Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Nr XIX/211/05 w sprawie zmian do Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Koszalińskiego w latach 2004-2006.

Uchwała Nr XIX/211/05

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 29 czerwca 2005r.

 

w sprawie zmian do Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Koszalińskiego w latach 2004-2006.

 

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz. 1759) uchwala się co następuje: 

 

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XII/126/04 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Koszalińskiego w latach 2004 - 2006 wprowadza się następujące zmiany:

1)       w rozdziale IV w tabeli pt. „Planowane projekty i zadania inwestycyjne w okresie 2004 – 2006” dodaje się kolumnę pt. „Czas realizacji”:

 

PLANOWANE PROJEKTY I ZADANIA INWESTYCYJNE W OKRESIE 2004-2006

Nazwa jednostki

Lp. jako kryterium kolejności realizacji  w obrębie jednostki organizacyj-nej

Nazwa planowane-go działania

Zgodność z planem zagospoda-rowania przestrzen-nego

Etapy działania z przewidywanym czasem realizacji

Czas realizacji

Oczeki-wane rezulta-ty

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

Nakłady do poniesienia

Nakła-dy

(w zł) poniesione w wyniku realizacji

Dofinan-sowanie zadania ze źródeł zewnętrz-nych

Uwa-gi

1

2

3

4

5

 6

7

8

9

10 

11 

12

 

2) w rozdziale IV w tabeli pt. „Planowane projekty i zadania inwestycyjne w okresie 2004 – 2006” dodaje się kolumnę pt. ”Nakłady (w zł) poniesione w wyniku realizacji”:

 

PLANOWANE PROJEKTY I ZADANIA INWESTYCYJNE W OKRESIE 2004-2006

Nazwa jednostki

Lp. jako kryterium kolejności realizacji  w obrębie jednostki organizacyj-nej

Nazwa planowane-go działania

Zgodność z planem zagospoda-rowania przestrzen-nego

Etapy działania z przewidywanym czasem realizacji

Czas realizacji

Oczeki-wane rezulta-ty

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

Nakłady do poniesienia

Nakła-dy

(w zł) poniesione w wyniku realizacji

Dofinan-sowanie zadania ze źródeł zewnętrz-nych

Uwa-gi

1

2

3

4

5

 6

7

8

9

10 

11 

12

 

 

 

 

3) w rozdziale IV w tabeli pt. ”Planowane projekty i zadania inwestycyjne w okresie 2004 – 2006” dodaje się kolumnę pt. ”Dofinansowanie  zadania ze źródeł zewnętrznych”:

 

PLANOWANE PROJEKTY I ZADANIA INWESTYCYJNE W OKRESIE 2004-2006

Nazwa jednostki

Lp. jako kryterium kolejności realizacji  w obrębie jednostki organizacyj-nej

Nazwa planowane-go działania

Zgodność z planem zagospoda-rowania przestrzen-nego

Etapy działania z przewidywanym czasem realizacji

Czas realizacji

Oczeki-wane rezulta-ty

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

Nakłady do poniesienia

Nakła-dy

(w zł) ponie-sione w wyniku realiza-cji

Dofinan-sowanie zadania ze źródeł zewnę-trznych

Uwa-gi

1

2

3

4

5

 6

7

8

9

10 

11 

12

 

 

4) w rozdziale IV tabela pt. ”Planowane projekty i zadania inwestycyjne w okresie 2004 – 2006” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 A do uchwały,

5) w rozdziale VII tabela pt. „Źródła finansowania Planu Rozwoju Lokalnego  w latach 2004 – 2006” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 B do uchwały,

6) rozdział VII pt. „Plan finansowy” otrzymuje brzmienie:

 

POWIAT  KOSZALIN

 

 

 

 

 

 

 

 

Okres działalności

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Liczba dni

360

360

360

360

360

360

360

360

 POWIAT  KOSZALIN  (  symbol  32 09)

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Dochody ogółem

37 786 426,00  

44 575 509,00  

40 878 765,00  

40 756 000,00  

41 978 000,00  

43 238 000,00  

44 535 000,00  

45 871 000,00  

I. Dochody własne

6 126 962,00  

10 658 036,00  

10 178 589,00  

10 866 000,00  

11 191 000,00  

11 528 000,00  

11 873 000,00  

12 228 000,00  

1. Podatek rolny

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

 

 

 

2. Podatek od nieruchomości

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

 

 

 

3. Podatki opłacone w formie karty podatkowej

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

4. Opłata skarbowa

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

 

 

 

5. Pozostałe dochody własne

5 854 452,00  

8 100 740,00  

6 768 816,00  

7 354 000,00  

7 574 000,00  

7 802 000,00  

8 035 000,00  

8 275 000,00  

6. Udziały w podatkach budżetu Państwa, z tego:

272 510,00  

2 557 296,00  

3 409 773,00  

3 512 000,00  

3 617 000,00  

3 726 000,00  

3 838 000,00  

3 953 000,00  

W podatku doch. osób prawnych i jedn.org. bez osob.pr.

