bieżące realizowane | |||||
przez powiat na podstawie porozumiń | |||||
z organami administracji rządowej | 6 000 | 5 481 | 5 481 | 100,0 | |
Promocja jednost.samorządu terytorialn. | 0 | 39 847 | 22 597 | 56,7 | |
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 3 000 | #NUM! |
2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na | ||||
real.zadań bieżąc.jedn.sektora finans.publicz. | 0 | 22 660 | 19 597 | 86,5 | |
2700 | Środki na dofinan. własnych zadań bieżących | ||||
powiatu pozyskane z innych źródeł | 0 | 17 187 | 0 | 0,0 | |
Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | |
2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na | ||||
real.zadań bieżąc.jedn.sektora finans.publicz. | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | |
strona 4 (do zał. nr 1 a) | w złotych | ||||
D O C H O D Y | Wskaź. | ||||
Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | wg.układu | plan po zmian. | wykonanie | % |
wykonawcz. | za 2006r. | za 2006r. | 7:6 | ||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY | |||||
PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHR.PRAW | 0 | 20 331 | 18 281 | 89,9 | |
Wybory do rad gmin,powiatów i sej.woj. | 0 | 20 331 | 18 281 | 89,9 | |
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | ||||
na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej | |||||
oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat | 0 | 20 331 | 18 281 | 89,9 | |
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD | |||||
OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH | |||||
JEDN.NIE POSIAD.OSOB.PRAWNEJ | 3 870 579 | 3 912 064 | 4 117 288 | 105,2 | |
Udziały powiatów w podatkach stanow. | |||||
dochód budżetu państwa | 3 870 579 | 3 912 064 | 4 117 288 | 105,2 | |
0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 820 579 | 3 862 064 | 3 996 775 | 103,5 |
0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 50 000 | 50 000 | 120 513 | 241,0 |
RÓŻNE ROZLICZENIA | 15 054 268 | 16 325 931 | 16 350 798 | 100,2 | |
Część oświatowa subw. ogólnej dla j.s.t. | 9 446 428 | 10 683 891 | 10 683 891 | 100,0 | |
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 446 428 | 10 683 891 | 10 683 891 | 100,0 |
Uzupełnienie subw. ogólnej dla j.s.t. | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | |
2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatu | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |
Część wyrów. subwencji ogólnej dla pow. | 3 849 934 | 3 849 934 | 3 849 934 | 100,0 | |
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 849 934 | 3 849 934 | 3 849 934 | 100,0 |
Różne rozliczenia finansowe | 30 000 | 64 200 | 89 067 | 138,7 | |
0920 | Pozostałe odsetki | 30 000 | 64 200 | 87 158 | 135,8 |
0929 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 79 | #NUM! |
8120 | Odsetki od pożyczek udzielonych przez jst. | 0 | 0 | 1 830 | #NUM! |
Część równoważąca. subw.ogólnej dla pow. | 1 727 906 | 1 727 906 | 1 727 906 | 100,0 | |
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 727 906 | 1 727 906 | 1 727 906 | 100,0 |
strona 5 (do zał. nr 1 a) | w złotych | ||||
D O C H O D Y | Wskaź. | ||||
Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | wg.układu | plan po zmian. | wykonanie | % |
wykonawcz. | za 2006r. | za 2006r. | 7:6 | ||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE | 112 000 | 203 352 | 201 393 | 99,0 | |
Szkoły podstawowe specjalne | 0 | 25 552 | 25 550 | 100,0 | |
2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na | ||||
real.zadań bieżąc.jedn.sektora finans.publicz. | 0 | 25 552 | 25 550 | 100,0 | |
Licea ogólnokształcące | 0 | 0 | 4 479 | #NUM! | |
2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst.niezgodnie | ||||
z przeznacz.lub pobran.w nadmiernej wysokości | 0 | 0 | 4 479 | #NUM! | |
Szkoły zawodowe | 82 000 | 107 000 | 126 776 | 118,5 | |
