Załącznik Nr 1 a | |||||||
do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie | |||||||
Nr 389 /2006 z dn. 14 marca 2006 r. | |||||||
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU W KOSZALINIE | |||||||
D O C H O D Y - Z B I O R C Z O | |||||||
ZA 2 0 0 5 ROK | |||||||
( WG. DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU ) | |||||||
w złotych | |||||||
D O C H O D Y | Wskaź. | ||||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | wg.układu | plan po zmian. | wykonanie | % |
wykonawcz. | za 2005 rok | za 2005 rok | 7:6 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 100,0 | ||
01005 | Prace geodezyjno - urządzeniowe | ||||||
na potrzeby rolnictwa | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 100,0 | |||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | ||||||
oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 100,0 | |||
020 | LEŚNICTWO | 140 000 | 150 422 | 147 126 | 97,8 | ||
02001 | Gospodarka leśna | 140 000 | 150 422 | 147 126 | 97,8 | ||
2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek | ||||||
zaliczanych do sektora finansów publicznych | |||||||
na realizację zadań bieżących jedn.zal.do | |||||||
sektora finansów publicznych | 140 000 | 150 422 | 147 126 | 97,8 | |||
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 7 300 | 921 285 | 4 959 294 | 538,3 | ||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 7 300 | 921 285 | 4 959 294 | 538,3 | ||
0580 | Grzywny i inne kary pien.od os.praw.ijedn.organ. | 0 | 716 | 716 | 100,0 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 220 810 | 245 445 | 111,2 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych | 0 | 1 581 | 2 113 | 133,6 | ||
0830 | Wpływy z usług | 3 500 | 3 500 | 12 228 | 349,4 | ||
0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 4 700 | 7 549 | 160,6 | ||
0910 | Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.pod.i opłat | 0 | 222 | 233 | 105,0 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 1 626 | #DZIEL/0! | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 800 | 189 000 | 192 426 | 101,8 | ||
2390 | Wpływy do budżetu ze środków specjalnych | 0 | 0 | 250 | #DZIEL/0! | ||
2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na | ||||||
real.zadań bieżąc.jedn.sektora finans.publicz. | 0 | 130 000 | 50 000 | 38,5 | |||
6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na | ||||||
finan. lub dofinan.kosztów real.inwest.j.s.f.publ. | 0 | 370 756 | 342 220 | 92,3 | |||
6288 | Środki otrzymane od pozostałych jednost. | ||||||
zal.do sekt.finan.publ.na finan. lub dofinans. | |||||||
koszt.real.inwest.i zakup.inw.jed.zaliczan. | |||||||
do sektora finansów publicznych | 0 | 0 | 4 104 488 | #DZIEL/0! | |||
strona 2 (do zał. nr 1 a) |
w złotych | |||||||
D O C H O D Y | Wskaź. | ||||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | wg.układu | plan po zmian. | wykonanie | % |
wykonawcz. | za 2005 rok | za 2005 rok | 7:6 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 639 000 | 776 358 | 713 400 | 91,9 | ||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 639 000 | 776 358 | 713 400 | 91,9 | ||
0770 | Wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia prawa własności | ||||||
nieruchomości | 410 000 | 467 000 | 394 789 | 84,5 | |||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 15 000 | 0 | 0,0 | ||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | ||||||
na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej | |||||||
oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat | 29 000 | 44 358 | 44 354 | 100,0 | |||
2360 | Doch.jedn.sam.teryt.związane z realizacją | ||||||
zadań z zakresu admin.rząd. oraz inn.z.z.us. | 200 000 | 250 000 | 274 257 | 109,7 | |||
710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 292 900 | 364 530 | 363 688 | 99,8 | ||
71012 | Ośrodki dokumentac.geodez.i kartogr. | 0 | 0 | 67 | #DZIEL/0! | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 39 | #DZIEL/0! | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 28 | #DZIEL/0! | ||