0,00  

140 403,00  

110 000,00  

113 000,00  

116 000,00  

120 000,00  

124 000,00  

127 000,00  

W podatku dochodowym osób fizycznych

272 510,00  

2 416 893,00  

3 299 773,00  

3 399 000,00  

3 501 000,00  

3 606 000,00  

3 714 000,00  

3 826 000,00  

II. Dotacje celowe (nie podlegające zwrotowi), w tym:

19 623 599,00  

17 837 839,00  

15 882 957,00  

15 126 000,00  

15 580 000,00  

16 047 000,00  

16 529 000,00  

17 025 000,00  

Na zadania własne, zlecone, powierzone

19 623 599,00  

17 837 839,00  

15 882 957,00  

15 126 000,00  

15 580 000,00  

16 047 000,00  

16 529 000,00  

17 025 000,00  

III. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

IV. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

V. Środki na dofinansowanie zadań gmin z innych źródeł pozabudżetowych

783 151,00  

747 916,00  

53 700,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00   

VI. Subwencje ogólne

11 252 714,00  

15 331 718,00  

14 763 519,00  

14 764 000,00  

15 207 000,00  

15 663 000,00  

16 133 000,00  

16 618 000,00  

1. Wyrównawcza

960 035,00  

3 172 741,00  

3 232 347,00  

3 232 000,00  

3 329 000,00  

3 429 000,00  

3 532 000,00  

3 638 000,00  

2. Oświatowa

7 142 734,00  

7 875 511,00  

9 160 534,00  

9 161 000,00  

9 436 000,00  

9 719 000,00  

10 010 000,00  

10 311 000,00  

3. Równoważąca, regionalna, (drogowa w 2003r.)

3 149 945,00  

4 283 466,00  

2 370 638,00  

2 371 000,00  

2 442 000,00  

2 515 000,00  

2 591 000,00  

2 669 000,00  

B. Wydatki bez inwestycji i obsługi zadłużenia

36 909 093,00  

41 462 486,00  

40 329 726,00  

39 303 826,00  

40 453 014,00  

41 741 395,00  

43 068 015,00  

44 430 072,00  

VI. Wynagrodzenia

17 562 166,00  

18 563 471,00  

19 546 026,00  

20 132 000,00  

20 736 000,00  

21 358 000,00  

21 999 000,00  

22 658 000,00  

1. Wynagrodzenia osobowe

16 311 523,00  

17 256 012,00  

17 996 387,00  

18 536 000,00  

19 092 000,00  

19 665 000,00  

20 255 000,00  

20 862 000,00  

2. Pozostałe wynagrodzenia

1 250 643,00  

1 307 459,00  

1 549 639,00  

1 596 000,00  

1 644 000,00  

1 693 000,00  

1 744 000,00  

1 796 000,00  

VII. Pochodne od wynagrodzeń

3 330 798,00  

3 748 602,00  

3 687 550,00  

3 798 000,00  

3 912 000,00  

4 029 000,00  

4 150 000,00  

4 275 000,00  

VIII. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:

16 016 129,00  

19 150 413,00  

17 096 150,00  

15 373 826,00  

15 805 014,00  

16 354 395,00  

16 919 015,00  

17 497 072,00  

Wydatki  na remonty i modernizacje

841 700,00  

985 253,00  

969 000,00  

900 000,00  

500 000,00  

500 000,00  

500 000,00  

500 000,00  

C. Wolne środki (A - B)

877 333,00  

3 113 023,00  

549 039,00  

1 452 174,00  

1 524 986,00  

1 496 605,00  

1 466 985,00   

1 440 928,00  

IX. Inwestycje (łącznie z pozost. wydatkami majątkowymi)

2 048 277,00  

2 308 563,00  

7 464 354,00  

8 415 000,00  

1 000 000,00  

1 000 000,00  

1 000 000,00  

1 000 000,00  

1. Inwestycje (łącznie z pozost. wydatkami majątkowymi)

2 048 277,00  

2 308 563,00  

7 464 354,00  

8 415 000,00  

1 000 000,00  

1 000 000,00  

1 000 000,00  

1 000 000,00  

2. Planowane inwestycje (model źródłowy)

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

X. Obsługa zadłużenia

0,00  

22 385,00  

4 348 734,00  

5 509 434,00  

1 294 106,00  

1 226 725,00  

1 159 105,00  

956 228,00  

1. Spłata kredytów i pożyczek

 

15 808,00  

4 248 466,00  

5 272 260,00  

1 019 120,00  

1 019 120,00  

1 019 120,00  

882 300,00  

2. Wykup papierów wartościowych

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

3. Koszty obsługi zadłużenia

 