0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 981 | #NUM! |
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych | 30 000 | 45 000 | 47 708 | 106,0 |
0830 | Wpływy z usług | 52 000 | 52 000 | 56 425 | 108,5 |
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 3 071 | #NUM! |
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 10 000 | 18 591 | 185,9 |
2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na | ||||
real.zadań bieżąc.jedn.sektora finans.publicz. | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | |
20 000 | 20 000 | 0 | 0,0 | ||
0830 | Wpływy z usług | 19 000 | 19 000 | 0 | 0,0 |
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,0 |
Pozostała działalność | 10 000 | 50 800 | 44 588 | 87,8 | |
0830 | Wpływy z usług | 0 | 0 | 4 098 | #NUM! |
2120 | Dot. cel.otrzymane z budżetu państ.na real. | ||||
przez pow.na podst.porozum.z org.adm.rząd. | 0 | 30 000 | 30 000 | 100,0 | |
2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | ||||
na real. bież.zadań własnych powiatu | 0 | 800 | 490 | 61,3 | |
2700 | Środki na dofinan. własnych zadań bieżących | ||||
powiatu pozyskane z innych źródeł | 10 000 | 20 000 | 10 000 | 50,0 | |
SZKOLNICTWO WYŻSZE | 0 | 76 239 | 76 238 | 100,0 | |
Pomoc materialna dla studentów | 0 | 76 239 | 76 238 | 100,0 | |
2888 | Dotacja celowa otrzymana przez jednost. | ||||
sam.ter.od innej jedn.sam.terytor.bedącej inst. | |||||
wdraż. na zad.bież.real.na podst.poroz.,umów | 0 | 57 180 | 57 179 | 100,0 | |
2889 | Dotacja celowa otrzymana przez jednost. | ||||
sam.ter.od innej jedn.sam.terytor.bedącej inst. | |||||
wdraż. na zad.bież.real.na podst.poroz.,umów | 0 | 19 059 | 19 059 | 100,0 | |
strona 6 (do zał. nr 1 a) | w złotych | ||||
D O C H O D Y | Wskaź. | ||||
Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | wg.układu | plan po zmian. | wykonanie | % |
wykonawcz. | za 2006r. | za 2006r. | 7:6 | ||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
OCHRONA ZDROWIA | 3 341 000 | 3 664 000 | 3 662 891 | 100,0 | |
Ratownictwo medyczne | 0 | 250 000 | 250 000 | 100,0 | |
6410 | Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na | ||||
inwest.i zakupy inwest.z zakresu adminis. | |||||
rządowej realizowane przez powiat | 0 | 250 000 | 250 000 | 100,0 | |
Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia | |||||
dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotn. | 3 341 000 | 3 414 000 | 3 412 891 | 100,0 | |
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | ||||
na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej | |||||
oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat | 3 341 000 | 3 414 000 | 3 412 891 | 100,0 | |
POMOC SPOŁECZNA | 14 882 010 | 17 727 620 | 17 902 834 | 101,0 | |
Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 507 439 | 540 084 | 611 675 | 113,3 | |
0680 | Wpływy od rodziców z tyt.odpłatn.za utrz. dzieci | 2 400 | 2 880 | 2 894 | 100,5 |
0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |
0750 | Dochody z najmu i dzierż.skł.majątkowych | 0 | 20 570 | 20 570 | 100,0 |
0830 | Wpływy z usług | 0 | 0 | 86 | #NUM! |
0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 1 129 | #NUM! |
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000 | 41 595 | 39 031 | 93,8 |
2320 | Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bież. | ||||
real.na podstawie porozumień między jst. | 475 039 | 475 039 | 547 965 | 115,4 | |
Domy pomocy społecznej | 14 354 750 | 17 144 115 | 17 194 451 | 100,3 | |
0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 36 | 36 | 100,0 |
0750 | Dochody z najmu i dzierż.skł.majątkowych | 35 765 | 62 255 | 45 468 | 73,0 |
0830 | Wpływy z usług | 3 525 505 | 4 578 103 | 4 702 830 | 102,7 |
0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 4 100 | 4 100 | 0 | 0,0 |
0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 1 345 | 3 740 | 278,1 |