71013 | Prace geodezyjne i kartogr./nieinwestyc/ | 113 000 | 113 000 | 113 000 | 100,0 | ||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | ||||||
na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej | |||||||
oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat | 113 000 | 113 000 | 113 000 | 100,0 | |||
71014 | Opracowania geodezyjne i kartograf. | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 100,0 | ||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | ||||||
na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej | |||||||
oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 100,0 | |||
71015 | Nadzór budowlany | 133 900 | 200 030 | 199 121 | 99,5 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 119 | #DZIEL/0! | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 29 380 | 29 219 | 99,5 | ||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | ||||||
na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej | |||||||
oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat | 133 900 | 133 900 | 133 283 | 99,5 | |||
6410 | Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na | ||||||
inwest.i zakupy inwest.z zakresu adminis. | |||||||
rządowej realizowane przez powiat | 0 | 36 750 | 36 500 | 99,3 | |||
71095 | Pozostała działalność | 0 | 5 500 | 5 500 | 100,0 | ||
6410 | Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na | ||||||
inwest.i zakupy inwest.z zakresu adminis. | |||||||
rządowej realizowane przez powiat | 0 | 5 500 | 5 500 | 100,0 | |||
strona 3 (do zał. nr 1 a) | w złotych | ||||||
D O C H O D Y | Wskaź. | ||||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | wg.układu | plan po zmian. | wykonanie | % |
wykonawcz. | za 2005 rok | za 2005 rok | 7:6 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 509 665 | 2 474 098 | 2 551 751 | 103,1 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 100,0 | ||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | ||||||
na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej | |||||||
oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 100,0 | |||
75020 | Starostwa powiatowe | 1 350 165 | 2 302 907 | 2 382 337 | 103,4 | ||
0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 276 000 | 2 026 000 | 2 022 580 | 99,8 | ||
0470 | Wpływy z opłat za zarząd,użyt.i użytk.wieczyste nier. | 165 | 165 | 1 820 | 1103,0 | ||
0580 | Grzywny i inne kary pien.od os.praw.ijedn.organ. | 0 | 7 700 | 7 819 | 101,5 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000 | 1 000 | 2 832 | 283,2 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych | 30 000 | 30 000 | 23 727 | 79,1 | ||
0830 | Wpływy z usług | 28 000 | 28 000 | 28 178 | 100,6 | ||
0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 0 | 2 010 | #DZIEL/0! | ||
0900 | Odsetki od dot.wyk.niezg.z przezn.lub pobr.w nadm.wys. | 0 | 0 | 4 | #DZIEL/0! | ||
0910 | Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat | 0 | 0 | 575 | #DZIEL/0! | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 31 400 | 57 600 | 183,4 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 145 542 | 197 208 | 135,5 | ||
2127 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu | ||||||
państwa na zadania bieżące realizowane | |||||||
przez powiat na podstawie porozumiń | |||||||
z organami administracji rządowej | 0 | 7 400 | 7 314 | 98,8 | |||
2320 | Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bież. | ||||||
real.na podstawie porozumień między jst. | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100,0 | |||
2390 | Wpływy do budżetu ze środków specjalnych | 0 | 0 | 6 | #DZIEL/0! | ||
2700 | Środki na dofinan. własnych zadań bieżących | ||||||
powiatu pozyskane z innych źródeł | 0 | 7 700 | 7 700 | 100,0 | |||
2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wyk.niezgodn. | 0 | 0 | 5 276 | #DZIEL/0! | ||
6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na | ||||||
finan. lub dofinan.kosztów real.inwest.j.s.f.publ. | 0 | 3 000 | 2 688 | 89,6 | |||
75045 | Komisje poborowe | 29 500 | 29 500 | 29 500 | 100,0 | ||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | ||||||
na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej | |||||||
oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat | 21 000 | 24 503 | 24 503 | 100,0 | |||
2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu | ||||||
państwa na zadania bieżące realizowane | |||||||
przez powiat na podstawie porozumiń | |||||||
z organami administracji rządowej | 8 500 | 4 997 | 4 997 | 100,0 | |||
75075 | Promocja jednost.samorządu terytorialn. | 0 | 7 991 | 7 867 | 98,4 | ||
2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na | ||||||
real.zadań bieżąc.jedn.sektora finans.publicz. | 0 | 7 991 | 7 867 | 98,4 | |||
75095 | Pozostała działalność | 0 | 3 700 | 2 047 | 55,3 | ||
2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na | ||||||
real.zadań bieżąc.jedn.sektora finans.publicz. | 0 | 3 700 | 2 047 | 55,3 | |||
strona 4 (do zał. nr 1 a) | w złotych | ||||||
D O C H O D Y | Wskaź. | ||||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | wg.układu | plan po zmian. | wykonanie | % |
wykonawcz. | za 2005 rok | za 2005 rok | 7:6 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
752 | OBRONA NARODOWA | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0 | ||
75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0 | ||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | ||||||
na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej | |||||||
oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0 | |||
756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD | ||||||
OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH | |||||||
JEDN.NIE POSIAD.OSOB.PRAWNEJ | 3 387 822 | 3 409 773 | 3 481 903 | 102,1 | |||
75622 | Udziały powiatów w podatkach stanow. | ||||||
dochód budżetu państwa | 3 387 822 | 3 409 773 | 3 481 903 | 102,1 | |||
0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 277 822 | 3 299 773 | 3 421 726 | 103,7 | ||
0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 110 000 | 110 000 | 60 177 | 54,7 | ||
758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 14 401 056 | 15 692 630 | 15 716 444 | 100,2 | ||
75801 | Część oświatowa subw. ogólnej dla j.s.t. | 8 784 071 | 9 713 064 | 9 713 064 | 100,0 | ||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 784 071 | 9 713 064 | 9 713 064 | 100,0 | ||
75802 | Uzupełnienie subw. ogólnej dla j.s.t. | 0 | 323 581 | 323 581 | 100,0 | ||
2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatu | 0 | 323 581 | 323 581 | 100,0 | ||
75803 | Część wyrów. subwencji ogólnej dla pow. | 3 232 347 | 3 232 347 | 3 232 347 | 100,0 | ||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 232 347 | 3 232 347 | 3 232 347 | 100,0 | ||
75814 | Różne rozliczenia finansowe | 15 000 | 53 000 | 76 814 | 144,9 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 15 000 | 53 000 | 73 742 | 139,1 | ||
0928 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 20 | #DZIEL/0! | ||
0929 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 1 562 | #DZIEL/0! | ||
8120 | Odseytki od pożyczek udzielonych przez jst. | 0 | 0 | 1 490 | #DZIEL/0! | ||
75832 | Część równoważąca. subw.ogólnej dla pow. | 2 369 638 | 2 370 638 | 2 370 638 | 100,0 | ||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 369 638 | 2 370 638 | 2 370 638 | 100,0 | ||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 82 000 | 215 900 | 253 747 | 117,5 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 0 | 65 500 | 65 646 | 100,2 | ||
2708 | Środki na dofinan. własnych zadań bieżących | ||||||
powiatu pozyskane z innych źródeł | 0 | 65 500 | 65 646 | 100,2 | |||
strona 5 (do zał. nr 1 a) | w złotych | ||||||
D O C H O D Y | Wskaź. | ||||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | wg.układu | plan po zmian. | wykonanie | % |
wykonawcz. | za 2005 rok | za 2005 rok | 7:6 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
80130 | Szkoły zawodowe | 82 000 | 130 100 | 177 889 | 136,7 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 349 | #DZIEL/0! | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych | 20 000 | 20 000 | 26 555 | 132,8 | ||