6 577,00  

100 268,00  

237 174,00  

274 986,00  

207 605,00  

139 985,00  

73 928,00  

D. Nadwyżka/Niedobór środków (C - IX -X)

-1 170 944,00  

782 075,00  

-11 264 049,00  

-12 472 260,00  

-769 120,00  

-730 120,00  

-692 120,00  

-515 300,00  

XI. Otrzymane kredyty i pożyczki

15 808,00  

537 686,00  

6 217 700,00  

7 200 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

XII. Emisja papierów wartościowych

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

XIII. Inne źródła finansowania

0,00  

0,00  

5 077 759,00  

4 725 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

E. Przepływy gotówki netto (D + XI + XII + XIII)

-1 155 136,00  

1 319 761,00  

31 410,00  

-547 260,00  

-769 120,00  

-730 120,00  

-692 120,00  

-515 300,00  

F. Skumulowany stan gotówki na koniec okresu

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

G. Nadwyżka/Deficyt budżetowy (D + X.1 + X.2)

-1 170 944,00  

797 883,00  

-7 015 583,00  

-7 200 000,00  

250 000,00  

289 000,00  

327 000,00  

367 000,00  

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Koszalinie.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                                            

                                                                                                             

                                                                                                        Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

                                                                                             

                                                                                                   Anita  Awstric

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

do uchwały Nr XIX/211/05 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zmian do Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Koszalińskiego w latach 2004-2006.

 

 

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Koszalińskiego (PRL) przygotowany został zgodnie z wymogami Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), z którego można uzyskiwać dofinansowanie zadań m.in. samorządu powiatowego w zakresie inwestycji i remontów prowadzonych przez Powiat. PRL stanowi niezbędny załącznik do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Działania 3.1 i 3.2 ZPORR. Rodzaje kwalifikujących się projektów w obszarach Działań 3.1 i 3.2 to m.in. budowa lub modernizacja dróg gminnych i powiatowych o znaczeniu lokalnym. W PRL Powiatu znalazły się zadania inwestycyjne z w/w zakresu, z których realizacja dwóch zaplanowana była na rok 2004:

1) Przebudowa drogi powiatowej 0375Z Mścice – Stare Bielice I etap, oczekiwane rezultaty 3,3 km drogi, nakłady do poniesienia zgodnie z założeniami z PRL z maja 2004r – 2 430 000zł (kwota szacunkowa), zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie złożonym do ZPORR  -  2 232 689,25zł (kwota z kosztorysu inwestorskiego łącznie z kosztem studium wykonalności). Po przetargu kwota inwestycji, za którą jest realizowana wynosi 2 505 129 zł łącznie kosztem studium wykonalności.

2) Przebudowa drogi powiatowej 0354Z Łazy – Sucha Koszalińska II etap, oczekiwane rezultaty 4,9 km drogi, nakłady do poniesienia zgodnie z założeniami z PRL z maja 2004r – 2 840 000zł (kwota szacunkowa), zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie złożonym do ZPORR  -  3 240 079,05zł (kwota z kosztorysu inwestorskiego łącznie z kosztem studium wykonalności). Po przetargu kwota inwestycji, za którą jest realizowana wynosi 3 532 646 zł łącznie kosztem studium wykonalności.

 

Złożenie wniosków o dofinansowanie tychże robót do ZPORR w lipcu ubr. oraz trwająca do grudnia 2004 procedura rozstrzygania o przyznaniu środków (podpisanie wiążącej umowy z Wojewodą nastąpiło w lutym 2005 roku - zabezpieczenie finansowe realizacji zadania), spowodowało przesunięcie realizacji zadań na rok 2005. Zakończenie robót zaplanowane jest na koniec czerwca 2005 roku a pierwsza kontrola projektu może się odbyć już w lipcu.

Zapisy Planu Rozwoju Lokalnego w zakresie zadań współfinansowanych ze ZPORR będą przedmiotem kontroli realizacji projektu przez Urząd Wojewódzki, Ministerstwo Gospodarki i Pracy lub Komisję Europejską, gdyż stanowią integralną część wniosku o dofinansowanie zadania.

Zgodnie z powyższym oraz założeniem monitoringu (przynajmniej raz w roku) zadań zaplanowanych w PRL należy zaktualizować zawarte w PRL dane nt. powyższych inwestycji zgodnie z danymi zawartymi w uchwale.

 

Zmiana wartości inwestycji drogowych powoduje zmiany w budżecie Powiatu Koszalińskiego. Zmiany te zostały przyjęte uchwałą Rady Powiatu w Koszalinie w kwietniu 2005r. W związku z powyższym zmienia się Plan Finansowy Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2004 – 2006 zgodnie z przedstawionym w treści uchwały.

