|
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/102/07 |
Rady Powiatu w Koszalinie z dn. 28 grudnia 2007 r. |
PLAN WYDATKÓW POWIATU NA 2 0 0 8 ROK |
/ WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ORAZ KIERUNKÓW WYDATKOWANIA / |
|
w złotych |
|
|
|
Przewidyw. |
Planowane |
z t e g o: |
|
|
|
|
Dział |
Rozdz. |
Wyszczególnienie |
wykonanie |
wydatki |
WYDATKI |
w t y m: |
|
|
WYDATKI |
|
|
|
2007 r. |
na 2008 r. |
BIEŻĄCE |
Wynagrodz. |
Pochodne |
Dotacje |
Wydatki |
MAJĄTKOWE |
|
|
|
|
O g ó ł e m |
|
|
od wynagr. |
|
rzeczowe |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
010 |
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
77 300 |
89 000 |
89 000 |
0 |
0 |
0 |
89 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01005 |
Prace geodezyjno-urządz.na potrzeby roln. |
77 300 |
89 000 |
89 000 |
0 |
0 |
0 |
89 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
|
LEŚNICTWO |
174 000 |
180 000 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
0 |
|
02001 |
Gospodarka leśna |
150 000 |
154 000 |
154 000 |
0 |
0 |
0 |
154 000 |
0 |
|
02002 |
Nadzór nad gospodarką leśną |
24 000 |
26 000 |
26 000 |
0 |
0 |
0 |
26 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
3 723 560 |
8 625 000 |
2 782 500 |
1 029 700 |
166 700 |
0 |
1 586 100 |
5 842 500 |
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
3 723 560 |
8 625 000 |
2 782 500 |
1 029 700 |
166 700 |
0 |
1 586 100 |
5 842 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
103 873 |
142 000 |
142 000 |
0 |
0 |
0 |
142 000 |
0 |
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
103 873 |
142 000 |
142 000 |
|
0 |
0 |
142 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
strona 2 (do zał. nr 2) |
|
w złotych |
|
|
|
Przewidyw. |
Planowane |
z t e g o: |
|
|
|
|
Dział |
Rozdz. |
Wyszczególnienie |
wykonanie |
wydatki |
WYDATKI |
w t y m: |
|
|
WYDATKI |
|
|
|
2007 r. |
na 2008 r. |
BIEŻĄCE |
Wynagrodz. |
Pochodne |
Dotacje |
Wydatki |
MAJĄTKOWE |
|
|
|
|
O g ó ł e m |
|
|
od wynagr. |
|
rzeczowe |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
710 |
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
439 615 |
477 300 |
477 300 |
221 904 |
40 705 |
0 |
214 691 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71013 |
Prace geodezyjne i kartogr./nieinwestyc/ |
147 000 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71014 |
Opracowania geodez. i kartograficzne |
39 000 |
39 000 |
39 000 |
0 |
0 |
0 |
39 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71015 |
Nadzór budowlany |
253 615 |
288 300 |
288 300 |
221 904 |
40 705 |
0 |
25 691 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71095 |
Pozostała działalność |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
7 280 433 |
8 396 542 |
7 491 542 |
4 220 282 |
673 768 |
7 000 |
2 590 492 |
905 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
132 000 |
133 500 |
133 500 |
113 482 |
20 018 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75019 |
Rady powiatu |
310 000 |
325 000 |
319 000 |
0 |
0 |
0 |
319 000 |
6000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75020 |
Starostwa powiatowe |
6 558 040 |
7 650 042 |
6 751 042 |
4 080 000 |
652 400 |
0 |
2 018 642 |
899 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75045 |
Komisje poborowe |
28 774 |
28 000 |
28 000 |
16 800 |
1 050 |
0 |
10 150 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75075 |
Promocja jedn.sam.terytor. |
251 619 |
260 000 |
260 000 |
10 000 |
300 |
7 000 |
242 700 |
0 |
|
75095 |
Pozostała działalność |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
strona 3 (do zał. nr 2) |
w złotych |
|
|
|
Przewidyw. |
Planowane |
z t e g o: |
|
|
|
|
Dział |
Rozdz. |
Wyszczególnienie |
wykonanie |
wydatki |
WYDATKI |
w t y m: |
|
|
WYDATKI |
|
|
|
2007 r. |
na 2008 r. |
BIEŻĄCE |
Wynagrodz. |
Pochodne |
Dotacje |
Wydatki |
MAJĄTKOWE |
|
|
|
|
O g ó ł e m |
|
|
od wynagr. |
|