0910 | Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.pod.i opłat | 0 | 0 | 57 | #NUM! |
0920 | Pozostałe odsetki | 1 200 | 5 857 | 9 051 | 154,5 |
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 76 180 | 457 670 | 406 680 | 88,9 |
2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | ||||
na real. bież.zadań własnych powiatu | 10 712 000 | 11 130 632 | 11 130 632 | 100,0 | |
2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na | ||||
real.zadań bieżąc.jedn.sektora finans.publicz. | 0 | 60 000 | 60 000 | 100,0 | |
6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na | ||||
finan. lub dofinan.kosztów real.inwest.j.s.f.publ. | 0 | 50 000 | 50 000 | 100,0 | |
6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | ||||
na realizację inwest.i zakupy inw. wł.pow. | 0 | 794 117 | 785 957 | 99,0 | |
strona 7 (do zał. nr 1 a) | w złotych | ||||
D O C H O D Y | Wskaź. | ||||
Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | wg.układu | plan po zmian. | wykonanie | % |
wykonawcz. | za 2006r. | za 2006r. | 7:6 | ||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Rodziny zastępcze | 7 421 | 7 421 | 47 298 | 637,4 | |
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |
2320 | Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bież. | ||||
real.na podstawie porozumień między jst. | 7 421 | 7 421 | 47 298 | 637,4 | |
Powiatowe centra pomocy rodzinie | 12 400 | 26 000 | 39 410 | 151,6 | |
0830 | Wpływy z usług | 12 400 | 12 400 | 22 370 | 180,4 |
0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 330 | #NUM! |
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 13 600 | 16 710 | 122,9 |
Jedn.specj.poradn.,ośrodki interw.kryzysow. | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,0 | |
2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | ||||
na real. bież.zadań własnych powiatu | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,0 | |
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE | |||||
POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 876 422 | 2 042 022 | 1 956 991 | 95,8 | |
Zesp. do spraw orzek. o stopniu niepełn. | 60 000 | 61 500 | 61 500 | 100,0 | |
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | ||||
na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej | |||||
oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat | 60 000 | 61 500 | 61 500 | 100,0 | |
Fundusz pracy | 573 000 | 573 000 | 573 000 | 100,0 | |
2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez | ||||
pow.z przezn.na finan.koszt.wyn.i skł.prac.PUP | 573 000 | 573 000 | 573 000 | 100,0 | |
Powiatowe urzędy pracy | 1 243 422 | 1 387 522 | 1 302 491 | 93,9 | |
0830 | Wpływy z usług | 0 | 0 | 1 009 | #NUM! |
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 1 372 | #NUM! |
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 144 100 | 146 638 | 101,8 |
2320 | Dot.cel.otrz.z pow.na zad.bież.na podst.poroz. | 1 243 422 | 1 243 422 | 1 153 472 | 92,8 |
Pozostała działalność | 0 | 20 000 | 20 000 | 100,0 | |
2910 | Wpływy ze zwrotów dotac.wyk.niezgodnie | ||||
z preznacz.lub pobr.w nadm.wysokości | 0 | 20 000 | 20 000 | 100,0 | |
strona 8 (do zał. nr 1 a) | w złotych | ||||
D O C H O D Y | Wskaź. | ||||
Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | wg.układu | plan po zmian. | wykonanie | % |
wykonawcz. | za 2006r. | za 2006r. | 7:6 | ||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 272 916 | 953 303 | 1 002 362 | 105,1 | |
Specjalne osrodki szkolno-wychowawcz. | 71 016 | 345 784 | 370 738 | 107,2 | |
0750 | Dochody z najmu i dzierż.skł.majątkowych | 8 716 | 8 716 | 8 883 | 101,9 |
0830 | Wpływy z usług | 62 300 | 62 300 | 86 976 | 139,6 |
0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 0 | 77 | #NUM! |
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 1 261 | #NUM! |