Załącznik nr 1 A do uchwały Nr XIX/211/05 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 29 czerwca 2005 roku
PLANOWANE PROJEKTY I ZADANIA INWESTYCYJNE W OKRESIE 2004-2006
Nazwa jednostki   Nazwa planowanego działania Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego Etapy działania z przewidywanym czasem realizacji Czas realizacji Oczekiwane rezultaty Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu Nakłady do poniesienia Nakłady (w zł) poniesione w wyniku realizacji Dofinansowanie zadania ze źródeł zewn. Uwagi
1   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG KOSZALIN   Przebudowa drogi pow. 0375Z Mścice-Stare Bielice I etap Zgodne 2004 2005 3,3 km Powiatowy Zarząd Dróg 2 430 000 2 505 129 1 674 517 ZPORR AB
  Przebudowa drogi 0354Z Łazy-Sucha Koszalińska-II etap Zgodne 2004 2005 4,9 km 2 840 000 3 532 646 2 430 059 ZPORR A
  Przebudowa mostu w Dunowie-droga 0373Z Zgodne 2005   1 szt 230 000      
  Przebudowa drogi nadmorskiej wraz z mostami Zgodne 2005-2013   48 km Powiat Koszalin, Powiat Kołobrzeg, Gmina Będzino, Gmina Mielno, Gmina Ustronie Morskie, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego 2 500 000     AB
  Przebudowa drogi 0395Z Sianów-Węgorzewo Zgodne 2006   2,6 km Powiatowy Zarząd Dróg 720 000     AB
  Przebudowa drogi 0360Z Łabusz-Jamno Zgodne 2006-2013   2,3 km 900 000     AB
  Przebudowa drogi pow. 0375Z Mścice-Stare Bielice II etap Zgodne 2006-2013   5,2 km 1 000 000     A
  Przebudowa drogi 0412Z Maszkowo-Wyszebórz-Manowo Zgodne 2006-2013   8,2 km 60 000     AC
  Przebudowa nawierzchni drogi 0381Z Świeszyno-Jarzyce Zgodne 2005   3,1 km 620 000     C
  Przebudowa nawierzchni drogi 0362Z Iwięcino-Bielkowo Zgodne 2005   2,4 km 435 000     C
  Przebudowa nawierzchni drogi 0398Z Kościernica-Sowinko Zgodne 2004   2,2 km 256 000     C
  Przebudowa nawierzchni drogi 0351Z Grzybnica-Dargiń Zgodne 2004   2,8 km 430 000     C
  Przebudowa nawierzchni drogi 0415z Wyszewo-Wiewiórowo Zgodne 2005   2,6 km 250 000     C
  Przebudowa nawierzchni drogi 0384Z Świeszyno-Włoki Zgodne 2006   2,2 km 490 000     C
  Przebudowa nawierzchni drogi 0390Z Dąbrowa-Grabówko Zgodne 2006   2,9 km 450 000     C
  Remonty i zakupy inwestycyjne na 2004-2007r   2005-2006     800 000      
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NOWE BIELICE   Wymiana stolarki okiennej w budynku pałacowym, administracyjnym, mieszkalnym i dziale żywienia   2005-2006   Poprawa estetyki i warunków termoizolacyjnych Zarząd Powiatu/Dom Pomocy Społecznej Nowe Bielice 482 000      
  Modernizacja c.o. w całym budynku   2005-2006   Poprawa estetyki i warunków termoizolacyjnych i efektywności instalacji c.o. 150 000      
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PARSOWO   Wymiana rur c.o. w kanale zdalaczynnym na rury preizolowane   2005   Poprawa estetyki i warunków termoizolacyjnych i efektywności instalacji c.o. Zarząd Powiatu/Dom Pomocy Społecznej Parsowo 55 000      
  Remont i modernizacja węzłów sanitarnych /przystosowanie dla osób niepełnosprawnych/   2005-2006   Usunięcie barier architektonicznych, spełnienie wymogów standaryzacji, poprawa warunków sanitarno-higienicznych 115 000      
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ CETUŃ   Zmiana systemu opalania c.o. z wymianą instalacji   2004   Zmniejszenie emisji czynników szkodliwych do atmosfery Zarząd Powiatu/Dom Pomocy Społecznej Cetuń 381 000      
  Wymiana stolarki okiennej   2005   Poprawa estetyki i warunków termoizolacyjnych 150 000      
  Przebudowa drzwi wejściowych wraz z budową wyciągu   2005   Usunięcie barier architektonicznych-standaryzacja 70 000      
  Wykonanie elewacji   2005   Poprawa estetyki i warunków termoizolacyjnych 140 000      
  Wykonanie systemu przyzywowo-alarmowego   2005   Zabezpiecze nie bezpieczeństwa mieszkańców, spełnienie wymogów standaryzacji 5 000      
  Wykonanie dźwigu osobowego   2006-2013   Usunięcie barier architektonicznych-standaryzacja 60 000      