rzeczowe |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
754 |
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
310 000 |
158 350 |
57 350 |
0 |
0 |
0 |
57 350 |
101 000 |
|
75405 |
Komendy powiatowe Policji |
50 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
|
75406 |
Straż graniczna |
10 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
|
75411 |
Komendy powiatowe Państw.Straży Poż. |
250 000 |
30 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
10 000 |
|
75421 |
Zarządzanie kryzysowe |
0 |
93 350 |
32 350 |
0 |
0 |
0 |
32 350 |
61 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
757 |
|
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
145 270 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
|
75702 |
Obsługa papierów wart.,kredytów i pożyczek |
145 270 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
758 |
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
44 292 |
405 047 |
405 047 |
30 000 |
0 |
0 |
375 047 |
0 |
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
44 292 |
405 047 |
405 047 |
30 000 |
0 |
0 |
375 047 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
6 417 801 |
4 421 627 |
4 356 627 |
1 811 726 |
374 393 |
847 559 |
1 322 949 |
65 000 |
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
96 202 |
109 743 |
109 743 |
48 940 |
10 150 |
0 |
50 653 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80102 |
Szkoły podstawowe specjalne |
569 756 |
568 175 |
568 175 |
415 920 |
99 580 |
0 |
52 675 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80110 |
Gimnazja |
234 037 |
281 715 |
281 715 |
170 500 |
37 000 |
0 |
74 215 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80111 |
Gimnazja specjalne |
214 422 |
295 266 |
295 266 |
220 071 |
42 300 |
0 |
32 895 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80120 |
Licea ogólnokształcące |
305 769 |
350 335 |
350 335 |
0 |
0 |
350 335 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80123 |
Lice profilowane |
796 560 |
582 224 |
582 224 |
50 700 |
9 860 |
497 224 |
24 440 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80134 |
Szkoły zawodowe specjalne |
1 694 002 |
2 185 260 |
2 120 260 |
905 095 |
175 503 |
0 |
1 039 662 |
65 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80130 |
Szkoły zawodowe |
2 040 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
strona 4 (do zał. nr 2) |
|
w złotych |
|
|
|
Przewidyw. |
Planowane |
z t e g o: |
|
|
|
|
Dział |
Rozdz. |
Wyszczególnienie |
wykonanie |
wydatki |
WYDATKI |
w t y m: |
|
|
WYDATKI |
|
|
|
2007 r. |
na 2008 r. |
BIEŻĄCE |
Wynagrodz. |
Pochodne |
Dotacje |
Wydatki |
MAJĄTKOWE |
|
|
|
|
O g ó ł e m |
|
|
od wynagr. |
|
rzeczowe |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80140 |
Centra kształ.ustawicznego i praktycznego |
314 783 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
27 384 |
17 523 |
17 523 |
0 |
0 |
0 |
17 523 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80195 |
Pozostała działalność |
124 871 |
31 386 |
31 386 |
500 |
0 |
0 |
30 886 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
803 |
|
Szkolnictwo wyższe |
20 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
80309 |
Pomoc materialna |
20 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
851 |
|
OCHRONA ZDROWIA |
4 322 400 |
3 987 000 |
3 987 000 |
0 |
0 |
30 000 |
3 957 000 |
0 |
|
|
85141 |
Ratownictwo medyczne |
105 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85156 |
Skł.na ubezp.zdrow.oraz św.dla osób nie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
objęt.obowiązk.ubezpiecz.zdrowotnego |
4 157 400 |
3 957 000 |
3 957 000 |
0 |
0 |
0 |
3 957 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
60 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
|
POMOC SPOŁECZNA |
21 069 267 |
19 034 243 |
19 009 243 |
10 257 727 |
1 439 716 |
1 382 091 |
5 929 709 |
25 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85201 |
Placówki opiekuńczo-wychowawcze |
1 245 061 |