0830 | Wpływy z usług | 62 000 | 62 000 | 38 930 | 62,8 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 3 249 | #DZIEL/0! | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 23 694 | #DZIEL/0! | ||
2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na | ||||||
real.zadań bieżąc.jedn.sektora finans.publicz. | 0 | 3 600 | 1 888 | 52,4 | |||
2705 | Środki na dofinan. własnych zadań bieżących | ||||||
powiatu pozyskane z innych źródeł | 0 | 7 000 | 7 000 | 100,0 | |||
2708 | Środki na dofinan. własnych zadań bieżących | ||||||
powiatu pozyskane z innych źródeł | 0 | 37 500 | 76 224 | 203,3 | |||
80195 | Pozostała działalność | 0 | 20 300 | 10 212 | 50,3 | ||
2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | ||||||
na real. bież.zadań własnych powiatu | 300 | 212 | 70,7 | ||||
2700 | Środki na dofinan. własnych zadań bieżących | ||||||
powiatu pozyskane z innych źródeł | 0 | 20 000 | 10 000 | 50,0 | |||
803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 0 | 119 224 | 119 193 | 100,0 | ||
80309 | Pomoc materialna dla studentów | 0 | 119 224 | 119 193 | 100,0 | ||
2338 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu | ||||||
województwa na zadania bieżące realizowane | |||||||
na podstawie porozumień (umów) między | |||||||
jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 58 109 | 58 086 | 100,0 | |||
2339 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu | ||||||
wojew. na zadania bieżące realizowane na podst.por.umów | |||||||
między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 19 370 | 19 362 | 100,0 | |||
2888 | Dotacja celowa otrzymana przez jednost. | ||||||
sam.ter.od innej jedn.sam.terytor.bedącej inst. | |||||||
wdraż. na zad.bież.real.na podst.poroz.,umów | 0 | 31 309 | 31 309 | 100,0 | |||
2889 | Dotacja celowa otrzymana przez jednost. | ||||||
sam.ter.od innej jedn.sam.terytor.bedącej inst. | |||||||
wdraż. na zad.bież.real.na podst.poroz.,umów | 0 | 10 436 | 10 436 | 100,0 | |||
851 | OCHRONA ZDROWIA | 2 956 000 | 3 108 212 | 3 107 674 | 100,0 | ||
85156 | Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia | ||||||
dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotn. | 2 956 000 | 3 108 212 | 3 107 674 | 100,0 | |||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | ||||||
na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej | |||||||
oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat | 2 956 000 | 3 108 212 | 3 107 674 | 100,0 | |||
strona 6 (do zał. nr 1 a) | w złotych | ||||||
D O C H O D Y | Wskaź. | ||||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | wg.układu | plan po zmian. | wykonanie | % |
wykonawcz. | za 2005 rok | za 2005 rok | 7:6 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
852 | POMOC SPOŁECZNA | 15 485 385 | 17 970 925 | 18 147 327 | 101,0 | ||
85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 251 583 | 1 465 990 | 1 502 985 | 102,5 | ||
0680 | Wpływy od rodziców z tyt.odpłatn.za utrz. dzieci | 0 | 0 | 6 822 | #DZIEL/0! | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 17 000 | 13 400 | 0 | 0,0 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierż.skł.majątkowych | 3 100 | 3 100 | 34 290 | 1106,1 | ||
0830 | Wpływy z usług | 43 315 | 50 915 | 46 583 | 91,5 | ||
0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 0 | 11 150 | #DZIEL/0! | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 2 403 | #DZIEL/0! | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000 | 173 507 | 163 750 | 94,4 | ||
2320 | Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bież. | ||||||
real.na podstawie porozumień między jst. | 1 182 168 | 1 182 168 | 1 195 685 | 101,1 | |||
2390 | Wpływy do budzetu ze środków specjalnych | 0 | 1 200 | 1 236 | 103,0 | ||
2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na | ||||||
real.zadań bieżąc.jedn.sektora finans.publicz. | 0 | 14 000 | 11 395 | 81,4 | |||
2700 | Środki na dofinan. własnych zadań bieżących | ||||||
powiatu pozyskane z innych źródeł | 0 | 0 | 1 641 | #DZIEL/0! | |||
2708 | Środki na dofinan. własnych zadań bieżących | ||||||
powiatu pozyskane z innych źródeł | 0 | 23 000 | 23 288 | 101,3 | |||
8510 | Wpływy z różnych rozliczeń | 0 | 4 700 | 4 742 | 100,9 | ||