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŻYDOWO   Modernizacja kotłowni z koksowo-węglowej na olejową w budynku administracyjnym   2004   Zmniejszenie emisji czynników szkodliwych do atmosfery Zarząd Powiatu/Dom Pomocy Społecznej Żydowo 200 000      
  Remont dachów na budynkach   2005   Zabezpieczenie budynku przed zalaniem 100 000      
  Modernizacja kuchni zgodnie z zaleceniami HACCP   2005   Spełnienie wymogów sanitarno-higienicznych 100 000      
  Adaptacja pomieszczeń po pralni na pomieszczenia biurowe i archiwalne   2005   Uzyskanie lepszych warunków pracy prawidłowego przechowywania dokumentów archiw. 50 000      
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ MIELNO   Remont łazienek z wymianą armatury - dostosowanie dla osób niepełnosprawnych   2005-2006   Usunięcie barier architektonicznych-standaryzacja, spełnienie wymogów sanitarno-higienicznych Zarząd Powiatu/Dom Pomocy Społecznej Mielno 58 000      
  Zamontowanie uchwytów w łazienkach - dla niepełnosprawnych   2005-2006   Usunięcie barier architektonicznych-standaryzacja 9 000      
  Wykonanie drzwi suwanych do łazienki   2005-2006   Usunięcie barier architektonicznych-standaryzacja, spełnienie wymogów sanitarno-higienicznych 12 100      
SP.OŚR.SZK-WYCH WARNINO   Remont pomieszczeń kuchni i stołówki   2005-2006   Spełnienie wymogów sanitarno-higienicznych Zarząd Powiatu/Sp. Ośr. Szk-Wych. Warnino 45 000      
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY BOBOLICE   Docieplenie ściany frontowej /budynek internatu/   2006-2013   Poprawa estetyki i warunków termoizolacyjnych Zarząd Powiatu/Sp. Ośr. Szk-Wych. Bobolice 7 200      
  Docieplenie od zewnątrz /budynek internatu/   2006-2013   55 700      
  Docieplenie poddasza /budynek internatu/   2006-2013   29 800      
POGOTOWIE OPIEKUŃCZE POLANÓW   Roboty ogólnobudowlane /poddasze użytkowe, I piętro, parter/, bud. główny   2004   Poprawa warunków sanitarno-higienicznych i bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników placówki Zarząd Powiatu/Pogotowie Opiekuńcze Polanów 110 000      
  Instalacja odgromowa bud. główny   2004   Poprawa bezpieczeństwa i eksploatacji obiektu 7 000      
  Instalacja elektryczna /nowa/, bud. główny   2004   Poprawa bezpieczeństwa i przystosowanie do standartów 18 700      
  Roboty w budynku internatu /konserwacja i ocieplenie dachu, przemurowanie kominów, wykonanie schodów zewnętrznych/   2 005   Poprawa warunków termoizolacyjnych przegród zewnętrznych 50 000      
  Elewacja wraz z ociepleniem bud. gł. i internatu   2006   Poprawa warunków termoizolacyjnych przegród zewnętrznych 147 000      
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA KOSZALIN   Stolarka okienna i drzwiowa   2004   Poprawa estetyki i warunków termoizolacyjnych Zarząd Powiatu/Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Koszalin 48 500      
  Roboty dekarskie   2004   Zabezpieczenie budynku przed zalaniem 32 672      
  Roboty ogólnobudowlane   2004   Poprawa estetyki i dostosowanie pracy do standartów 49 700      
  Roboty projektowe   2004   Poprawa funkcjonowania placówki i oszczędności ekonomiczne 10 000      
  Podjazd dla niepełnosprawnych   2006   Usunięcie barier architektonicznych-standaryzacja 50 000      
ZESPÓŁ SZKÓŁ im. W.WITOSA   Remont dachu nad salą gimnastyczną   2004   Zabezpieczenie budynku przed zalaniem Zarząd Powiatu/CKU Bonin 99 000      
  Wymiana stolarki okiennej i elewacja - warsztaty   2005   Poprawa estetyki i warunków termoizolacyjnych 136 000      
  Roboty dekarsko-blacharskie internatu   2004   Zabezpieczenie budynku przed zalaniem 116 000      
  Remont węzłów sanitarnych w internacie   2005   Spełnienie wymogów sanitarno-higienicznych 129 000      
  Wymiana stolarki okiennej w internacie i stołówce   2006   Poprawa estetyki i warunków termoizolacyjnych 202 000      
DOM DZIECKA MIELNO   Wykonanie sali terapeutycznej zgodnie ze standaryzacją   2006   Uzyskanie lepszych warunków pracy, spełnienie wymogów standaryzacji Zarząd Powiatu/Dom Dziecka Mielno 240 000      
STAROSTWO POWIATOWE KOSZALIN   Budowa dźwigu osobowego   2004   Usunięcie barier architektonicznych Zarząd Powiatu 250 000      