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 23 | #NUM! |
2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na | ||||
real.zadań bieżąc.jedn.sektora finans.publicz. | 0 | 174 768 | 173 518 | 99,3 | |
6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | ||||
na realizację inwest.i zakupy inw. wł.pow. | 0 | 100 000 | 100 000 | 100,0 | |
Poradnie psychologiczno-pedagog.oraz | |||||
inne poradnie specjalistyczne | 0 | 0 | 418 | #NUM! | |
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 418 | #NUM! |
Internaty i bursy szkolne | 150 000 | 205 000 | 246 589 | 120,3 | |
0750 | Dochody z najmu i dzierż.skł.majątkowych | 0 | 14 000 | 15 192 | 108,5 |
0830 | Wpływy z usług | 150 000 | 191 000 | 230 108 | 120,5 |
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 274 | #NUM! |
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 1 015 | #NUM! |
Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 350 619 | 350 223 | 99,9 | |
2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | ||||
na real. bież.zadań własnych powiatu | 0 | 126 000 | 126 000 | 100,0 | |
2888 | Dotacja celowa otrzymana przez jednost. | ||||
sam.ter.od innej jedn.sam.terytor.bedącej inst. | |||||
wdraż. na zad.bież.real.na podst.poroz.,umów | 0 | 152 853 | 152 584 | 99,8 | |
2889 | Dotacja celowa otrzymana przez jednost. | ||||
sam.ter.od innej jedn.sam.terytor.bedącej inst. | |||||
wdraż. na zad.bież.real.na podst.poroz.,umów | 0 | 71 766 | 71 639 | 99,8 | |
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 51 900 | 51 900 | 34 394 | 66,3 | |
0680 | Wpływy od rodziców z tyt.odpłatn.za utrz. dzieci | 3 000 | 3 000 | 928 | 30,9 |
0750 | Dochody z najmu i dzierż.skł.majątkowych | 0 | 0 | 7 537 | #NUM! |
0830 | Wpływy z usług | 48 900 | 48 900 | 24 068 | 49,2 |
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 834 | #NUM! |
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 1 027 | #NUM! |
KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | |
Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | |
2700 | Środki na dofinan. własnych zadań bieżących | ||||
powiatu pozyskane z innych źródeł | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | |
O G Ó Ł E M | 42 094 449 | 49 024 120 | 49 417 812 | 100,8 | |
strona 9 (do zał. nr 1 a) | |||||
w złotych | |||||
D O C H O D Y | Wskaź. | ||||
wg.układu | plan po zmian. | wykonanie | % | ||
wykonawcz. | za 2006r. | za 2006r. | 5:4 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
3 820 579 | 3 862 064 | 3 996 775 | 103,5 | ||
50 000 | 50 000 | 120 513 | 241,0 | ||
1 083 500 | 1 476 500 | 1 504 743 | 101,9 | ||
1 807 | 1 807 | 1 959 | 108,4 | ||
0 | 0 | 1 587 | #NUM! | ||
5 400 | 5 880 | 3 822 | 65,0 | ||
102 000 | 303 136 | 304 124 | 100,3 | ||
254 778 | 334 838 | 169 355 | 50,6 | ||
209 250 | 265 812 | 265 794 | 100,0 | ||
3 895 105 | 4 990 103 | 5 152 945 | 103,3 | ||
4 100 | 4 100 | 0 | 0,0 | ||
104 000 | 105 345 | 18 639 | 17,7 | ||
0 | 0 | 0 | #VALUE! | ||
0 | 0 | 2 135 | #NUM! | ||
61 200 | 100 057 | 137 395 | 137,3 | ||
0 | 0 | 79 | #NUM! | ||
117 180 | 802 714 | 783 628 | 97,6 | ||
3 969 400 | 4 211 246 | 4 207 758 | 99,9 | ||
6 000 | 35 481 | 35 481 | 100,0 | ||
10 712 000 | 11 267 432 | 11 267 122 | 100,0 | ||
1 740 882 | 1 740 882 | 1 763 735 | 101,3 | ||
200 000 | 200 000 | 487 595 | 243,8 | ||
0 | 417 980 | 413 665 | 99,0 | ||
150 000 | 150 000 | 140 221 | 93,5 | ||
573 000 | 573 000 | 573 000 | 100,0 | ||
10 000 | 37 187 | 10 000 | 26,9 | ||
0 | 0 | 0 | #VALUE! | ||
0 | 210 033 | 209 763 | 99,9 | ||
0 | 90 825 | 90 698 | 99,9 | ||
0 | 20 000 | 24 479 | 122,4 | ||
15 024 268 | 16 261 731 | 16 261 731 | 100,0 | ||
0 | 361 850 | 331 284 | 91,6 | ||
0 | 250 000 | 250 000 | 100,0 | ||
0 | 894 117 | 885 957 | 99,1 | ||
0 | 0 | 1 830 | #NUM! | ||
42 094 449 | 49 024 120 | 49 417 812 | 100,8 | ||
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.