85202 | Domy pomocy społecznej | 14 208 102 | 16 455 042 | 16 576 451 | 100,7 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 48 | #DZIEL/0! | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierż.skł.majątkowych | 128 772 | 153 556 | 156 782 | 102,1 | ||
0830 | Wpływy z usług | 3 060 680 | 3 675 080 | 3 844 421 | 104,6 | ||
0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0 | 0 | 315 | #DZIEL/0! | ||
0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 0 | 20 427 | #DZIEL/0! | ||
0910 | Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.pod.i opłat | 0 | 0 | 260 | #DZIEL/0! | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 15 952 | #DZIEL/0! | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 19 650 | 398 191 | 407 552 | 102,4 | ||
2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | ||||||
na real. bież.zadań własnych powiatu | 10 999 000 | 11 678 242 | 11 678 242 | 100,0 | |||
2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na | ||||||
real.zadań bieżąc.jedn.sektora finans.publicz. | 0 | 179 793 | 129 310 | 71,9 | |||
6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na | ||||||
finan. lub dofinan.kosztów real.inwest.j.s.f.publ. | 0 | 91 757 | 84 719 | 92,3 | |||
6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | ||||||
na realizację inwest.i zakupy inw. wł.pow. | 0 | 278 423 | 238 423 | 85,6 | |||
strona 7 (do zał. nr 1 a) | w złotych | ||||||
D O C H O D Y | Wskaź. | ||||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | wg.układu | plan po zmian. | wykonanie | % |
wykonawcz. | za 2005 rok | za 2005 rok | 7:6 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
85204 | Rodziny zastępcze | 0 | 0 | 16 235 | #DZIEL/0! | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 4 | #DZIEL/0! | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 146 | #DZIEL/0! | ||
2320 | Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bież. | ||||||
real.na podstawie porozumień między jst. | 0 | 0 | 16 085 | #DZIEL/0! | |||
85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 25 700 | 49 893 | 51 656 | 103,5 | ||
0830 | Wpływy z usług | 12 400 | 18 514 | 20 173 | 109,0 | ||
0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 1 800 | 1 800 | 100,0 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 500 | 577 | 115,4 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 300 | 29 079 | 29 106 | 100,1 | ||
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE | |||||||
853 | POLITYKI SPOŁECZNEJ | 317 000 | 456 000 | 462 328 | 101,4 | ||
85321 | Zesp. do spraw orzek. o stopniu niepełn. | 60 000 | 60 000 | 59 598 | 99,3 | ||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | ||||||
na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej | |||||||
oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat | 60 000 | 60 000 | 59 598 | 99,3 | |||
85333 | Powiatowe urzędy pracy | 257 000 | 396 000 | 402 730 | 101,7 | ||
0830 | Wpływy z usług | 0 | 0 | 993 | #DZIEL/0! | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 1 575 | #DZIEL/0! | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 257 000 | 396 000 | 400 162 | 101,1 | ||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 259 500 | 799 973 | 722 044 | 90,3 | ||
85403 | Specjalne osrodki szkolno-wychowawcz. | 71 500 | 146 522 | 159 348 | 108,8 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierż.skł.majątkowych | 6 200 | 22 200 | 24 964 | 112,5 | ||
0830 | Wpływy z usług | 65 300 | 65 300 | 78 021 | 119,5 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 2 079 | #DZIEL/0! | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 336 | #DZIEL/0! | ||
2133 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | ||||||
na real. bież.zadań własnych powiatu | 0 | 9 022 | 9 022 | 100,0 | |||
6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | ||||||
na realizację inwest.i zakupy inw. wł.pow. | 0 | 50 000 | 44 926 | 89,9 | |||
85406 | Poradnie psychologiczno-pedagog.oraz | ||||||
inne poradnie specjalistyczne | 0 | 14 200 | 17 089 | 120,3 | |||