  Roboty budowlane klatki schodowej oraz holi   2004   Zwiększenie bezpieczeństwa i estetyki 99 000      
  Instalacja elektryczna wewnętrzna /hole, klatka schodowa, piwnice, rozdzielnie/   2004   Zwiększenie bezpieczeństwa i estetyki 41 000      
  Modernizacja instalacji c.o. /wymiana instalacji, płukanie grzejników, modernizacja wymienników/   2005-2006   Poprawa efektów ekonomicznych eksploatacji 75 000      
  Wymiana stolarki okiennej   2006-2013   Poprawa estetyki i warunków termoizolacyjnych 75 000      
  Remont korytarza na III piętrze   2005   Poprawa estetyki i bezpieczeństwa pracy 25 000      
  Remont korytarza na II piętrze   2006   Poprawa estetyki i bezpieczeństwa pracy 25 000      
STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO KOSZALIN   Modernizacja wiaty garażowej /zamknięcie boksów garażowych, c.o., stanowisko napraw bieżących/       Poprawa warunków pracy i eksploatacji sprzętu STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO KOSZALIN Środki własne SPR Koszalin      
  Wjazd i wyjazd od ul. Kościuszki       Usprawnienie pracy i bezpieczeństwa jednostki      
  Wymiana stolarki okiennej       Poprawa estetyki i warunków termoizolacyjnych      
  Elewacja wraz z ociepleniem          
  Wymiana ambulansów ratunkowych       Cztery nowe ambulansy ratunkowe, 7500 wyjazdów rocznie, utrzymanie 12 etatów, ochrona środowiska      
LEGENDA:                             Razem: 18 721 372      
A - wymiana nawierzchni bitumicznej, regulacja poboczy i rowów przydrożnych    
B - wymiana nawierzchni bitumicznej, regulacja poboczy i rowów przydrożnych oraz poszerzenie nawierzchni bitumicznej    
C - przebudowa dróg gruntowych z regulacją pobocza i rowów przydrożnych    
1- kolejność /ważność/ realizacji inwestycji /2004r/    
2- kolejność /ważność/ realizacji inwestycji /2005r/    
3- kolejność /ważność/ realizacji inwestycji /2006r/    
                                                                                                                     Załącznik nr 1 B do uchwały Nr XIX/211/05 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 29 czerwca 2005 roku                                        
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W LATACH 2004-2006
CZĘŚĆ I
Nazwa jednostki organizacyjnej powiatu koszalińskiego Zakres niezbędnych robót Żródła finansowania:W-własne, O-obce [%] Szacunkowa wartość robót do realiz. w latach 2004-2006 [zł] Przewidywany termin wykonania robót w latach wraz z rodzajem zadania: i-inwestycja, iz-zakup inwestycyjny, r-remont Środki do wykorzystania w latach następnych 2007-2013 Uwagi
W O 2004 2005 2006
i iz r i iz r i iz r
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA KOSZALIN Stolarka okienna i drzwiowa 50 50 48 500     48 500             0 50% środki własne + 50% MENiS
Roboty dekarskie 50 50 32 672     32 672             0
Roboty ogólnobudowlane 50 50 49 700     49 700             0
Roboty projektowe 50 50 10 000     10 000             0
Podjazd dla niepełnosprawnych 50 50 50 000             50 000     0 Środki własne
Razem     190 872 0 0 140 872 0 0 0 50 000 0 0 0  
POGOTOWIE OPIEKUŃCZE POLANÓW Roboty ogólnobudowlane /poddasze użytkowe, I piętro, parter/, bud. główny 50 50 110 000     110 000             0 50% środki własne + 50% MENiS, planuje sie poz 75% fun. Strukt. /EFRR/
Instalacja odgromowa bud. główny 50 50 7 000     7 000             0
Instalacja elektryczna /nowa/, bud. główny 50 50 18 700     18 700             0
Roboty w budynku internatu /konserwacja i ocieplenie dachu, przemurowanie kominów, wykonanie schodów zewnętrznych/ 25 75 50 000         50 000         0 Planuje się pozyskanie do 75% z funduszy strukt./EFRR/
Elewacja wraz z ociepleniem bud. gł. i internatu 25 75 147 000                 147 000 0
Razem     332 700 0 0 135 700 0 50 000 0 0 0 147 000 0  
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NOWE BIELICE Wymiana stolarki okiennej w budynku pałacowym, administracyjnym, mieszkalnym i dziale żywienia 100   482 000           241 000     241 000 0 Ze środków wł., ew. pozyskanie środków z PFRON