1 359 838 |
1 334 838 |
640 933 |
135 428 |
133 561 |
424 916 |
25 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85202 |
Domy Pomocy Społecznej |
16 836 068 |
14 800 980 |
14 800 980 |
8 961 244 |
1 193 978 |
972 828 |
3 672 930 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85204 |
Rodziny zastępcze |
1 886 149 |
1 974 400 |
1 974 400 |
95 000 |
15 880 |
149 702 |
1 713 818 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
strona 5 (do zał. nr 2) |
|
w złotych |
|
|
|
Przewidyw. |
Planowane |
z t e g o: |
|
|
|
|
Dział |
Rozdz. |
Wyszczególnienie |
wykonanie |
wydatki |
WYDATKI |
w t y m: |
|
|
WYDATKI |
|
|
|
2007 r. |
na 2008 r. |
BIEŻĄCE |
Wynagrodz. |
Pochodne |
Dotacje |
Wydatki |
MAJĄTKOWE |
|
|
|
|
O g ó ł e m |
|
|
od wynagr. |
|
rzeczowe |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85218 |
Powiatowe centra pomocy rodzinie |
688 250 |
760 000 |
760 000 |
560 550 |
94 430 |
0 |
105 020 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85220 |
Jednostki specjal.poradn.,ośr.interw.kryz. |
117 000 |
66 000 |
66 000 |
0 |
0 |
66 000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85226 |
Ośrodki adopcyjno -opiekuńcze |
55 000 |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85233 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
2 560 |
2 771 |
2 771 |
0 |
0 |
0 |
2 771 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
239 179 |
10 254 |
10 254 |
0 |
0 |
|
10 254 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
853 |
|
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE |
2 740 243 |
3 207 204 |
3 207 204 |
2 549 420 |
370 680 |
46 204 |
240 900 |
0 |
|
|
POLITYKI SPOŁECZNAE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85311 |
Rehabilitacja zaw.i społ.osób niepełnospr. |
20 121 |
46 204 |
46 204 |
0 |
0 |
46204 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85321 |
Zesp. do spraw orzek.o stop.niepełnosp. |
62 000 |
61 000 |
61 000 |
0 |
0 |
0 |
61 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85333 |
Powiatowe urzędy pracy |
2 658 122 |
3 100 000 |
3 100 000 |
2 549 420 |
370 680 |
0 |
179 900 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85395 |
Pozostała działalność |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
854 |
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW. |
6 111 119 |
5 720 037 |
5 620 037 |
3 258 005 |
633 486 |
6 605 |
1 721 941 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85403 |
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze |
2 608 624 |
2 927 572 |
2 827 572 |
1 490 665 |
284 876 |
0 |
1 052 031 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85406 |
Poradnie psycholigiczno-pedagogiczne |
937 371 |
967 050 |
967 050 |
718 040 |
128 010 |
0 |
121 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
strona 6 (do zał. nr 2) |
w złotych |
|
|
|
Przewidyw. |
Planowane |
z t e g o: |
|
|
|
|
Dział |
Rozdz. |
Wyszczególnienie |
wykonanie |
wydatki |
WYDATKI |
w t y m: |
|
|
WYDATKI |
|
|
|
2007 r. |
na 2008 r. |
BIEŻĄCE |
Wynagrodz. |
Pochodne |
Dotacje |
Wydatki |
MAJĄTKOWE |
|
|
|
|
O g ó ł e m |
|
|
od wynagr. |
|
rzeczowe |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85410 |
Internaty i bursy szkolne |
643 622 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
125 979 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85417 |
Szkolne schroniska młodzieżowe |
6 380 |
6 605 |
6 605 |
0 |
0 |
6 605 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85420 |
Młodzieżowe osrodki wychowawcze |
1 753 483 |
1 780 404 |
1 780 404 |
1 049 300 |
220 600 |
0 |
510 504 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85446 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
16 210 |
16 846 |
16 846 |
0 |
0 |
0 |
16 846 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85495 |
Pozostała działalność |
19 450 |
21 560 |
21 560 |
0 |
0 |
0 |
21 560 |
0 |
921 |
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NARODOWEGO |