0750 | Dochody z najmu i dzierż.skł.majątkowych | 0 | 13 800 | 16 319 | 118,3 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 400 | 770 | 192,5 | ||
strona 8 (do zał. nr 1 a) | w złotych | ||||||
D O C H O D Y | Wskaź. | ||||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | wg.układu | plan po zmian. | wykonanie | % |
wykonawcz. | za 2005 rok | za 2005 rok | 7:6 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
85410 | Internaty i bursy szkolne | 188 000 | 235 000 | 295 783 | 125,9 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierż.skł.majątkowych | 0 | 0 | 12 922 | 0,0 | ||
0830 | Wpływy z usług | 188 000 | 188 000 | 193 967 | 103,2 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 109 | 0,0 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 1 783 | 0,0 | ||
2708 | Środki na dofinan. własnych zadań bieżących | ||||||
powiatu pozyskane z innych źródeł | 0 | 47 000 | 87 002 | 185,1 | |||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 340 241 | 213 088 | 62,6 | ||
2338 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu | ||||||
województwa na zadania bieżące realizowane | |||||||
na podstawie porozumień (umów) między | |||||||
jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 9 081 | 9 081 | 100,0 | |||
2888 | Dotacja celowa otrzymana przez jednost. | ||||||
sam.ter.od innej jedn.sam.terytor.bedącej inst. | |||||||
wdraż. na zad.bież.real.na podst.poroz.,umów | 0 | 225 354 | 135 925 | 60,3 | |||
2889 | Dotacja celowa otrzymana przez jednost. | ||||||
sam.ter.od innej jedn.sam.terytor.bedącej inst. | |||||||
wdraż. na zad.bież.real.na podst.poroz.,umów | 0 | 105 806 | 68 082 | 64,3 | |||
85420 | 0 | 64 010 | 36 736 | 57,4 | |||
0680 | Wpływy od rodziców z tyt.odpłatn.za utrz. dzieci | 0 | 3 600 | 223 | 6,2 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierż.skł.majątkowych | 0 | 0 | 612 | #DZIEL/0! | ||
0830 | Wpływy z usług | 0 | 23 000 | 8 691 | 37,8 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 498 | #DZIEL/0! | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 37 410 | 26 712 | 71,4 | ||
926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 0 | 5 500 | 5 500 | 100,0 | ||
92695 | Pozostała działalność | 0 | 5 500 | 5 500 | 100,0 | ||
2700 | Środki na dofinan. własnych zadań bieżących | ||||||
powiatu pozyskane z innych źródeł | 0 | 5 500 | 5 500 | 100,0 | |||
O G Ó Ł E M | 39 568 628 | 46 555 830 | 50 842 419 | 109,2 | |||
strona 9 (do zał. nr 1 a) | |||||||
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU W KOSZALINIE | |||||||
ZA 2 0 0 5 ROK ( WG. ŹRÓDEŁ §§ ) | w złotych | ||||||
D O C H O D Y | Wskaź. | ||||||
§ | W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E | wg.układu | plan po zmian. | wykonanie | % | ||
wykonawcz. | za 2005 r. | za 2005 r. | 5:4 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 277 822 | 3 299 773 | 3 421 726 | 103,7 | ||
0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 110 000 | 110 000 | 60 177 | 54,7 | ||
0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 276 000 | 2 026 000 | 2 022 580 | 99,8 | ||
0470 | Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie wieczys.nieruchomości | 165 | 165 | 1 820 | 1103,0 | ||
0580 | Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i jedn.organ. | 0 | 8 416 | 8 535 | 101,4 | ||
0680 | Wpływy od rodziców za utrz.dzieci | 0 | 3 600 | 7 045 | 195,7 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 18 000 | 235 210 | 248 674 | 105,7 | ||
0750 | Dochody znajmu i dzierżawy składników.majątkow. j.s.t. | 188 072 | 244 237 | 298 284 | 122,1 | ||
0770 | Wpłaty z tyt.odpłatności nabycia praw własn.nieruchomoś. | 410 000 | 467 000 | 394 789 | 84,5 | ||
0830 | Wpływy z usług | 3 463 195 | 4 114 309 | 4 272 185 | 103,8 | ||
0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | 0 | 315 | #DZIEL/0! | |||
0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 6 500 | 42 936 | 660,6 | |||
0900 | Odsetki od dotac.wykorz.niezgodnie z przezn.lub pobr.w nad.wys. | 0 | 0 | 4 | #DZIEL/0! | ||
0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 222 | 1 068 | 481,1 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 15 000 | 100 300 | 160 342 | 159,9 | ||