Modernizacja c.o. w całym budynku 100   150 000       30 000     120 000     0
Razem     632 000 0 0 0 30 000 0 241 000 120 000 0 241 000    
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PARSOWO Wymiana rur c.o. w kanale zdalaczynnym na rury preizolowane 100   55 000           55 000       0 Ze środków wł., ew. pozyskanie środków z PFRON
Remont i modernizacja węzłów sanitarnych /przystosowanie dla osób niepełnosprawnych/ 100   115 000           57 500     57 500 0
Razem     170 000 0 0 0 0 0 112 500 0 0 57 500 0  
SP.OŚR.SZK-WYCH WARNINO Remont pomieszczeń kuchni i stołówki 25 75 45 000           22 500     22 500 0 Środki wł ew. 75% EFRR, środki PFRON
Razem     45 000 0 0 0 0 0 22 500 0 0 22 500 0  
ZESPÓŁ SZKÓŁ im. W.WITOSA Remont dachu nad salą gimnastyczną 50 50 99 000     99 000             0  50% środki własne + 50% MENiS
Wymiana stolarki okiennej i elewacja - warsztaty 25 75 136 000           136 000       0 Środki własne + do 75% z funduszy EFRR
Roboty dekarsko-blacharskie internatu 50 50 116 000     116 000             0  50% środki własne + 50% MENiS
Remont węzłów sanitarnych w internacie 25 75 129 000           129 000       0 Środki własne + do 75% z funduszy EFRR
Wymiana stolarki okiennej w internacie i stołówce 25 75 202 000                 202 000 0
Razem     682 000 0 0 215 000 0 0 265 000 0 0 202 000 0  
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ CETUŃ Zmiana systemu opalania c.o. z wymianą instalacji   100 381 000 381 000                 0 Dofin. 100% kwoty z WFOŚ
Wymiana stolarki okiennej 100   150 000           150 000       0 Ze środków wł., jako kontynuacja robót termoizol.  Rozp w 2004r., modernizacją kotłowni zgodnie z um. o dofin. z WFOŚ 
Przebudowa drzwi wejściowych wraz z budową wyciągu 100   70 000           70 000       0
Wykonanie elewacji 100   140 000           140 000       0
Wykonanie systemu przyzywowo-alarmowego 100   5 000           5 000       0
Wykonanie dźwigu osobowego 100   60 000               60 000   60 000 Środki wł.+PFRON
Razem     806 000 381 000 0 0 0 0 365 000 0 60 000 0 60 000  
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŻYDOWO Modernizacja kotłowni z koksowo-węglowej na olejową w budynku administracyjnym   100 200 000 200 000                 0 Dofin. 100% kwoty z WFOŚ
Remont dachów na budynkach 100   100 000           100 000       0 Ze środków wł., jako kontynuacja robót termoizol.  Rozp w 2004r., modernizacją kotłowni zgodnie z um. o dofin. z WFOŚ 
Modernizacja kuchni zgodnie z zaleceniami HACCP 100   100 000       100 000           0
Adaptacja pomieszczeń po pralni na pomieszczenia biurowe i archiwalne 100   50 000           50 000       0 Środki wł.+PFRON
Razem     450 000 200 000 0 0 100 000 0 150 000 0 0 0 0  
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY BOBOLICE Docieplenie ściany frontowej /budynek internatu/ 25 75 7 200                 7 200 7 200 Środki własne + 75%  fundusze strukturalne EFRR
Docieplenie od zewnątrz /budynek internatu/ 25 75 55 700                 55 700 55 700
Docieplenie poddasza /budynek internatu/ 25 75 29 800                 29 800 29 800
Razem     92 700 0 0 0 0 0 0 0 0 92 700 92 700  
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ MIELNO Remont łazienek z wymianą armatury - dostosowanie dla osób niepełnosprawnych 100   58 000           29 000     29 000 0 Środki własne +ew PFRON
Zamontowanie uchwytów w łazienkach - dla niepełnosprawnych 100   9 000           4 500     4 500 0
Wykonanie drzwi suwanych do łazienki 100   12 100           6 050     6 050 0
Razem     79 100 0 0 0 0 0 39 550 0 0 39 550 0  
DOM DZIECKA MIELNO Wykonanie sali terapeutycznej zgodnie ze standaryzacją 25 75 240 000             240 000     0 Środki własne + ew. 75%  fundusze strukturalne EFRR
Razem     240 000 0 0 0 0 0 0 240 000 0 0 0  
STAROSTWO POWIATOWE KOSZALIN Budowa dźwigu osobowego 100   250 000   250 000               0 Środki własne