60 000 |
95 000 |
95 000 |
0 |
0 |
40 000 |
55 000 |
0 |
|
62109 |
Domy i ośrodki kultury |
0 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
|
30 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92116 |
Biblioteki |
25 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92120 |
Ochrona i konserwacja zabytków |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92195 |
Pozostała działalność |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
926 |
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
48 100 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
10 000 |
20 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92695 |
Pozostała działalność |
48 100 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
10 000 |
20 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O G Ó Ł E M |
53 087 704 |
55 118 350 |
48 079 850 |
23 378 764 |
3 699 448 |
2 369 459 |
18 632 179 |
7 038 500 |
|
|
/ wg.ukł.wykon.na 01.01.2007r. 47 765 249,- zł. / |
|
|
|
|
|
|
|
/ przew.wykon.dane na dzień 31.10.2007r. - 53 087 704 zł. / |
|
|
|
strona 7 (do zał. nr 2) |
W Y D A T K I - ZESTAWIENIE D Z I A Ł A M I |
|
w złotych |
|
|
|
Przewidyw. |
Planowane |
z t e g o: |
|
|
|
|
Dział |
|
Wyszczególnienie |
wykonanie |
wydatki |
WYDATKI |
w t y m: |
|
|
WYDATKI |
|
|
|
2007 r. |
na 2008 r. |
BIEŻĄCE |
Wynagrodz. |
Pochodne |
Dotacje |
Wydatki |
MAJĄTKOWE |
|
|
|
|
O g ó ł e m |
|
|
od wynagr. |
|
rzeczowe |
|
1 |
|
2 |
3 |
5 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
010 |
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
77 300 |
89 000 |
89 000 |
0 |
0 |
0 |
89 000 |
0 |
020 |
|
LEŚNICTWO |
174 000 |
180 000 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
0 |
600 |
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
3 723 560 |
8 625 000 |
2 782 500 |
1 029 700 |
166 700 |
0 |
1 586 100 |
5 842 500 |
700 |
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
103 873 |
142 000 |
142 000 |
0 |
0 |
0 |
142 000 |
0 |
710 |
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
439 615 |
477 300 |
477 300 |
221 904 |
40 705 |
0 |
214 691 |
0 |
750 |
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
7 280 433 |
8 396 542 |
7 491 542 |
4 220 282 |
673 768 |
7 000 |
2 590 492 |
905 000 |
751 |
|
URZĘDY NACZEL.ORG.WŁADZY PAŃST. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
754 |
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
310 000 |
158 350 |
57 350 |
0 |
0 |
0 |
57 350 |
101 000 |
757 |
|
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
145 270 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
758 |
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
44 292 |
405 047 |
405 047 |
30 000 |
0 |
0 |
375 047 |
0 |
801 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
6 417 801 |
4 421 627 |
4 356 627 |
1 811 726 |
374 393 |
847 559 |
1 322 949 |
65 000 |
803 |
|
SZKOLNICTWO WYŻSZE |
20 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
851 |
|
OCHRONA ZDROWIA |
4 322 400 |
3 987 000 |
3 987 000 |
0 |
0 |
30 000 |
3 957 000 |
0 |
852 |
|
POMOC SPOŁECZNA |
21 069 267 |
19 034 243 |
19 009 243 |
10 257 727 |
1 439 716 |
1 382 091 |
5 929 709 |
25 000 |
853 |
|
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POLITYKI SPOŁECZNAE |
2 740 243 |
3 207 204 |
3 207 204 |
2 549 420 |
370 680 |
46 204 |
240 900 |
0 |
854 |
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW. |
6 111 119 |
5 720 037 |
5 620 037 |
3 258 005 |
633 486 |
6 605 |
1 721 941 |
100 000 |
921 |
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NARODOWEGO |
60 000 |
95 000 |
95 000 |
0 |
0 |
40 000 |
55 000 |
0 |
926 |
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
48 100 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
10 000 |
20 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O G Ó Ł E M ( w kol.3 dane na dz. 31.10.07r.) |
|
53 087 704 |
55 118 350 |
48 079 850 |
23 378 764 |
3 699 448 |
2 369 459 |
18 632 179 |
7 038 500 |