0928 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 20 | #DZIEL/0! | ||
0929 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 1 562 | #DZIEL/0! | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 299 750 | 1 398 109 | 1 472 122 | 105,3 | ||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.na zadania | 3 579 900 | 3 750 973 | 3 749 412 | 100,0 | ||
bież.z zakresu admin.rzadowej oraz inn.zadania | |||||||
zlecone ustawami realizowane przez powiat | |||||||
2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.na zadania | 8 500 | 4 997 | 4 997 | 100,0 | ||
bieżące realizowane przez powiat na podstawie poroz.z org. | |||||||
2127 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.na zadania | 0 | 7 400 | 7 314 | 98,8 | ||
bieżące realizowane przez powiat na podstawie poroz.z org. | |||||||
2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.na | 10 999 000 | 11 678 542 | 11 678 454 | 100,0 | ||
realizację bieżących zadań własnych powiatu | |||||||
2133 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.na | 0 | 9 022 | 9 022 | 100,0 | ||
realizację bieżących zadań własnych powiatu | |||||||
2320 | Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bież. | 1 197 168 | 1 197 168 | 1 226 770 | 102,5 | ||
real.na podstawie porozumień między jst. | |||||||
2338 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa | 0 | 67 190 | 67 167 | 100,0 | ||
na zadania bieżące realizowane na podst.poroz.(umów) między jst. | |||||||
2339 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa | 0 | 19 370 | 19 362 | 100,0 | ||
na zadania bieżące realizowane na podst.poroz.(umów) między jst. | |||||||
2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego | 200 000 | 250 000 | 274 257 | 109,7 | ||
związane z realizacją zadań z zakresu administr. | |||||||
2390 | Wpływy do budżetu ze środków specjalnych | 0 | 1 200 | 1 492 | 124,3 | ||
2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na | 0 | 339 084 | 202 507 | 59,7 | ||
real.zadań bieżąc.jedn.sektora finans.publicz. | |||||||
2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. | 140 000 | 150 422 | 147 126 | 97,8 | ||
2700 | Środki na dofinans.własn.zad.bieżąc.pow.poz.z inn.źródeł | 0 | 33 200 | 24 841 | 74,8 | ||
2705 | Środki na dofinans.własn.zad.bieżąc.pow.poz.z inn.źródeł | 0 | 7 000 | 7 000 | 100,0 | ||
strona 10 (do zał. nr 1 a) | |||||||
|
|
|
|
|
D O C H O D Y |
|
Wskaź. |
§ |
W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E |
wg.układu |
plan po zmian. |
wykonanie |
% | ||
|
|
|
|
wykonawcz. |
za 2005 r. |
za 2005 r. |
5:4 |
1 |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2708 |
Środki na dofinans.własn.zad.bieżąc.pow.poz.z inn.źródeł |
0 |
173 000 |
252 160 |
145,8 | ||
2760 |
Środki na uzupełnienie dochodów powiatu |
0 |
323 581 |
323 581 |
100,0 | ||
2888 |
Dotacja celowa otrzymana przez jednost. |
|
|
0 |
256 663 |
167 234 |
65,2 |
2889 |
Dotacja celowa otrzymana przez jednost. |
|
|
0 |
116 242 |
78 518 |
67,5 |
2910 |
Wpływy ze zwrotów dotac.wyk.niezgodnie z preznacz. |
0 |
0 |
5 276 |
#DZIEL/0! | ||
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
14 386 056 |
15 316 049 |
15 316 049 |
100,0 | ||
6260 |
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na |
|
|
|
|
|
|
|
finan. lub dofinan.kosztów real.inwest.j.s.f.publ. |
|
|
0 |
465 513 |
429 627 |
92,3 |
6288 |
Środki otrzymane od pozostałych jednost.zal. do sektora |
|
|
0 |
0 |
4 104 488 |
#DZIEL/0! |
|
sekt.finan.publ.na finan.lub dofinans.koszt.real.inwest. |
|
|
|
|
|
|
6410 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na |
|
|
0 |
42 250 |
42 000 |
99,4 |
6430 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. |
|
|
0 |
328 423 |
283 349 |
86,3 |
|
na realizację inwest.i zakupy inw. wł.pow. |
|
|
|
|
|
|
8120 |
Odsetki od pożycz.udzielonych |
|
|
0 |
0 |
1 490 |
#DZIEL/0! |
8510 |
Wpływy z różnych rozliczeń |
0 |
4 700 |
4 742 |
100,9 | ||
|
R A Z E M |
|
39 568 628 |
46 555 830 |
50 842 419 |
109,2 | |
Sporządziła: I.Łaszczyk. Koszalin, dnia 28 lutego 2006 r. |
|
|
|
|
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.