Roboty budowlane klatki schodowej oraz holi 100   99 000     99 000             0
Instalacja elektryczna wewnętrzna /hole, klatka schodowa, piwnice, rozdzielnie/ 100   41 000     41 000             0
Modernizacja instalacji c.o. /wymiana instalacji, płukanie grzejników, modernizacja wymienników/ 100   75 000           37 500     37 500 75 000
Wymiana stolarki okiennej 100   75 000                 75 000 75 000
Remont korytarza na III piętrze 100   25 000           25 000       0
Remont korytarza na II piętrze 100   25 000                 25 000 0
Razem     590 000 0 250 000 140 000 0 0 62 500 0 0 137 500 150 000  
PODSUMOWANIE CZĘŚĆI I [zł] 4 310 372 581 000 250 000 631 572 130 000 50 000 1 258 050 410 000 60 000 939 750 302 700  
Łącznie inwestycje (i+iz): Łącznie remonty: Łącznie inwestycje (i+iz): Łącznie remonty: Łącznie inwestycje (i+iz): Łącznie remonty:
831 000 631 572 180 000 1 258 050 470 000 939 750
CZĘŚĆ II
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG KOSZALIN Przebudowa drogi pow. 0375Z Mścice-Stare Bielice I etap 33,16 66,84 2 505 129       2 505 129              dofinansowanie ze ZPORR (EFRR) w wysokości 1 674 517 zł
Przebudowa drogi 0354Z Łazy-Sucha Koszalińska-II etap 31,21 68,79 3 532 646       3 532 646              dofinansowanie ze ZPORR (EFRR) w wysokości 2 430 059 zł
Przebudowa mostu w Dunowie-droga 0373Z 25 75 230 000       230 000              
Przebudowa drogi nadmorskiej wraz z mostami 25 75 2 500 000       100 000     2 400 000     25 500 000 2007-12 750 000; 2008-12 750 000
Przebudowa drogi 0395Z Sianów-Węgorzewo 25 75 720 000             720 000        
Przebudowa drogi 0360Z Łabusz-Jamno 25 75 900 000             900 000     900 000 2007-900 000
Przebudowa drogi pow. 0375Z Mścice-Stare Bielice II etap 25 75 1 000 000             1 000 000     575 000 2007-575 000
Przebudowa drogi 0412Z Maszkowo-Wyszebórz-Manowo 25 75 60 000             60 000     5 500 000 2007-2 725 000; 2008-2 725 000
Przebudowa nawierzchni drogi 0381Z Świeszyno-Jarzyce 25 75 620 000       620 000              
Przebudowa nawierzchni drogi 0362Z Iwięcino-Bielkowo 25 75 435 000       435 000              
Przebudowa nawierzchni drogi 0398Z Kościernica-Sowinko 25 75 256 000 256 000                    
Przebudowa nawierzchni drogi 0351Z Grzybnica-Dargiń 25 75 430 000 430 000                    
Przebudowa nawierzchni drogi 0415z Wyszewo-Wiewiórowo 25 75 250 000       250 000              
Przebudowa nawierzchni drogi 0384Z Świeszyno-Włoki 25 75 490 000             490 000        
Przebudowa nawierzchni drogi 0390Z Dąbrowa-Grabówko 25 75 450 000             450 000        
Remonty i zakupy inwestycyjne na 2004-2007r 25 75 800 000         100 000 300 000   100 000 300 000    
Razem 15 178 775 686 000 0 0 7 672 775 100 000 300 000 6 020 000 100 000 300 000 32 475 000  
PODSUMOWANIE CZĘŚĆI II [zł] 15 178 775 686 000 0 0 7 672 775 100 000 300 000 6 020 000 100 000 300 000 32 475 000  
Łącznie inwestycje (i+iz): Łącznie remonty: Łącznie inwestycje (i+iz): Łącznie remonty: Łącznie inwestycje (i+iz): Łącznie remonty:
686 000 0 7 772 775 300 000 6 120 000 300 000
RAZEM CZĘŚĆ I i II [zł] 19 489 147 1 267 000 250 000 631 572 7 802 775 150 000 1 558 050 6 430 000 160 000 1 239 750 32 777 700
Łącznie inwestycje (i+iz): Łącznie remonty: Łącznie inwestycje (i+iz): Łącznie remonty: Łącznie inwestycje (i+iz): Łącznie remonty:
1 517 000 631 572 7 952 775 1 558 050 6 590 000 1 239 750
                                             
STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO KOSZALIN Modernizacja wiaty garażowej /zamknięcie boksów garażowych, c.o., stanowisko napraw bieżących/ 25 75 250 000       250 000           0 Środki własne Stacji Pogotowia Ratunkowego
Wjazd i wyjazd od ul. Kościuszki 25 75 53 190 26 595     26 595           0
Wymiana stolarki okiennej 25 75 62 000 31 000     31 000           0
Elewacja wraz z ociepleniem 25 75 100 000       50 000     50 000     0
Wymiana ambulansów ratunkowych 25 75 1 440 000 360 000     360 000     720 000     0
Razem     1 905 190 417 595 0 0 717 595 0 0 770 000 0 0 0